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	<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
	<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
	<dataPubblicazioneDataset>2019-01-01</dataPubblicazioneDataset>
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	<dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
	<annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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		<oggetto>Lavori di realizzazione di impianto citofonico presso l'ufficio tecnico comunale.</oggetto>
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		<oggetto>FORNITURA ARREDO PER UFFICIO</oggetto>
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		<importoAggiudicazione>2825.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>749 - Lavori di manutenzione ordinaria sul busto marmoreo commemorativo raffigurante Adolfo Colosso presente su Piazza A. Colosso.</oggetto>
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		<oggetto>749 - Lavori di manutenzione ordinaria sul busto marmoreo commemorativo raffigurante Adolfo Colosso presente su Piazza A. Colosso.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>Ampliamento del cimitero comunale di Ugento – 1° stralcio funzionale. Affidamento incarico per redazione relazione di compatibilità idrologica e idraulica e per la caratterizzazione del terreno per campi di inumazione.</oggetto>
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		<oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA ANTINCENDIO</oggetto>
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			<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
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		<oggetto>RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
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			<dataInizio>2019-09-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
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		<oggetto>STAMPA MATERIALE INFORMATIVO EVENTI. CIG Z322A42C87</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TARGET SALENTO SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>35 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
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		<importoAggiudicazione>1780.80</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>31 MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>310.88</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>lavori di manutenzione straordinaria e ripristino nel Molo Peschereccio di Torre San Giovanni di Ugento</oggetto>
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		<oggetto>30 SERVIZIO DI MANUTENZIONE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO</oggetto>
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					<ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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		<oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI</oggetto>
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					<codiceFiscale>05020320759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NERO CAFFE' M&amp;G S.N.C. DI MARUCCIA MAURO E GIANNUZZI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>437.46</importoAggiudicazione>
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		<cig>Z52A45BD5</cig>
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		<oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>05020320759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NERO CAFFE' M&amp;G S.N.C. DI MARUCCIA MAURO E GIANNUZZI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>NERO CAFFE' M&amp;G S.N.C. DI MARUCCIA MAURO E GIANNUZZI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>437.46</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nella frazione di Gemini. AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GEOM. Massimo MAURAMATI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>MRMMSM80L20D851M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEOM. Massimo MAURAMATI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico a notaio per stipula acquisizione aree di proprietà private per la realizzazione dell'impianto di depurazione in Contrada Livino.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<codiceFiscale>FLNFRC75S42D862F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Notaio Federica FILONI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FLNFRC75S42D862F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Notaio Federica FILONI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27078.54</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>24334.30</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z4A282ECAF</cig>
		<strutturaProponente>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE REGIONALE RUPAR</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>14289.00</importoAggiudicazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
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		<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
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		<cig>ZA82B4AADB</cig>
		<strutturaProponente>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>Incarico dell’attività di rilievo celerimetrico e restituzione grafica tavole CAD, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Torre Faro San Giovanni</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SPNSMN86P12D883L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Geom. Simone SPENNATO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SPNSMN86P12D883L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Geom. Simone SPENNATO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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		<importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZA82B4AADB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>Incarico di progettazione definitiva per il recupero della Torre Faro di Torre San Giovanni</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>PRTGFR68M11L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Gianfranco PREITE</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRTGFR68M11L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Gianfranco PREITE</ragioneSociale>
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		<cig>ZE82A6BB83</cig>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ON DEMAND PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRAMITE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA "FORMAZIONE PA ON LINE" PER DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06367820013</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DASEIN SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1.50000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4129FE286</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico di Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza e aggiornamento catastale degli interventi di modifica e adeguamento della sede FIDAS LECCESE di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DMBPRZ86A46D851J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Patrizia D'AMBROSIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DMBPRZ86A46D851J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Patrizia D'AMBROSIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1142.44</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1038.44</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z972A29A4E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>presenza cavi di energia elettrica: risoluzione interferenze</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>122</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>122</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z732B0F148</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico di accatastamento centro per i pazienti in emodialisi.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRMMSM80L20D851M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEOM. Massimo MAURAMATI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRMMSM80L20D851M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEOM. Massimo MAURAMATI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1664.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1664.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z472AB9779</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>progetto funzionale alla formalizzazione dell'istanza di candidatura dell'OASI BLU secondo quanto previsto dall'art. 34 del codice della navigazione</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>LCCCLD71E24D851H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Cataldo LICCHELLI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LCCCLD71E24D851H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Cataldo LICCHELLI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6100</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6100</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z93298C362</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>incarico tecnico servente al frazionamento catastale delle particelle  dei terreni oggetto di permuta Renni – Orlando/ Comune di Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CSCFBA82C31L419A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCIARO Geom. Fabio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CSCFBA82C31L419A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCIARO Geom. Fabio</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAF2B409FC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Redazione del PUG del Comune di Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>NDRGLC70T19A662S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDREASSI Arch. Gianluca</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NDRGLC70T19A662S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDREASSI Arch. Gianluca</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>48214.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z722A81049</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05041080754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EREDI NEGRO SALVATORE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05041080754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EREDI NEGRO SALVATORE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCA29E9DA8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Interventi di modifica e adeguamento della sede FIDAS LECCESE di Ugento. Affidamento lavori.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03311540755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCIARO COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03311540755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCIARO COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7027259593</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio di gestione parcheggi a pagamento nella marine del comune di Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>155165.85</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>155165.85</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9F266386E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Organizzazione manifestazione natalizia. Cig  Z9F266386E</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04315290751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMS SPETTACOLI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z012A6C0E7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04393130754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DITTA MARIANO LIGHT S.R.L. - ZONA ARTIGIANALE, LOTTO 11 - CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) P.IVA 04393130754</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04393130754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DITTA MARIANO LIGHT S.R.L. - ZONA ARTIGIANALE, LOTTO 11 - CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) P.IVA 04393130754</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18.000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>18.000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA9290EF5A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio di autolavaggio</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>ZCCLGU51S25L064O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO DI ZECCA LUIGI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>ZCCLGU51S25L064O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO DI ZECCA LUIGI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z552B1A477</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1038 - Manutenzione impianti termici</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6450</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z022A42D51</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA MATERIALE INFORMATIVO - CALENDARIO EVENTI COMUNE DI UGENTO. CIG Z022A42D51</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZE729FD957</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Intervento di risanamento della copertura dell'immobile di proprietà comunale in via Barbosa.