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	<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
	<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
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	<dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-02-15</dataUltimoAggiornamentoDataset>
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		<oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA SITO IN TORRE SAN GIOVANNI CONTRADA PADULI</oggetto>
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		<oggetto>Installazione nuova postazione Bancomat presso il fabbricato di proprietà comunale sito in Lido Marini, Lungomare Nazario Sauro, attualmente adibito a ufficio Informazioni e Assistenza Turistica e intervento di manutenzione straordinaria presso l’asilo ni</oggetto>
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		<oggetto>20 - Fornitura di gas metano per alcuni immobili comunali.</oggetto>
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		<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI</oggetto>
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		<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI</oggetto>
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		<oggetto>6 MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
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		<oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE</oggetto>
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		<oggetto>RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
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		<oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE PIANO FORMATICO ANTICORRUZIONE</oggetto>
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		<oggetto>1030 - Interventi di svuotamento pozzi neri immobili comunali.</oggetto>
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		<oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA'AREA CIMITERIALE IN SEGUITO ALLE CALAMITA' ATMOSFERICHE</oggetto>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO A UGENTO</oggetto>
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			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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		<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>06194111008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAF DIPENDENTI E PENSIONATI U.S.P.P.I.D.A.P. s.r.l. - VIA ZACCAGNINI - 81050 FRANCOLISE (CE)</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI s.r.l. - PIAZZA CAPRANICA, 78 - 00186 ROMA</ragioneSociale>
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			<dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
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		<oggetto>RETTE RICOVERO MINORI ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>COMUNITA' CLARA -VIALE STAZIONE 35 TAVIANO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03610040754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNITA' CLARA -VIALE STAZIONE 35 TAVIANO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>29975.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
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		<oggetto>INCARICO DI CONSULENZA AD AGRONOMO - LOCAZIONE PARCO AGRARIO COCOLA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>CRPMNL70L13E506A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARPARELLI EMANULELE</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRPMNL70L13E506A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARPARELLI EMANULELE</ragioneSociale>
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		<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO DI P.I.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
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		<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU P.I.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>Lavori di Rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati e/o materiali spiaggiati sulle coste rientranti nell' area naturale protetta ' Litorale di Ugento'.  – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO DA UEGNT</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO</ragioneSociale>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>“VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO" - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI 16 COMA 1, LETTERA B), PUNTO 11 DEL DPR 5 OTTOBRE 2010, N. 207</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<ragioneSociale>D'AMATO DOTT. MAURIZIO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>25132.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>675 FORNITURA DI LAVAGNE INTERATTIVE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CIEMME INFORMATICA di COLAIANNI MASSIMO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CIEMME INFORMATICA di COLAIANNI MASSIMO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>8196</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AD UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE 2018 E SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI E ADEMPIMENTI CONNESSI 2019/2020</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>24400</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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		<oggetto>916 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>742.54</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
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		<oggetto>916 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>554.67</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
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		<oggetto>916 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>90.98</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
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		<oggetto>947 - Manutenzione ordinaria ed esercizio di tutti gli impianti termici di proprietà comunale per le stagioni invernali 2018-2019-2020.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
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		<importoAggiudicazione>9490.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>971 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1780.80</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
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		<oggetto>946 - Riparazione e servizio di manutenzione ordinaria della recinzione posta a protezione della Torre sita in via G.B. Tiepolo in Torre Mozza.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>4742.62</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TARI  ANNO 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>12580.64</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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		<oggetto>48 - Fornitura di energia elettrica, anno 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
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		<oggetto>BONIFICHE AREE A DEGRADO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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		<importoAggiudicazione>4918</importoAggiudicazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura fototrappole</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>6496</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1049.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-11-20</dataUltimazione>
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		<cig>Z5F25B36F6</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
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			<dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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		<oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>FORMED SRLS - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04815800752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FORMED SRLS - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>4500</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>lavori di completamento per la realizzazione di un centro per pazienti in emodialisi in Ugento alla via Cosenza</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASQUALE DAMIANO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>79171.29</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>40700.00</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>737 SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE DELLE CADITOIE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03715860759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTONE SALVATORE S.A.S.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>8195</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizi di corsi di formazione professionale e politiche sociali per il lavoro</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FORMED SRLS - UGENTO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FORMED SRLS - UGENTO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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		<oggetto>fornitura carburante</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1975</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL' UFFICIO TRIBUTI</oggetto>
		<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>5523</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2011-06-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>5522.41</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI ALLA SOCIETA RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO ANTONIO SCARCELLA S.A.S.,</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>24802</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-08-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI ALLA SOCIETA RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO ANTONIO SCARCELLA S.A.S.,</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>24802</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-08-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z8A24962B4</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI ALLA SOCIETA RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO ANTONIO SCARCELLA S.A.S.,</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<aggiudicatari>
			
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		<importoAggiudicazione>24802</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-08-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z012240B77</cig>
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		<oggetto>SPESE POSTALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4281.36</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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		<importoSommeLiquidate>549.36</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZA52509666</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI BUONO PASTO DIPENDENTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>PERCORSO FORMATIVO ANUSCA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A S.r.L</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A S.r.L</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-10-04</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>7222267345</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER ANNI QUATTRO RIVOLTO AGLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>495000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-09-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
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		<cig>ZB4252B6AE</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>775 RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE AL SETTORE PATRIMONIO E MANUTENZIONI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>NGRSVT59R03L484Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL di Salvatore NEGRO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NGRSVT59R03L484Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL di Salvatore NEGRO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>468.26</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>742 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
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		<cig>Z7024F7981</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>742 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>02588590758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02588590758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
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		<cig>Z7824FC146</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>742 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
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			<denominazione/>
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		<oggetto>742 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>TFRMRC78M06D851E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTAFURO di TAFURO Marco</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TFRMRC78M06D851E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTAFURO di TAFURO Marco</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
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		<cig>ZC524F79DD</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>742 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
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	<lotto>
		<cig>Z92234600C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI RITENUTE DI NOTEVOLE INTERESSE.</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z92234600C</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI RITENUTE DI NOTEVOLE INTERESSE.</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>777 - Fornitura di gas metano per le Scuole Materne e la Scuola Media di Gemini.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENGIE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
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		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>656.58</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MANIFESTI INERENTI L'INIZIO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E RELATIVO CALENDARIO PER L'A. S. 2018/2019</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di completamento per l'adeguamento strutturale di una porzione della scuola media I. Silone adibita a sede del CPIA</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CO.MAI. Srl</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>03274470750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.D. S.N.C. DI BOTTAZZO MICHELE, BOTTAZZO DONATO E PUSTERLA SALVATORE</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>INGROSSO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>LE.GA SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>S.M.E. Strade S.r.l.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CASCIARO COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AESSEPI Srl</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>45632.32</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-08-27</dataUltimazione>
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		<oggetto>Servizio di supporto per i tributi minori</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>32336.72</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE GARA PER LA LOCAZIONE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO AGRARIO COCOLA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE GARA PER LA LOCAZIONE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO AGRARIO COCOLA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE GARA PER LA LOCAZIONE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO AGRARIO COCOLA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>540 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>906.97</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>540 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>356.15</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-08-20</dataInizio>
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		<oggetto>540 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
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					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>998.38</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-08-20</dataInizio>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE AFFARI GENERALI.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>5616</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z24230612F</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>noleggio fotocopiatrice</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>1752.81</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z5023F8EE0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI UGENTO E LA PRO-LOCO UGENTO E MARINE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA IN UGENTO PER IL PERIODO 01/01/2018/31/12/2020</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>43120</importoAggiudicazione>
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		<cig>7487649B6A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PULIZIA DEL LITORALE E DELLE AREE PINETATE COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04039440757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04039440757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>71280.43</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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		<importoSommeLiquidate>42444.98</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z572429C3C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI CIMITERIALI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>35.900</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
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		<cig>ZD824524C7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>lncarico di supporto al R.U.P. per l'attività di istruttoria e conclusione dei piani itinere (P.C.C., P.R. Porto, PRG - adeguamento P.P.T.R., P.E.B.A., Piano del Verde, Piano del Colore)</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PCLNCL57B18I887A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCH. NICOLA PACELLA COLUCCIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PCLNCL57B18I887A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCH. NICOLA PACELLA COLUCCIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18250</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z9C1ADD2F4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>lncarico di l'adeguamento del PRG al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DMBMSM82D26L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Arch. Massimo D'Ambrosio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DMBMSM82D26L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Arch. Massimo D'Ambrosio</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z09243202A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		<oggetto>532 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
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		<oggetto>532 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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		<oggetto>532 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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		<oggetto>532 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>fornitura manifesti murali</oggetto>
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		<oggetto>incarico per rilievi, accertamenti ed indagini di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>redazione della relazione per la verifica di assoggettabilità a VIA e per la redazione dello Studio di incidenza ambientale</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>incarico di svolgimento dell’attività di supporto al RUP ed alla commissione per gli aspetti legali e giuridici</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>INCARICO SUPPORTO TECNICO REDAZIONE PUG</oggetto>
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		<oggetto>raccolta e smaltimento carcasse animali</oggetto>
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			<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
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		<oggetto>SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO SIOPE+</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>5435.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
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		<oggetto>175 MANUTENZIONE ORDINARIA DI CADITOIE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-03-18</dataInizio>
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		<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ENERGETIC S.P.A.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGETIC S.P.A.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>300000</importoAggiudicazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>I Sebach s.r.l. Unipersonale con sede in Via Fiorentina, 109 50052 Certaldo (FI)</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I Sebach s.r.l. Unipersonale con sede in Via Fiorentina, 109 50052 Certaldo (FI)</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>35014.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>496 RIPARAZIONE MONTAGGIO E SMONTAGGIO PASSERELLA IN LEGNO PER PORTATORI DI HANDICAP</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>6300</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
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		<oggetto>Rinnovo polizza infortuni lavori di pubblica utilità</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<ragioneSociale>COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, AGENZIA DI "LECCE SUD" DI PALMA ANNA MARIA Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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		<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZA E PORTALE DEI SERVIZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4120.56</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE DI CONTABILITA' 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>GNNSVD68E49I690N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
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		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3640.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZDC23ACCA1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>401 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2530</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di realizzazione di un centro del riuso ad Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>117124.54</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>103500.00</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>smaltimento rifiuti ingombranti</oggetto>
		<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>45902.05</importoAggiudicazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO 2000 CARTELLINI COPIA CARTE DI IDENTITA' PERSONALIZZATE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>fornitura card carburante</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>20168.13</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>28560.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>19197.00</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA E SUPPORTO ALLA UTILIZZAZIONE SOFTWARE ACCERTA TU PRO E ATTIVITA' AGGIUNTIVE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>OLIKON SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05751831214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OLIKON SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>12505</importoAggiudicazione>
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		<cig>Z5323652CB</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>318 - Spesa per il canone bimestrale che per il consumo delle conversazioni telefoniche di tutti gli immobili comunali, anno 2018.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>37250.00</importoAggiudicazione>
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		<cig>Z05232D42C</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>329 - Fornitura del servizio idrico per gli immobili di proprietà comunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>15913.09</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZEA2334FAA</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA E FORNITURA DI N. 5.000 TESSERE "SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI"</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
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		<cig>7481061ED2</cig>
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		<oggetto>Procedura negoziata ala Silone adibita a CPIA.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>MAD SNC</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>INGROSSO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LE.GA SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CASCIARO COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CO.MAI. Srl</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>AESSEPI S.R.L.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>45632.32</importoAggiudicazione>
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		<cig>ZD5213E12E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>2011 - Fornitura di armature stradali a tecnologia LED per pubblica illuminazine.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<ragioneSociale>MEDEL  SRL - MEDITERRANEA ELETTRICA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<ragioneSociale>MEDEL  SRL - MEDITERRANEA ELETTRICA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8237.68</importoAggiudicazione>
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		<cig>Z5F213DCD4</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1959 - Fornitura di pali zincati per l'impianto di pubblica illuminazione in tutto il territorio comunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SEM SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00781970439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEM SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>17905.50</importoAggiudicazione>
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		<cig>Z4C22F0AFF</cig>
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		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE FINO AL 15 GIUGNO 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>37500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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			<dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
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		<cig>ZC7234C0B1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>302 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03273820757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMO GROUP SRL GIOCHIPARK OPEN D</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03273820757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMO GROUP SRL GIOCHIPARK OPEN D</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>68.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
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		<cig>Z33234C100</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>302 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>577.13</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
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		<cig>Z792267526</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA MODULISTICA SUL TESTAMENTO BIOLOGICO(DAT)</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>123.59</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z6621F66E8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>84180</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>42090</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z0A22E1D95</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 9 GIUGNO 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>39945</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
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		<oggetto>Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS” della città di UGENTO. Affidamento incarico professionale</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Arch. Antonio SFORZA</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SFRNTN64R05A662B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Antonio SFORZA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>290 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
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		<oggetto>292 FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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		<oggetto>292 FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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		<oggetto>292 FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>536.85</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>288 RIPARAZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI FIAT PANDA E APE PIAGGIO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>NGRSVT59R03L484Z</codiceFiscale>
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		<importoAggiudicazione>362.96</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>257 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>4560</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-04-13</dataInizio>
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		<oggetto>RATTOPPO E MESSA IN SICUREZZA BUCHE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TARI  ANNO 2017  E SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES E TARI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>6933.26</importoAggiudicazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>LOCAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI NEL CIMITERO COMUNALE. AFFDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DITTA SEBACH SRL DI BASTONE SALVATORE</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
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			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>1220.04</importoSommeLiquidate>
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		<cig>0711519C0A</cig>
		<strutturaProponente>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL' UFFICIO TRIBUTI</oggetto>
		<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>38591.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2011-06-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>6099.08</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZD02155564</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
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		<cig>Z4721FB5D0</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTI MURALI  - NUOVA CARTA D`IDENTITA` ELETTRONICA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
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		<cig>ZD122B11D2</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>176 - Fornitura di energia elettrica per immobili di proprietà  comunale, anno 2018.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>493.59</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZAB1F92208</cig>
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		<oggetto>STAMPA AVVISI E BOLLETTINI TARI ANNI 2017-2019</oggetto>
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		<oggetto>BOLLETTAZIONE TARI 2017-2019 ATTIVITA' DI PROCESSING</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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		<oggetto>SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI</oggetto>
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		<oggetto>CANONE ANNUO PER ACCESSO PIATTAFORMA WEB MONTE TITOLI SPA ANNO 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO CASA</oggetto>
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		<oggetto>SAC “Terre d’Arte e di Sole” - FSC 2007/2013 – Scheda 49. Determinazione di incarico n. 590 del 26/05/2016. Liquidazione</oggetto>
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		<oggetto>SAC “Terre d’Arte e di Sole” - FSC 2007/2013 – Scheda 49. Determinazione di incarico n. 604 del 27/05/2016. Liquidazione</oggetto>
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		<oggetto>SAC “Terre d’Arte e di Sole” – FSC 2007/2013 – Scheda 49. Determinazione di incarico n. 593 del 26/05/2016. Liquidazione</oggetto>
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		<oggetto>98 MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>Fornitura di dispositivi fissi antincendio di scuole e campo di calcio.</oggetto>
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		<oggetto>179 - 46 - Fornitura di gas metano per alcuni immobili comunali.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER MESI 2 FINO AL 31 MARZO 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>30303</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
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		<oggetto>SPORTELLO INFORMATIVO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FORMED SRLS</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>15.000</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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		<oggetto>138 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>4868.85</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
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		<oggetto>156 - Servizio di telefonia fissa e mobile per tutti gli immobili di proprietà comunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>26850.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA E STAMPA MANIFESTI INERENTI LA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ANNO SCOLASTICO 208/2019</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>152</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
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		<oggetto>incarico professionale di progettazione di servizi tecnici per la gestione degli impianti sportivi comunali</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PRTDNC85M09D851T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Ing. Domenico</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRTDNC85M09D851T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Ing. Domenico</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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		<oggetto>Affidamento servizio di noleggio fotocopiatrice per il Settore Lavori Pubblici</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>5403.12</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>813.12</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>701.50</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>280.60</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>2017 -Servizio di manutenzione impianto di pubblica illuminazione area 2 sino al 31.03.2018.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
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		<oggetto>Affidamento incarico per redazione progetto definitivo/esecutivo e direzione lavori dell'intervento di riqualificazione di Piazza Immacolata.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Arch. Flavio DE CARLO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>Arch. Daniela DE TOMMASI</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>20673.08</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-09-30</dataInizio>
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		<oggetto>320 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>960</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>Affidamento incarico a Notaio per stipula atti di cessione di aree a favore del Comune di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>TRASPORTO ALLESTIMENTO SEGGI</oggetto>
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		<oggetto>FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018</oggetto>
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		<oggetto>658 - Fornitura di energia elettrica per immobili comunali anno 2017.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>74 - Fornitura di energia elettrica per immobili comunali.</oggetto>
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		<oggetto>74 -Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione anno 2017.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>45 - Fornitura del gas metano per le Scuole Materne e la Scuola Media di Gemini.</oggetto>
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		<oggetto>49 - Fornitura del servizio idrico degli immobili di proprietà comunale.</oggetto>
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		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER MESI TRE.</oggetto>
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		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE FINO AL 31 GENNAIO 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>37777</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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		<oggetto>47 - Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>47 - Fornitura di energia elettrica per edifici pubblici.</oggetto>
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		<oggetto>1843 - Fornitura di energia elettrica per edifici pubblici e pubblica illuminazione.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>5560.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-10-01</dataInizio>
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		<oggetto>1332 - Fornitura di gas metano per alcuni immobili comunali.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>5993.57</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
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		<oggetto>1750 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ALCUNI PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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			<dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>764.69</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SUL LITORALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>DATA ENTRY SU SOFTWARE GESTIONALE PENSIONI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<aggiudicatari>
			
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		<importoAggiudicazione>9900</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>esercitazioni poligono di tiro a segno</oggetto>
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		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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		<importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
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		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>INTEGRAZIONE SOFTWARE DJ  GESTIONE ANAGRAFE - RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AKROPOLIS ANPR</oggetto>
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		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
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		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>1938 FORNITURA DI MATERIALE  PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>818.61</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
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		<oggetto>1900 - Fornitura del servizio idrico degli immobili di proprietà comunale.</oggetto>
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					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE</oggetto>
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					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>34061.94</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>1858 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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		<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
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		<cig>Z8420E4292</cig>
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		<oggetto>FORNITURA GRATUITA TESTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>VNNLSN74H24B936M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDICOLA DANTE ALIGHIERI DI VENNERI ALESSANDRO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03126830755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL QUADRIFOGLIO S.N.C. DI ZECCA ALDO &amp; C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03126830755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL QUADRIFOGLIO DI ALDO ZECCA &amp;CO. S.N.C.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>VNNLSN74H24B936M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDICOLA DANTE ALIGHIERI DI VENNERI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>14780</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
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		<cig>ZCA1A28443</cig>
		<strutturaProponente>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI PER IL MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA’ MARINA NELLO SPECCHIO ACQUEO DELL’OASI BLU “SECCHE DI UGENTO”.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>COOPERATIVA HYDRA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02113960757</codiceFiscale>
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		<importoAggiudicazione>8.000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-06-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4.000</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCA1A28443</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI PER IL MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA’ MARINA NELLO SPECCHIO ACQUEO DELL’OASI BLU “SECCHE DI UGENTO”.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02113960757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA HYDRA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>8.000</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2016-06-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-08</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>4.000</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZCA1A28443</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI PER IL MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA’ MARINA NELLO SPECCHIO ACQUEO DELL’OASI BLU “SECCHE DI UGENTO”.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>02113960757</codiceFiscale>
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		<importoAggiudicazione>8.000</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>Servizio di supporto per i tributi minori</oggetto>
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		<importoAggiudicazione>1045</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>1805 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
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			<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
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		<oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA PIU'</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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					<ragioneSociale>MYO s.r.l.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6804.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>2766.96</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZDB20A43DC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU STAMPANTI IN USO PRESSO L'UFFICIO CULTURA E L'UFFICIO SEGRETERIA PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>89</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z8C1FAA1DD</cig>
		<strutturaProponente>
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		<oggetto>Pulizia immobili</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39125.65</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5811.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z7C1E29712</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico componente commissione giudicatrice per l'appalto del servizio di igiene urbana nei comuni dell'ARO 10/LE.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MSTSVT60H28C983G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTRORILLO Salvatore</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>VLLGPP71R20G942K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VELLUZZI Giuseppe</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DPRPLA58L09L736L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIPRIMA Paolo</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MSTSVT60H28C983G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTRORILLO Salvatore</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>VLLGPP71R20G942K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VELLUZZI Giuseppe</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DPRPLA58L09L736L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIPRIMA Paolo</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13960.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10423.47</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z64200E103</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER MESI DUE.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>37756</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>15360</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB320BE781</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1749 - Fornitura del servizio idrico degli immobili di proprietà comunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-11-24</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5444.45</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
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		<cig>ZE61F0561C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEP ANNO 2017</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6269.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3306.44</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZC7203EEA8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INCREMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3825</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-11-11</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZEB209E816</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO TELEFONICO</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>22008.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7306.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z0A20767FC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1589 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03562920755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDEL  SRL - MEDITERRANEA ELETTRICA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03562920755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDEL  SRL - MEDITERRANEA ELETTRICA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2435.75</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-11-02</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>987.95</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z8C1ECA145</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura carburante</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>04053310753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLONI CARBURANTE SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04053310753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLONI CARBURANTE SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1975</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio/>
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		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1974.64</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z1A2040F72</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1527 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CNILSN69S03Z133V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CINO IRRIGAZIONE di Alessandro CINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CNILSN69S03Z133V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CINO IRRIGAZIONE di Alessandro CINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>481.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
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		</tempiCompletamento>
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	<lotto>
		<cig>Z092040FC4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1527 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>233.61</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate/>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z66204114D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1527 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1465.08</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate/>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z301F7E48B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI PUBBLICI INERENTI IL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2017/2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-08-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2C1C98DC1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico redazione Studio di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione di una strada ricadente nel comparto 52 in Torre San Giovanni.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>ZZORCT58L19B936F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Rocco Tommaso OZZA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>ZZOVCN53R12B936M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Vincenzo OZZA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>ZZOFNN62C06B936S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Fernando OZZA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>ZZORCT58L19B936F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Rocco Tommaso OZZA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>ZZOVCN53R12B936M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Vincenzo OZZA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>ZZOFNN62C06B936S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Fernando OZZA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16500.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z23203D31F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1470 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04721940759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STASI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04721940759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STASI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z841ADD359</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INCARICO TECNICO PER L’ACCATASTAMENTO IMMOBILI SITI IN UGENTO E TORRE SAN GIOVANNI ADIBITI AD ECOCENTRO E RILIEVO CELERIMETRICO DELLE PARTICELLE DI PROPRIETA’ COMUNALE RICADENTI SUL FOGLIO 97 IN ADIACENZA ALLA PROPRIETA’ ASTORVILLAGE SRL</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNLGGS82M28L419J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANIELE Geom. Eugenio Giuseppe</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNLGGS82M28L419J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANIELE Geom. Eugenio Giuseppe</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5E1AE8074</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02734350750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Clio SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02734350750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Clio SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>29700</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16500</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>6843267A91</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI UGENTO PERIODO 2017 - 2022</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE - via Prov.le per Matino - Parabita</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE - via Prov.le per Matino - Parabita</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>47714</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-07-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>13582</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7109291486</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>lavori di rimozione rifiuti sul litorale</oggetto>
		<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>04039440757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO</ragioneSociale>
					<ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03792370755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03774200756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cento18Ambiente srl</ragioneSociale>
					<ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatarioRaggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>04039440757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO</ragioneSociale>
					<ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03792370755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03774200756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cento18Ambiente srl</ragioneSociale>
					<ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
				</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>118729.94</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>92434.10</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z391F11E8F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01443120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA DE ICCO LUIGI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01443120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA DE ICCO LUIGI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-08-23</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z281EF1B27</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO-LOCO BEACH PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO I.A.T. IN TORRE MOZZA DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6B1E91D21</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO GESTIONE SISTEMA DI STAMPA PER IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, QUINQUENNIO 2017/2021</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8700</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3057.25</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8D1ED97A3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1190 - 1312 - Manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione sino al 31 dicembre 2017.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCD1CCC0B3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Pulizia immobili</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04014790754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIPPI TRASPORTI &amp; LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04014790754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIPPI TRASPORTI &amp; LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13934</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio/>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6967</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>fornitura cestini gettacarte</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ubi urbe by alessio sgaramella</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>SGRLSS76C23L419Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ubi urbe by alessio sgaramella</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-06-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-07-14</dataUltimazione>
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		<oggetto>smaltimento ingombranti</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>44181.82</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>33249.39</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z121E34C52</cig>
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		<oggetto>custodia e mantenimento cani randagi</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE DE GIOVANNI E RISO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CANILE BELLAVISTA DI D'ASSISTI BIANCA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CANILE SANTA CROCE DI MARTE MARIA ROSARIA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CANILE L'ARCA DI RAUSA LOREDANA E C. SAS</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CANILE DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>37230</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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		<oggetto>SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>FORNITURA TESTI PER L'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>992 - Fornitura di energia elettrica per edifici pubblici e pubblica illuminazione.</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>30021.12</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>849 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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		<oggetto>1752 - Lavori di sistemazione e ripristino immobile confiscato alla mafia sito in Torre San Giovanni C.da Paduli.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>17272.72</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>570 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>395.70</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>324.35</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>570 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>623.28</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
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		<cig>Z871D9BB45</cig>
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		<oggetto>342 FORNITURA GAS METANO PER LA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI GEMINI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ENGIE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENGIE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>1947.36</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z311DCDBAF</cig>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE I.A.T. IN UGENTO PER L'ANNO 2017</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZA11D41343</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>228 - Attivazione e fornitura di gas metano per l'immobile comunale di via Barbosa.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LW ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>04039180759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LW ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
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		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>411.06</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZF81E3C524</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>569 - Fornitura di energia elettrica per manifestazioni culturali</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
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		<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-04-30</dataInizio>
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		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>86.10</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z3D1C09D05</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI PER IL LAVORO INERENTI SPORTELLO INFORMATIVO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>FORMED SRLS</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>FORMED SRLS</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>35.000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>20.000</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z881D661A1</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTI MURALI CONSIGLI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1267.70</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>1122.40</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC01CA6FEF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>LMNLSN79H09D862N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Architetto LOMONACO ALESSANDRO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LMNLSN79H09D862N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Architetto LOMONACO ALESSANDRO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25376</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>15225.60</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z9A1DC8D1D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>397 - Fornitura di energia elettrica per manifestazioni culturali.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>1736.89</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZA81A1C7AC</cig>
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		<oggetto>riparazione monitor e ups</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>76.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-03-08</dataUltimazione>
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		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
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		<oggetto>spese postali</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>1606.86</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>275 MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2513.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>278 MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>379.28</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
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		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>189.64</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>CANONE ANNUO PER ACCESSO PIATTAFORMA WEB MONTE TITOLI SPA - ANNO 2017</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MONTE TITOLI SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03638780159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTE TITOLI SPA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO TELEFONICO RETE FISSA 2017</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27664.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>22357.00</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>P.R.I.A (Programma di Recupero Insediamenti Abusivi) afferente le aree limitrofe al Comune di Taurisano</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>TRSRML76T12B936Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Romolo TROISIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TRSRML76T12B936Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Romolo TROISIO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16917.33</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>8913.83</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZCC17E1986</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>P.R.I.A (Programma di Recupero Insediamenti Abusivi) afferente le aree limitrofe al Comune di Taurisano</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CRSPDS80T26D851V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Paride Stefano CORSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRSPDS80T26D851V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Paride Stefano CORSANO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13866.66</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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		<importoSommeLiquidate>7306.41</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZF317E1940</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>P.R.I.A (Programma di Recupero Insediamenti Abusivi) afferente le aree limitrofe al Comune di Taurisano</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DMBMSM82D26L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Arch. Massimo D'Ambrosio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DMBMSM82D26L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Arch. Massimo D'Ambrosio</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>13866.66</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>7306.41</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZE71C8AF96</cig>
		<strutturaProponente>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>Proroga affidamento servizio trasporto scolastico comunale dal 9 gennaio 2017 al 31 marzo 2017.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38250</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z211D12BE2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRRRSR82T61I549U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARRA ROSARIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRRSR82T61I549U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARRA ROSARIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z0C1BE92F3</cig>
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			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONI UFFICIO S.N.C. DA CASARANO PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>134.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>134.020</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC31CB1F44</cig>
		<strutturaProponente>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Rinnovo polizza infortuni lavori di pubblica utilità</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04294900750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Agenzia Generali Ina Assitalia</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>Agenzia Generali Ina Assitalia</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>329.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z0319D54FF</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03928750755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1727</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>882</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z1D1BFC970</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>smaltimento ingombranti</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27934.15</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>18470.48</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC01C9C264</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>ASSISTENZA E SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTITUZIONE DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO DUC</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DPLFST78H02L419V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE PAOLIS FAUSTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DPLFST78H02L419V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE PAOLIS FAUSTO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z6607E8FA1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento dell’incarico di redazione del Piano del commercio di Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GDUNTN63D11L074Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GUIDA DR. ANTONIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GDUNTN63D11L074Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GUIDA DR. ANTONIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15372.95</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>8222.41</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZA81CD5E63</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI SEI ANNI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>30600</importoAggiudicazione>
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		<cig>ZE71BD45CA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1412 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE PALAZZO ROVITO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>COLACI EMILIO IMPIANTI E RESTAURI SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DSBSVT77B26L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>MELORIO IMPIANTISTICA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04756690758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLACI EMILIO IMPIANTI E RESTAURI SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DSBSVT77B26L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04192410753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MELORIO IMPIANTISTICA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>21632.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-01-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>acquisto personal computer per uffici area AA.GG.</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<ragioneSociale>CSI GROUP SRLS</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04604490757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSI GROUP SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3687</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO TESTI E GUIDA NORMATIVA 2017</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>573.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>317.20</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>1703 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1730 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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		<oggetto>1730 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02056370758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>799.18</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		<oggetto>1730 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z681BC7ED7</cig>
		<strutturaProponente>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1316 - manutenzione ed estensione rete idrica su diverse strade del territorio comunale di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16700.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZDA1C40E9E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1575 FORNITURA DI UN AUTOCARRO PER IL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02063590752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MIRTO ANTONIO DI A. MIRTO SAS - PIAGGIO</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>02898910753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEGA MAURIZIO</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLCDLF77D02B936F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOTO COLACI di COLACI ADOLFO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLCDLF77D02B936F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOTO COLACI di COLACI ADOLFO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16900</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>13852.40</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZD0198386B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>462 - Realizzazione di un nuovo centro per i pazienti in emodialisi da ubicarsi presso l’immobile di proprietà comunale sito in Via Cosenza - Incarico tecnico per Direzione lavori e coordinamento sicurezza</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>RMNLSN82S03D862T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROMANO Ing. Alessandro</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RMNLSN82S03D862T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROMANO Ing. Alessandro</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>21200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16600.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z261BD8D4F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1491 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRTGZN77C10L419I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINESE CARBURANTI DI MARTINESE GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00221390750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Carburanti</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02106890755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVIOLAMP di MANCO MARIA SILVANA &amp; C. sas</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>37600</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>24979.90</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCA1BC033E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER LA SCUOLA PRIMARIA.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZAE1AEFBFC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura buoni pasto</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>999.40</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZA31AEFBF6</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura buoni carburante</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1490.41</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2F1B065DD</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1075 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI-FINESTRA PRESSO  LA SCUOLA MATERNA AGAZZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1145.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z081BABD67</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA IN TORRE MOZZA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZFA1BC27B6</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1315 - LAVORI DI MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>26750.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZBB190BDC9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>03791010758</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI PER L’ANNO 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13210.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z171BD9312</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO TESTI PER L’UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z4F15B275F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE ESEC., D.L. E COORD. SICUREZZA FASE PROG./ESECUZ. PARCO ARCHEOLOGICO URBANO UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MGRLDN59R64E506K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Loredana MAGURANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>BRTFNC62D05I608H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Francesco BARATTI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MGRLDN59R64E506K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Loredana MAGURANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRTFNC62D05I608H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Francesco BARATTI</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-08-14</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>34567.64</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z121B0739E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1090 MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC71B98812</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA CABINE ELETTORALI - MATERIALE ELETTORALE</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03487400750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRADIMGIOCHI di Grasso C &amp; C s.a.s.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03487400750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRADIMGIOCHI di Grasso C &amp; C s.a.s.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1778</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-11-23</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z1F1B7456A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ALLESTIMENTO SEGGI, LAVORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO ANNESSI PER IL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016.</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04787650755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04787650755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1845</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZF91B7445D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MODULISTICA ELETTORALE OCCORRENTE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>549</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZAB1BCB723</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Incremento somme a favore della Pro.Loco Ugento e Marine da Ugento per prolungamento orario di apertura dell'ufficio I.A.T. in Ugento nel mese di ottobre e dIcembre 2016.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>5377628EFF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>affidamento dei lavori di Rifunzionalizzazione delle cave di proprietà comunale in località Burgesi denominato “CAVALEONTE: il parco multifunzionale delle cave” nell’Ambito del PO FESR 2007-2013 Asse II Linea di intervento 2.3 Azione 2.3.4</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02506331210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POGGIO IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>568525.91</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio/>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>77755.38</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z5D1A96247</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA "SALENTO SERVIZI" a.r.l. DI RUSSO LAURA PER SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA C/O IL CIMITERO COMUNALE NEMESE DI SETTEMBRE 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1921.16</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1921.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z151B4635E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1175 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3936.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>393.50</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z28125EE12</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE O AZONI DI MITIGAZIONE DEI FENOMINI EROSIVI CHE INTERESSANO IL LITORALE UGENTINO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>TMSGPP65P01A662H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Tomasicchio Giuseppe</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TMSGPP65P01A662H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Tomasicchio Giuseppe</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>23790.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>22620.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z581AE3452</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico di supporto al RUP per l'intervento di restauro della Chiesa di Santa Filomena nel centro storico di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GNNSVD68E49I690N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GNNSVD68E49I690N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8A1A5E379</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura buoni acquisti carburante</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-07-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12912.33</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z581AD52D0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA LINEE TELEFONICHE</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>36147.54</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>24543.57</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8B1B1631C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DAL 12/9/2016 AL 22/12/2016.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9C1AE8857</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19551.92</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12480.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCC1B28FFC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1072 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3313.44</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3312.24</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF41873EE1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L DI RUSSO LAURA PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DA APRILE 2016 A LUGLIO 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2122.80</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZDC190BAEA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEP ANNO 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6428.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3448.96</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE CON SOCIETA' DATA MANAGEMENT PA SPA .</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' DATA MANAGEMENT PA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' DATA MANAGEMENT PA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>36845.22</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA MEDIA I. SILONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>GNNSVD68E49I690N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GNNSVD68E49I690N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>716 - FORNITURA DI GAS METANO PER LA SCUOLA MATERNA "AGAZZI" E DEL CENTRO LUDICO.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio/>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>476.36</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZA21A89263</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura e stampa di n. 50 manifesti relativo alla preiscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>132</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOLUZIONI UFFICIO S.N.C. DA CASARANO PER SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI,UFFICIO SEGRETERIA E GIUDICE DI PACE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>1082.29</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TARI 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1432.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>1045.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZD8191EFAA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>BRNVLR72R47B180H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIS- DITTA INDIVIDUALE-SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRNVLR72R47B180H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIS- DITTA INDIVIDUALE-SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>1927.00</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>772 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>680</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z010FE73AC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI ALLA PESCA NEL PORTO PESCHERECCIO DI TORRE SAN GIOVANNI DI UGENTO - AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE RELAZIONI SPECIALISTICHE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04411790753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO SIGMA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04411790753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO SIGMA SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>37004.37</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio/>
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		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>21774.43</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>5705782043</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento lavori interventi di miglioramento dei servizi offerti alla pasca</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03676730751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>consorzio csc via ravenna n 16 lecce</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03676730751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>consorzio csc via ravenna n 16 lecce</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>752640.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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		<importoSommeLiquidate>42617.93</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z5218721EC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio di custodia e mantenimento cani randagi</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03805610759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE SANTA CROCE DI MARTE MARIA ROSARIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03805610759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE SANTA CROCE DI MARTE MARIA ROSARIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38325.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>18938.5</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB7191D038</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>400 FORNITURA DI GAS METANO PER LA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI GEMINI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2911.01</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZDC13E165C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7163.92</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7155.72</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZD4191C372</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Rinnovo autorizzazione all'estrazione di acque sotterranee da destinare ad uso diverso a servizio della struttura destinata a sede dei Vigili del Fuoco.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CMOMNC79C59L419F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMI DOTT.SSA GEOL. MONICA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CMOMNC79C59L419F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMI DOTT.SSA GEOL. MONICA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>916.64</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB5127B1D5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RACCOLTA E SMALTIMENTO AMIANTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03017050752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CF AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03017050752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CF AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4918</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4575</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF41873EE1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L. MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3280.85</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2718B5C89</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE UFFICIO I.A.T. ANNO 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9836.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0D18EE171</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>328 - Lavori di esercizio e manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione per le mensilità da marzo a giugno 2016.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z0618A9378</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Acquisto toner e servizio gestione, manutenzione e assistenza stampanti in uso presso l'Area Affari Generali.</oggetto>
		<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>664.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z8E07CC7B5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38461.54</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>38461.50</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z8C1230274</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI</oggetto>
		<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03248560751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sol Levante SRL, VIA LECCE 67, 73056 TAURISANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03248560751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sol Levante SRL, VIA LECCE 67, 73056 TAURISANO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-03-27</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>18988.36</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZFA0CDA6FB</cig>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03248560751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sol Levante SRL, VIA LECCE 67, 73056 TAURISANO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03248560751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sol Levante SRL, VIA LECCE 67, 73056 TAURISANO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2010-01-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2012-08-03</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>14989.76</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z53164616B</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>24990.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZDE179F49B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>Rinnovo polizza infortuni lavori di pubblica utilità</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<ragioneSociale>Agenzia Generali Ina Assitalia</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04294900750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Agenzia Generali Ina Assitalia</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>747.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZAA18B7800</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO BANDIERE NAZIONALI ED EUROPEE PER I SEGGI ELETTORALI</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROBERTO FAGGIONATO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROBERTO FAGGIONATO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>156</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-03-08</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE - RIPARAZIONE PLANCE E VARI SERVIZI DI RIPARAZIONE AI SEGGI DI SEZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>164</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
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		<cig>ZF18A92CF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE 17 APRILE 2016 -FORNITURA MANIFESTI NON FORNITI DALLO STATO RILEGATURA LISTE  FORNITURA CARTA DI IMBALLAGGIO</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>123</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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		<oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 ACQUISTO MODULISTICA E MATERIALE VARIO NON FORNITO DALLO STATO.</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>565</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB618A35B8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 ACQUISTO MODULISTICA E MATERIALE VARIO NON FORNITO DALLO STATO.</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>565</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
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		<cig>Z191885813</cig>
		<strutturaProponente>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>228 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>SUD LEGNO SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00450140751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUD LEGNO SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
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		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1020.15</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZF41873EE1</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI CUSTODIA E GUARDIANIA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9518450B5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>133 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z1D182E4F7</cig>
		<strutturaProponente>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>CANONE ANNUO PER ACCESSO PIATTAFORMA WEB MONTE TITOLI SPA - ANNO 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03638780159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTE TITOLI SPA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z6D1368764</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALE MESE DI DICEMBRE COOP.SALENTO SERVIZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2423.19</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZC417B8674</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER MESI 3</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>34727.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12862.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z29156D206</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINE FOTOCOPIATRICI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>566.81</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z1615F9619</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2015</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12144.05</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZF217F4115</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>44 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>32073.78</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
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		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12153</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z89137EFE8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ELABORAZIONE PRATICHE BONUS SOCIALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>04409230721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAAF CGIL - VIA V. CALACE, 3 - BARI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04409230721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAAF CGIL - VIA V. CALACE, 3 - BARI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>217.50</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z06179DEAA</cig>
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		<oggetto>1828 MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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		<oggetto>1828 MANUTENZIONE CIGLI STRADALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>PNATLI73T64Z133C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLE di PAIANO ITALIA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>PNATLI73T64Z133C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLE di PAIANO ITALIA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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		<cig>ZF0177A941</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1750 RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>NGRSVT59R03L484Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL di Salvatore NEGRO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01309500757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL DI NEGRO SALVATORE</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1053.53</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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		<cig>ZCC15A6D70</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 6 PER LA TELEFONIA MOBILE 2016-2017</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18525.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-08-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11205.17</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZCF16A60EB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1670 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI SOSTEGNI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>Damiani Costruzioni Snc di Damiani Rinaldo e Martino</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNZGPP74E20L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAIM COSTRUZIONI E BONIFICHE DI DE NUZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Damiani Costruzioni Snc di Damiani Rinaldo e Martino</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z1B173790F</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00950700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "L'ADELFIA" Via Stazione s.n. 73031 Alessano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "L'ADELFIA" Via Stazione s.n. 73031 Alessano</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4759.70</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZD4158950C</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO ANTONIO SCARCELLA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04662450750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO ANTONIO SCARCELLA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>17400.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-08-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-08-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>483.35</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZB816DA8DD</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1547 - MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2015/2016.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z8616F5D6C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1532 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25200</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-11-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16933.54</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>64495164F8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>APPALTO INTEGRATO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3968367.24</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio/>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z29156D206</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI 2015-2016-2017</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-09-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>990.23</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>0711519C0A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE A FAR EMERGERE L'EVASIONE TRIBUTARIA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>11210661002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EQUITALIA SUD S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11210661002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EQUITALIA SUD S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>40489.09</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4B16C6F26</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ELABORAZIONE DEI DATI TARES E TARI.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-11-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCC15A6D70</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE A CONSIP 6 TELEFONIA MOBILE</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8525.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1193.74</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>6450632DE9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE SPAZIO PER EVENTI CULTURALI DELLA CHIESA DI SANTA FILOMENA NEL CENTRO STORICO DI UGENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>08049411211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.G. Impianti Tecnologici Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00846310753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CESARE INDINO</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DLNGRG45D21B936R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LENTINIS GIORGIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03641350750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIULLO RESTAURI S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03273320634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.ED. Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NICOLI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatarioRaggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>08049411211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.G. Impianti Tecnologici Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00846310753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CESARE INDINO</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>708705.03</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-09-21</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>708705.02</importoSommeLiquidate>
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		<cig>64112960D5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI DI RECUPERO DEL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - MURA MESSAPICHE COMPRESO TRA VIA TASSO E VIA CILEA IN UGENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>04349050759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNOLAB SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>06205210724</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TERRAE SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03305310751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRAMENTI BENITO CARROZZA</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03641350750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIULLO RESTAURI S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatarioRaggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>03305310751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRAMENTI BENITO CARROZZA</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03641350750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIULLO RESTAURI S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>312333.09</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>239373.57</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z3E160BD37</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA PERSONAL COMPUTERS, MONITORS E GRUPPO CONTINUTA' PER L'UFFICIO ISTRUZIONE-TURISMO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04604490757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSI GROUP SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04604490757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSI GROUP SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>654</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>998 - LAVORI RISANAMENTO CENTRO LUDICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5209.09</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-08-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z4E153E422</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1240 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z0A1598C96</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04086790757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICE 3000 S.R.L.-VIA G. VALENTE,58-SALICE SALENTINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04086790757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICE 3000 S.R.L.-VIA G. VALENTE,58-SALICE SALENTINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-08-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>701.55</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z8F154E0F7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03194640755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI DE CARLO SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03194640755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI DE CARLO SNC</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>747.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-07-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>624.83</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z6F152A29C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19672.13</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16964.50</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>637931379E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>BANDO DI GARA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER I PAZIENTI IN EMODIALISI DA UBICARSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA COSENZA A UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>03755790759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEKATECH SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERULLI EDILINFISSI</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00582060794</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BALZANO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>02948410796</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04907870721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOLITERNI MICHELE</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>05483260724</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRARESE COSTRUZIONI DI FERRARESE FRANCESCO</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04396800759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRUNO BARBA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03648130759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIELLE S.R.L</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>08049411211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.G. Impianti Tecnologici Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00846310753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CESARE INDINO</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04369060753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.I.T. SISTEMI INNOVATIVI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>CRLLGU68H21H826B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARLINO LUIGI</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03975740725</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TERMO IDRICA SNC</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RESTAURI MEDA SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIUME MARIO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>01869380749</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INDUSTRIE D'AMICO SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>06678520724</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DENI SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>07699050725</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAVORI IN CORSO SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03678020755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.T.M. SURL</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>02014530741</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILIA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04199640758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SITEC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04461740757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI DE NIGRIS S.R.L.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUCI SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>01380540755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TORNESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04320780754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOCANTIERI SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03380220727</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADDANTE GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04458970755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.COPER SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TROSO OSVALDO SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04575000759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IGEC SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04658940756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIURI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03272940721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL SCAVI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05670060721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIESSE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06272850725</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02779350731</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IM.ED. SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>07539370721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INNOVA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04192410753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MELORIO IMPIANTISTICA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03843610613</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02602280758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILCAPODIECI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>07194280728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GELAO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00832950737</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERCA IMPIANTI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>CIFARELLI PAOLO FRANCESCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04168530758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>calora surl sp vitigliano - santa cesarea terme</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ABE SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INGROSSO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04451810750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAS IMPRESIT S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03641350750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIULLO RESTAURI S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04340470758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STE.MAR. Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03273320634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.ED. Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>02629020757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Nicolì s.r.l.</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ANACLETO LONGO SRL</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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			<partecipante>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>BAGNATO LUIGI</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE - I.CO.EL. S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PASQUALE DAMIANO</ragioneSociale>
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			<dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
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		<oggetto>962 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SALENTO COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SALENTO COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-08-07</dataInizio>
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		<oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA STRUTTURALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI AGIBILITA', IGIENE, SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIRE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA I. SILONE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CARDIGNAN TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>"EDILSALENTO STRADE S.R.L." UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TECNOGEST SRL</ragioneSociale>
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			<dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-09-23</dataUltimazione>
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		<oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI</oggetto>
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					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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		<oggetto>OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LEGA NAZIONALE DILETTANTI (LND) Servizi Srl</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>9272.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI AUSILIO E ASSISTENZA INFORMATICA AL SETTORE LAVORI PUBBLICI IN MATERIA DI APPALTRI E CONTRATTI PUBBLICI 2015</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GEST.IMM. Srl</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PRIMO SEMESTRE 2015.</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3725.24</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI COME DA DELIBERA DI GIUNTA COMMISSARIALE N. 93/2015</oggetto>
		<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>7105009.87</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
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		<oggetto>640 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>640 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>1121.90</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>640 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>820</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>Fornitura materiale defissione manifesti abusivi e materiale di consumo per le Elezioni Regionali del 31/05/2015</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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		<cig>Z1B14BC38F</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura materiale defissione manifesti abusivi e materiale di consumo per le Elezioni Regionali del 31/05/2015</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
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	<lotto>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LARGO SAN NICOLA IN UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
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		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZAC1481A18</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO TESTI E FORMULARI PER L’UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>459.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2015</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>31909.32</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>30567.34</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z24134AFB8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZAF122F847</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI</oggetto>
		<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25961.54</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>25961.53</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z121252FD0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>MYO s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO s.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2470.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>2469.94</importoSommeLiquidate>
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		<cig>61624327C1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>Appalto dei lavori per la realizzazione di un PERCORSO FITNESS</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MELLO SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MELLO SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>46498.89</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-09-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>46418.43</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z6D1368764</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI CIMITERIALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>14754.10</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5805.94</importoSommeLiquidate>
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		<cig>6006021551</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03645610753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VITO DE SANTIS SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03505350755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAR LINK SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02534920752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEA EDP DIVISIONE INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03389030754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MICRON S.N.C. DI S.ZECCA E M.VOZZA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03351210756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04313460752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FV GROUP DI VERRI FRANCESCO GIUSEPPE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01899940751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03788510752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELISA SUD DI MARCO GARZIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03485250751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.M.MEDIA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04190430753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BPM SOFT SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04604490757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSI GROUP SRLS</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03000950752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFOCOM SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PCLGLC66B20E506Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APICELLA FIORENTINO GIANLUCA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>67500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>48375.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z42134F593</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>258 MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IOL MUSEO CIVICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2513.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1802.43</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z40123A260</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04014790754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIPPI TRASPORTI E LOGISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04014790754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIPPI TRASPORTI E LOGISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>22377.04</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10128.92</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z281152C85</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ABBONAMENTO SISTEMA ENTI LOCALI-LEGGI D'ITALIA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3399.12</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4312AA571</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO PALAZZETTO DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5732</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5302</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z22135A933</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SMALTIMENTO INGOMBRANTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13636</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10560.82</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0913141C9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>169 FORNITURA DI GAS METANO PER LA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI GEMINI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3178.90</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2813225C4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03356640759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO COOPERATIVA SOCIALE “AMPIO SPAZIO”  VIA PIAVE-PIAZZ.TTA OZAN - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03356640759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO COOPERATIVA SOCIALE “AMPIO SPAZIO”  VIA PIAVE-PIAZZ.TTA OZAN - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>76700.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>51950.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2812436D2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio di custodia e mantenimento cani randagi</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03805610759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE SANTA CROCE DI MARTE MARIA ROSARIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE L'ARCA DI RAUSA LOREDANA E C. SAS</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CANILE EMMEPI DI MINERVA SERGIO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CTD DI CONGEDI CLAUDIA</ragioneSociale>
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		<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>03805610759</codiceFiscale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>31937.5</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>18145.75</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z9E12AA961</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura idrica su immobili comunali.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-01-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16164.10</importoSommeLiquidate>
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		<cig>6052035944</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04377830759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERAL SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>07277350729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02326050743</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMNIA SERVICE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02791590728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOP. LA PULITA &amp; SERVICE S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05152400726</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CRISTALLINA SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>07577660637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA MINOPOLI SRL APPALTI DI SERVIZI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00254300726</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PULISAN SISTEMI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE S.RL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06630460720</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06630460720</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>47064.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-08-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11605.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6A0D852F9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Rifacimento dei muri di cinta crollati presso le Scuole Comunali di Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DPSPTL52E02C334U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>De Pascali Pantaleo</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>VZZGPP51S27L776V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIZZINO IMPRESA EDILE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DPSPTL52E02C334U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>De Pascali Pantaleo</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6486.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-02-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento attività di supporto al RUP per l'intervento di "Realizzazione del nuovo centro per i pazienti in emodialisi".</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>BENI&amp;SERVIZI Srl unipersonale</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03773860758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENI&amp;SERVIZI Srl unipersonale</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z4F0F5DFDB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI DI SIGILLATURA DEI VETRI ESTERNI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale/>
					<ragioneSociale/>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale/>
					<ragioneSociale/>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3688.52</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZBC103C300</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico per redazione progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione di Largo San Nicola, in Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>LCFFNC80T04H163E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Franco LUCIFORA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCHVCN78M26F537M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Vincenzo SCHINELLA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LCFFNC80T04H163E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Franco LUCIFORA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCHVCN78M26F537M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Vincenzo SCHINELLA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6348.99</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5531.24</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC710F34AA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico di direzione lavori e direttore operativo dei lavori di recupero dell'immobile comunale adibito centro IAT di Torre Mozza.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PRTGFR68M11L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Gianfranco PREITE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>VTTLBT79A45D862U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Elisabetta VITTI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRTGFR68M11L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Gianfranco PREITE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>VTTLBT79A45D862U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Elisabetta VITTI</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z65123F000</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RETE IDRICA TORRE SAN GIOVANNI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DLLGNN60E23I115M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ING. DELL'ANNA GIOVANNI ANTONIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DLLGNN60E23I115M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ING. DELL'ANNA GIOVANNI ANTONIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI ALLACCIO RETE ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNA ZONA PIP</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>11999.52</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZAB1268418</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori messa sicurezza solai edificio Giudice di Pace</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04648410753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALENTO COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04648410753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALENTO COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z1B126BA6D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PULIZIA POZZO RETE IDRICA TORRE S.G.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>Spedicato Impianti Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00594430753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Spedicato Impianti Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ze2126c005</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AQP PER CONSUMO IDRICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-06-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>zf91275a45</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ACCATASTAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO DI GEMINI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<ragioneSociale>CARAFA ING. CARLO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>crfcrl65a02l484p</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARAFA ING. CARLO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>21200</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-05-12</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di realizzazione tronco di fognatura nera in Via Fermi ad Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6325</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6317.60</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZEB0FEBA96</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03792370755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03792370755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4098</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4092.46</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z82122BA25</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MASSA VESTIARIO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03308120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARTORIA POLIMENO ANNA LUISA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03308120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARTORIA POLIMENO ANNA LUISA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>4097.80</importoSommeLiquidate>
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		<cig>XC20B38BB8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA SERVIZI TELEFONICI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>37295.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>35181.52</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZD0113AA65</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		<oggetto>SERVIZIO MICRODISCARICHE</oggetto>
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		<oggetto>SMALTIMENTO INGOMBRANTI</oggetto>
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		<oggetto>FORNITURA CARBURANTE</oggetto>
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		<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
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		<oggetto>SERVIZI DI TELEFONIA</oggetto>
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		<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA</oggetto>
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		<oggetto>FORNITURA MASSA VESTIARIA</oggetto>
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		<importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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		<oggetto>CUSTODIA GIUDIZIALE DI UN VEICOLO</oggetto>
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			<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
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		<oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-01-25</dataUltimazione>
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		<oggetto>AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
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		<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6721.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>5349.69</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>24 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>S.G.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>TOMA CARBURANTI srl</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>00199030750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CA.MER. SRL CARBURANTI MERIDIONALI GRECO</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRTGZN77C10L419I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINESE CARBURANTI DI MARTINESE GRAZIANO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PREITE Carburanti</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>AVIOLAMP di MANCO MARIA SILVANA &amp; C. sas</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>02279450759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REAL CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>31377.64</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZAA120A3C9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INCREMENTO TRASPORTO SCOLASTICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>22727.25</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4545.45</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z7912AD941</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>22 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04205840756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASTORIA SNC di Rodigliano Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04205840756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASTORIA SNC di Rodigliano Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z0212AD698</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>21 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8400</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9810D139A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>02066400405</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1012.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1004.29</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB112203B3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico a notaio per stipula rogito tra PICCINNI e Comune di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALLARA NOTAIO ROSARIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>PALLARA NOTAIO ROSARIO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8576.51</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZD2112A817</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIA FINO A DICEMBRE 2014</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>40438.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>38820.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z3511A0F2E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1573 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04044860759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.G.A. S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>20660</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>19751.68</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>FORNITURA SERVIZI TELEFONICI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>29590.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>20728.39</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MARE (PALAZZO GRECUCCI)</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LANA AGOSTINO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>LNAGTN74T20D883W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANA AGOSTINO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>17600</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-11-27</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>15140</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>1462 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AREA DI SERVIZIO AGIP NORMA DEL NILO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03967520754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA DI SERVIZIO AGIP NORMA DEL NILO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>262400.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-06-02</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>221440.25</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>1374 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DELLA SPESA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TECHNO OFFICINA di Tommaso MANCO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>MNCTMS54M07L484Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECHNO OFFICINA di Tommaso MANCO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>542.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>409.10</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>FORNITURA E STAMPA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale/>
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					<ragioneSociale/>
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		<importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>1122.40</importoSommeLiquidate>
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		<cig>59188884E4</cig>
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		<oggetto>BANDO DI GARA per l'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Primaria</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>EDILELE SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ARCOBALENO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>MASELLIS SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "MASELLIS S.U.R.L."</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PERRONE CATALDO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>PERULLI EDILINFISSI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04461740757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI DE NIGRIS S.R.L.</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL MAISON SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05587570721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>DVTGCR61D21E629H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE VITIS GIANCARLO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04227700756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI DE MARCO G. S.R.L.</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>BGNLGU41S29L484Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNATO LUIGI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06305750728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL TOGEN DI GENTILE PIETRO S.R.L.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>129423.28</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-05-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>128776.16</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z2510B58CF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA SERVIZI TELEFONICI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>26721.31</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>23657.72</importoSommeLiquidate>
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		<cig> Z3F0F1FE40</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura linee telefoniche</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>983.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC1100E9E6</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>952 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA LUGLIO A DICEMBRE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8400</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z890D9D6C5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA SOFTWARE IMU</oggetto>
		<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5124.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2074.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z0FOF1AF9F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ELEZIONI DEL 25/05/2014 - FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E MATERIALE NON FORNITO DALLO STATO</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12.95</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZE30EE01AA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8112.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7654.73</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2B0D3F9D4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>155 ESECUZIONE DI ALCUNE LAVORAZIONI E INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA GIANO BIFRONTE IN TORRE SAN GIOVANNI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04139580759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EL.CA. DI CAPOTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02323400743</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONTANA ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
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					<ragioneSociale>IRMA ASCENSORI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>21890.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z380D6311A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SU ALCUNI SITI COMUNALI.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>BCS SECURITY SRL DI TRICASE (LE)</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04394740759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BCS SECURITY SRL DI TRICASE (LE)</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>979.63</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9B0FCC2A2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ISTITUTO COOPERATIVA SOCIALE “AMPIO SPAZIO”  VIA PIAVE-PIAZZ.TTA OZAN - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03356640759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO COOPERATIVA SOCIALE “AMPIO SPAZIO”  VIA PIAVE-PIAZZ.TTA OZAN - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>33280.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>30150.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z5B0FBFB04</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI EDISON ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>22044.50</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZE30F83893</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI, DI CUSTODIA E GUARDIANIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI UGENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOP SALENTO SERVIZI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>XE20D8EBEA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>VIGILANZA SU STRUTTURE COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03769340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Securpol Puglia srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03769340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Securpol Puglia srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2E0F5CB32</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO GLI UFFICI DI VIA MONSIGNOR ZOLA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04441361005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OCE -ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL - Via Pietro Nenni, 32 - PALESTRINA (RM)</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04441361005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OCE -ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL - Via Pietro Nenni, 32 - PALESTRINA (RM)</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0B0E69525</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>39427.5</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZE806465CA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Sorveglianza archeologica dei lavori di "Realizzazione di infrastrutture nella zona 167 di Via Acquarica in Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03974430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio di Consulenza Archeologica</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03974430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio di Consulenza Archeologica</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-09-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>634.75</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z200E994A1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03357460751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN” a.r.l. VIA ARCHIMEDE 40 - GAGLIANO DEL CAPO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03357460751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN” a.r.l. VIA ARCHIMEDE 40 - GAGLIANO DEL CAPO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5460.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-18</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>5704885C05</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>BANDO DI GARA PER I LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A CENTRO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA SITO IN TORRE MOZZA – MARINA DI UGENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03785250758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Greco Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03785250758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Greco Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>65841.23</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>22700</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z7F0E98BEB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>521 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA APRILE A GIUGNO 2014</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z940D32CC7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>34 FORNITURA DEL GAS METANO PER LA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI GEMINI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1897.89</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z520AB0371</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Incarico per la Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori  e Cordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione per l'Intervento di Valorizzazione turistico-ricreativa di due Boschi.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03788670754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUD PROJECT S.n.c.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Salvatore CAVALLO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Ivan Matteo COTRINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03788670754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUD PROJECT S.n.c.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>24356.51</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10208.24</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZD408DFC9C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA TARES</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5293.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-09-03</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4809.80</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z7402444EE</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1139 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4114.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2011-11-01</dataInizio>
			<dataUltimazione/>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>822.80</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6C0D32FB9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>39 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRE UTENZE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>39476.01</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z690D32EEA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>39 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12554.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZE80DD1070</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>04597600750</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINI CARTE D' IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>591.69</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD20DCAA6C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Studio di Fattibilità per la realizzazione di un Porto Turistico in Torre San Giovanni mediante Finanza di Progetto.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>80024610158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Università Commerciale "Luigi Bocconi" - CERGAS, Centro di Ricerche sulla gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80024610158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Università Commerciale "Luigi Bocconi" - CERGAS, Centro di Ricerche sulla gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9196</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>X720B38BBA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SU ALCUNI SITI COMUNALI.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04335330751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECURPOL SECURITY srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04335330751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECURPOL SECURITY srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1119.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>X370D8EBE8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTALE ISTITUTO SCOLASTICO ALDO MORO.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04594100754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZONO DISINFEZIONI via Cap.Congedi ang. via F.lli Molle - 73059 UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04594100754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZONO DISINFEZIONI via Cap.Congedi ang. via F.lli Molle - 73059 UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5617518A7E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA BAVONE LORIS DA SUPERSANO FINO AL MESE DI GIUGNO 2014.</oggetto>
		<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>57600</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1005E06E6</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Servizio Tipografico di stampa manifesti per le esigenze egli uffici e del Consiglio Comunale</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01443120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GRAFICART VIA DEI GABALLO 14 - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3620.49</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>02883176B5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di adeguamento dei recapiti finali ed ampliamento rete fognatura pluviale esistente nel Comune di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>03484730753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Fratelli Centonze S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04436220752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Costruzioni Generali S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03974430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio di Consulenza Archeologica</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatarioRaggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>03484730753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Fratelli Centonze S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04436220752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Costruzioni Generali S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03974430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio di Consulenza Archeologica</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1558342.11</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-08-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1558342,11</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SPESA PER LA FORNITURA DI PLANIMETRIE  DEGLI IMMOBILI SITI  NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2850.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAB0C33680</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura gas metano per la scuola Media e Materna di Gemini</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>277.00</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>liquidazione onorario professionale in seguito a sentenza esecutiva del tribunale di lecce n. 456/2012 del 27.11.2012</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Ing. Franco ROMANO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>RMNFNC46D13F054N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Franco ROMANO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>42152.14</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>SPESE POSTEGGIO ORARIO FIAT 16 - BARI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>2.47</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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		<oggetto>SPESA PER POSTEGGIO ORARIO FIAT 16 - BARI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>LPRNCL75L08A662X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEPORE NICOLA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>9.91</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>SPESA PER PARCHEGGIO - BARI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AUTOTECNEDIL S.R.L.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>2.45</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>FORNITURA CARBURANTE AL MEZZO IN DOTAZIONE AL PARCO</oggetto>
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					<ragioneSociale>SPINELLI MASSIMO</ragioneSociale>
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		<oggetto>ACQUISTO SET PINZE E FILI FILATO</oggetto>
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					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
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		<oggetto>ACQUISTO CONFEZIONI DI SILICONE</oggetto>
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		<oggetto>ACQUISTO CONFEZIONE VITI.</oggetto>
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		<oggetto>ACQUISTO CONFEZIONE DI VITI E TASSELLI</oggetto>
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		<oggetto>ACQUISTO PUNTA PER TRAPANO</oggetto>
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		<oggetto>INCARICO TECNICO STESURA VAS</oggetto>
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		<oggetto>ACQUISTO MARCHE DA BOLLO</oggetto>
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		<importoAggiudicazione>4.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
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		<oggetto>SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA A/R</oggetto>
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					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10.35</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
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		<oggetto>ACQUISTO CAVO USB PER FOTOCAMERA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>FIORITO MARCELLO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
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		<oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per il periodo novembre 2013 - marzo 2014.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02106890755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVIOLAMP di MANCO MARIA SILVANA &amp; C. sas</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TOMA CARBURANTI srl</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CONVERSANO S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>MRTGZN77C10L419I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINESE CARBURANTI DI MARTINESE GRAZIANO</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>00221390750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Carburanti</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>02279450759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REAL CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27609.30</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
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		<oggetto>ACQUISTO SACCHI NERI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LIDL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2.47</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-09-13</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SID S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03185870759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SID S.R.L.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>5.73</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-10-07</dataUltimazione>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SMALTIMENTO INGOMBRANTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
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		<importoAggiudicazione>27272.72</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>24793.38</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>521 ABBONAMENTO A RIVISTA L'UFFICIO TECNICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>z830ae1e15</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>elaborazione dati per redazione regolamento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2704.64</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z310D1C2C6</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>DETERMINAZIONE DELLA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DRNMHL75P12F842S</codiceFiscale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DRNMHL75P12F842S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DURANTE ING. MICHELE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZBC0B86942</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Pubblica illuminazione frazioni, marine e Gemini</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>24900.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZA30A7C53F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO PULIZIA DEL LITORALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IMPRESE TURISTICHE</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IMPRESE TURISTICHE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>14876.03</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11475.40</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5F08CB29D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA CARBURANTE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ASTORIA SNC di Rodigliano Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04205840756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASTORIA SNC di Rodigliano Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3305.78</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3219.84</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB20829CDC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04168530758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>calora surl sp vitigliano - santa cesarea terme</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04168530758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>calora surl sp vitigliano - santa cesarea terme</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>127.86</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5E0C3B0E5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SUPPORTO GEOLOGICO ALL'UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PUG</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04349850752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIURLIA DOTT.SSA SILVIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04349850752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIURLIA DOTT.SSA SILVIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF20C2BC73</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INCARICO TECNICO PER SUPPORTO LEGALE ALL'UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PUG</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02951020755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRIMALDI AVV. ALBERTO MARTINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02951020755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRIMALDI AVV. ALBERTO MARTINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>51728155F9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI AUSILIO PARCHEGGIO A PAGAMENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01986630752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC. COOP. APULIA</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>TSP ITALIA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04093330753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPANO SIGNAL SRL</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>01945020749</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SOC. COOP</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03833810751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARK SIGNAL SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>PARK SIGNAL SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>84600.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5F0D29249</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA ESTERNALIZZAZIONE TRIBUTI MINORI</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
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			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>z570c3bbc1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16393.45</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16393</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z280C61DAF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori ripristino viabilità della strada extraurbana n° 2 in C.a Tore e chiusura di buche sulle strade extraurbane località Artus, Monteconomi e Torre Vecchia.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3760.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z320C81275</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Pubblica illuminazione Ugento - Enel Energia</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7115.08</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z860C81387</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Pubblica illuminazione frazioni e marine - Enel Energia</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>19935.10</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z7D0C8140B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Altre utenze Enel Energia</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11331.24</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZE10BA6454</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA TESTI E ABBONAMENTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1446.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-01-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1257.73</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z340B1BBEC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRIBUTI MINORI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16525.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11881.72</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z3B0A014DE</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Incarico di Direzione dei Lavori, Contabilità e misura e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile confiscato in località Fontanelle.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SRRVCN76H15I119E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRATI' Geom. Vincenzo</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SRRVCN76H15I119E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRATI' Geom. Vincenzo</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4520</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2010-11-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2012-01-23</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZEC084F2E4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Ulteriori lavorazioni di manutenzione straordinaria del porticato e delle panchine in legno esistenti</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04210110757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arredamento &amp; Servizi Salento Soc. Cop. s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04210110757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arredamento &amp; Servizi Salento Soc. Cop. s.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6E0C3BC12</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA ACCESSORI PER STAMPANTI, FOTOCOPIATORI E FAX</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRLRD69M13I549K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCORRANO LEONARDO FEDEL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04157330756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MELICART SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SAS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03470860754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.S.I. SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2146.57</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z0A090E0ED</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Tutte le utenze Enel Servizio Elettrico</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>26800.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z9C0B25C51</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
		<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>370.67</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z4B08742D7</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizio di elaborazione dati in materia di appalti e lavori pubblici.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>GEST.IMM. Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03664180753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEST.IMM. Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2589.35</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z410890A06</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizio di trascrizione e voltura del decreto di acquisizione al Comune di aree di uso pubblico.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03225330756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBL.IMM. CONSULTANT</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03225330756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBL.IMM. CONSULTANT</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>481.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-02-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC50A3EF28</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVAGGIO AUTOMEZZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CRRLRI65L31L484R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARRATTA ILARIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRRLRI65L31L484R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARRATTA ILARIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-07-18</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>237.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>4776561ED1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03375130758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CTD DI CONGEDI CLAUDIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03375130758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CTD DI CONGEDI CLAUDIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>141912.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>53217.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZB30C7CD4C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento attività di registrazione e trascrizione atto di cessione bonaria terreni di proprietà privata su cui insiste il nuovo depuratore in contrada Livino.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03225330756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBL.IMM. CONSULTANT</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03225330756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBL.IMM. CONSULTANT</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1047</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZF509131EA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Attivazione e fornitura di gas metano per la Scuola Materna e Media di Gemini</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1508.94</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZA80BC22C4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>442.51</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z8E07CC7B5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38461.54</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2909391BA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DGTVTR59P16L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE GAETANI P.I. VITTORIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DGTVTR59P16L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE GAETANI P.I. VITTORIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2011-08-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2012-08-25</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2975.21</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9E07B9B18</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ATTUAZIONE PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI MINORI DISABILI E PERSONE CON DISABILITA'</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19983.31</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>14272.50</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCA07D05F6</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORI VOLONTARI DI PUBBLICA UTILITA'</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADRIATECA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADRIATECA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>439.92</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z23083F7A4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>POLIZZA FIDEJUSSORIA MCTC ROMA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03749190751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Stefanizzi Assicurazioni &amp; C S.a.s. – Agente Allianz S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03749190751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Stefanizzi Assicurazioni &amp; C S.a.s. – Agente Allianz S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>203.29</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZB1090E0A5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Altre utenze Enel Energia</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3990.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO CARTUCCIA PER HP 1010/12</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>31.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-03-13</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>31.40</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB50C81082</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>34.16</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z040C11B55</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA CONTRATTO PER LAVORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE SALME, DI CUSTODIA E GUARDIANIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC00B6735B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI, DI CUSTODIA E GUARDIANIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI UGENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z7F0AA2442</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Proroga contratto per lavori di tumulazione ed estumulazione salme, di custodia e guardiania presso il cimitero comunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6607E8FA1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INCARICO PIANO DEL COMMERCIO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GDUNTN63D11L074Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GUIDA DR. ANTONIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GDUNTN63D11L074Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GUIDA DR. ANTONIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z320968913</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI UGENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4811439D0E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Realizzazione di 2 ZONE 30 nel centro urbano di Ugento e di 1 rotatoria compatta tra S.P. 91 e strada comunale di accesso alle strutture turistico-alberghiere di contrada Fontanelle</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>03273320634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.ED. Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04301750750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROMANO S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DPSPTL52E02C334U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>De Pascali Pantaleo</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04515020750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI GENERALI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DLCLSN72B05B936B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D.L.F. di De Luca Alessandro</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04340470758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STE.MAR. Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Damiani Costruzioni Snc di Damiani Rinaldo e Martino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04315440752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecno Light S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CPPGLN66E08F054L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Coppola Giuliano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04300440759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Mello S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04045600758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLi VERARDO S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04045600758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLi VERARDO S.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>160556.33</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z140D13989</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Pubblicazione estratto bando sulla GURI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVENDA Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVENDA Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>294.53</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC408169EC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04335330751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Securpol Security srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04335330751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Securpol Security srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z5D0C4B087</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7812.15</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZBD0C4B0E9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura energia elettrica immobili comunali</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5992</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9707DB768</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Progetto denominato Housing sociale</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04237601002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANCI SERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04237601002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANCI SERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-12-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z500CE88C0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza presso la Scuola Media di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCEDURA IN CORSO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCEDURA IN CORSO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z310CF5C05</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile comunale di via Mare</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCEDURA IN CORSO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCEDURA IN CORSO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z520CF7B77</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria sui mercati Coperti di Ugento e Gemini.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCEDURA IN CORSO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCEDURA IN CORSO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z990599248</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Ampliamento della rete idrica e fognante su Via Taranto, in Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04280790751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3M Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04280790751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3M Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-09-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9930.67</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB408615B4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE DI RICOVERO MINORI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03356640759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO COOPERATIVA SOCIALE “AMPIO SPAZIO”  VIA PIAVE-PIAZZ.TTA OZAN - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03356640759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO COOPERATIVA SOCIALE “AMPIO SPAZIO”  VIA PIAVE-PIAZZ.TTA OZAN - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>103350</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>98770</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z200860F26</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE DI RICOVERO MINORI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04187560752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale “La Svolta” - via A. D’Amato 73050 Gemini</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02610150753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE 'CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO' - VIA A. D'AMATO - GEMINI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04187560752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale “La Svolta” - via A. D’Amato 73050 Gemini</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02610150753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE 'CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO' - VIA A. D'AMATO - GEMINI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27700.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>27350.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z390C69CD3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1583 FORNITURA DI BITUME A FREDDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>LGTRCC54D07L008Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO ROCCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LGTRCC54D07L008Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO ROCCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4719.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4632.86</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z560D5FD61</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>08100347075</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>78 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE .PER LE MENSILITA' DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2014</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z690D32617</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>08100347075</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>9 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO IMMOBILI COMUNALI.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00199030750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CA.MER. SRL CARBURANTI MERIDIONALI GRECO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03827960752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONVERSANO S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04044860759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.G.A. S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02538810751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOMA CARBURANTI srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRTGZN77C10L419I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINESE CARBURANTI DI MARTINESE GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00221390750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Carburanti</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02106890755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVIOLAMP di MANCO MARIA SILVANA &amp; C. sas</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02279450759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REAL CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>25584.28</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1321AA558</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>983.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>381.94</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5521451D7E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA, RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MGGGNN68B23E815R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Giovanni Luca MIGGIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MSSMCL71E27G187X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Marco Aldo MASSARI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CNTVMT82C01G842U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Ivan Matteo CONTRINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>BLVGNN76C27L166J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Giovanni BLEVE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>BRBDLA81B64A509P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott.ssa Adele BARBIERI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRCPZN67A07I549V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Ippazio Antonio MORCIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03455900617</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio Associato di Architetture CARAFA e GUADAGNO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MGGGNN68B23E815R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Giovanni Luca MIGGIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03455900617</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio Associato di Architetture CARAFA e GUADAGNO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRBDLA81B64A509P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott.ssa Adele BARBIERI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRCPZN67A07I549V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Ippazio Antonio MORCIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BLVGNN76C27L166J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Giovanni BLEVE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CNTVMT82C01G842U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Ivan Matteo CONTRINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MSSMCL71E27G187X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Marco Aldo MASSARI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>271628.62</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>257233.74</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>552807689F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA N. 1 SCUOLABUS, N. 24 POSTI A SEDERE + N. 1 PER ACCOMPAGNATORE + N.1 POSTO DI SERVIZIO (AUTISTA) + N. 1 POSTO CARROZZINA CON PEDANA PER DISABILI, DA UTILIZZARE PER IL TRASPORTO GIORNALIERO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI</oggetto>
		<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI PINTO &amp; DALESSANDRO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00531160760</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.F. CAR SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00531160760</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.F. CAR SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>43199.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z360CFC647</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>19500.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC10D2370B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Portale dei servizi per la consultazione on line delle informazioni sulle presenze e trattamento economico del personale + canone assistenza anno 2014</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2670.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z760D07853</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Proroga contratto per lavori di tumulazione ed estumulazione salme, custodia e guardiania del cimitero comunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4974.21</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4794975A89</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nella zona PIP di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>03484730753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Fratelli Centonze S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04374330753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C&amp;C Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03273320634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.ED. Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04301750750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROMANO S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03682200757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.M.E. Strade S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04323830754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Anacleto Longo S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01198780759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROSTRADE Snc di Cassiano Vito e Fasano Dalmazio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Damiani Costruzioni Snc di Damiani Rinaldo e Martino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CPPGLN66E08F054L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Coppola Giuliano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CPPDNT55D13F054O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Coppola Donato</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04436220752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Costruzioni Generali S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04449050758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A. Riccardo S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03839890757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ICOM S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Damiani Costruzioni Snc di Damiani Rinaldo e Martino</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>360001.27</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>154728.66</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZE709E4D3A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>liquidazione fattura 6° bimestre 2013 a telecom italia (telefonia mobile)</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8009E3563</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Rilascio nuova suite applicativa e fornitura manutenzione ed assistenza software.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATA MANAGEMENT P.A. SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATA MANAGEMENT P.A. SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>28870.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9703.06</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8F08610A2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE DI RICOVERO MINORI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03610040754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNITA' CLARA -VIALE STAZIONE 35 TAVIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03610040754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNITA' CLARA -VIALE STAZIONE 35 TAVIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>32875</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>30205</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF60DAF11C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO TIPOGRAFICO STAMPA MANIFESTI MURALI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E PER IL CONSIGLIO COMUNALE. TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z83092CB6B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO STENOTIPIA -Z83092CB6B</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04086790757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICE 3000 S.R.L.-VIA G. VALENTE,58-SALICE SALENTINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04086790757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICE 3000 S.R.L.-VIA G. VALENTE,58-SALICE SALENTINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1116000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-05-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4181.30</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z4F099FD6E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>616 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>405.84</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>383.58</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z3509565B4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>499 FORNITURA DI BITUME A FREDDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>LGTRCC54D07L008Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO ROCCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LGTRCC54D07L008Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO ROCCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4719.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4715.56</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5336631736</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO DI UGENTO DA ADIBIRE AD AREA MUSEALE</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>01356390474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.R.C. Arte Restauro Conservazione di Gavazzi Giuseppe e Massimo S.n.c.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>02665960759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Alfa Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>07039900720</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Rossi Restauri S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03785250758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Greco Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03818200754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edil Generali S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>01392451009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecnicon Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>05139911001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Alfa Restauri S.n.c. di Simone Colalucci &amp; C.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>07460260636</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Costruzioni Cinquegrana S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>02696941216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Capriello Vincenzo s.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04010700633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecnores S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>02036821201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEONARDO S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03273320634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.ED. Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04301750750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROMANO S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03913141002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L'Officina Consorzio</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>07200160724</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE MARCO S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04733910287</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AR Arte e Restauro S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>SMPDVD84D14F839B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Fides Restauri di Davide Sampaolesi</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04356260754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>La Valle Costruzioni e Restauri S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>CRSMRP56A71H501M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corsale Maria Pia</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00549250769</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edil Gri.Va. s.n.c.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>07128900722</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Abbatantuono Arcangelo Costruzioni e Restauri S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03289530754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Leopizzi 1750 S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06746680724</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Manelli Impresa S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02629020757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Nicolì s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00281620377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00454840778</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edil Co. S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04323830754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Anacleto Longo S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02629020757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Nicolì s.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3725243.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3580637.13</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0968421E46</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL NUOVO MUSEO DI ARCHEOLOGIA, AL MUSEO COLOSSO, AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CRIPTA DEL CROCEFISSO E DELLA CHIESA DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI CON ANNESSA AREA ARCHEOLOGICA, AL C</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03974430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio di Consulenza Archeologica</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03974430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio di Consulenza Archeologica</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>48000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2011-06-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
</data>

</legge190:pubblicazione>