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCNVCN61C01A208O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCANDEREBECH VINCENZO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCNVCN61C01A208O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCANDEREBECH VINCENZO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6291.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6291.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAC2966D2C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUDAZIONE SPESA RECUPERO N. 2 SALME</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04172590756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BARONETTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04172590756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BARONETTI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZB42966D5E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO SALMA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00575380753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PATISSO ROCCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00575380753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PATISSO ROCCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-01-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z512B36667</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RECUPERO SALMA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00575380753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PATISSO ROCCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00575380753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PATISSO ROCCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA02A42FB4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Attività di promozione dell’Ostello Diffuso Ugento. CIG ZA02A42FB4</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA92AA3868</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Ammodernamento e manutenzione straordinaria delle strade del centro urbano di Ugento - 3° Stralcio. Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., Direttore Operativo, CSP e CSE.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PRTGFR68M11L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Gianfranco PREITE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SPNSMN86P12D883L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Geom. Simone SPENNATO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRTGFR68M11L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Gianfranco PREITE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SPNSMN86P12D883L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Geom. Simone SPENNATO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-24</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>4650.00</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>RICOVERO STRUTTURA DISABILI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02398900759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2268.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>RICOVERO STRUTTURA DISABILI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03066990759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA AMATA S.R.L</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03066990759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA AMATA S.R.L</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>2750.55</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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		<oggetto>Affidamento incarico collaudo statico centro di raccolta rifiuti differenziati in Gemini.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03327000752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOTTAZZO ARCH. CLAUDIO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AL 31/12/2019</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>FRCPQL72R26B936V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GECO  - PIZZERIA E CUCINA DA ASPORTO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>BAR DEL CORSO DI ANTONAZZO DANIELE</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05020320759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NERO CAFFE' M&amp;G S.N.C. DI MARUCCIA MAURO E GIANNUZZI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>909.72</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>ACQUISTO COMPONENTI INFORMATICI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-29</dataInizio>
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		<oggetto>1046 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CINO IRRIGAZIONE di Alessandro CINO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CINO IRRIGAZIONE di Alessandro CINO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>3032.79</importoAggiudicazione>
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					<ragioneSociale>DIMO GROUP SRL GIOCHIPARK OPEN D</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>2770.49</importoAggiudicazione>
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		<importoAggiudicazione>3025.00</importoAggiudicazione>
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					<codiceFiscale>CRDRRT80E21L419P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIARDO ROBERTO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
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		<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
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					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
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		<importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
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					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1055.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>1032 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TFRMRC78M06D851E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTAFURO di TAFURO Marco</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE di URSO ANTONIO PASQUALE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>2844.26</importoAggiudicazione>
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					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>1031 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
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		<cig>Z6D2B0D145</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1031 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CNILSN69S03Z133V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CINO IRRIGAZIONE di Alessandro CINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CNILSN69S03Z133V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CINO IRRIGAZIONE di Alessandro CINO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>777.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1031 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1031 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>OZAN DESIGN SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04956580759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN DESIGN SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1031 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>I VISION GROUP SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03424710758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I VISION GROUP SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1076.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MENSA DIPENDENTI ALBERGO PORTA SAN NICOLA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PTRCSM44P27B822O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBERGO RISTORANTE PORTA SAN NICOLA DI PETRACHI COSIMO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PTRCSM44P27B822O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBERGO RISTORANTE PORTA SAN NICOLA DI PETRACHI COSIMO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1466.49</importoAggiudicazione>
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		<cig>Z4F29AA227</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA PROCESSORE AUDIO STEREO DSP FEEDBACK</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03424710758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I VISION GROUP SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>490.44</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1044 - Fornitura e posa in opera di climatizzatori presso la sede comunale</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<codiceFiscale>CRDRRT80E21L419P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIARDO ROBERTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRDRRT80E21L419P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIARDO ROBERTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-22</dataInizio>
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		<cig>Z052AB8D87</cig>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1039 - Interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto idrico e sulla vasca della fontana di Piazza P. Colonna.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CNILSN69S03Z133V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CINO IRRIGAZIONE di Alessandro CINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CNILSN69S03Z133V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CINO IRRIGAZIONE di Alessandro CINO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZDD2B0CC29</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1033 - Fornitura materiale elettrico per l'impianto di pubblica illuminazione.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03562920755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDEL  SRL - MEDITERRANEA ELETTRICA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03562920755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDEL  SRL - MEDITERRANEA ELETTRICA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>685</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-22</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z822AF5D73</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RINNOVO LICENZA SOFTWARE TARI 2019 E ASSISTENZA PER ELABORAZIONE DATI</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9312</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>712</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z062A9BC13</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTERS, MONITORS, GRUPPI DI CONTINUITA` E SCANNER, PER L`UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04313460752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FV GROUP DI VERRI FRANCESCO GIUSEPPE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04604490757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSI GROUP SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04319420750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>21TECK</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CVLPLA92L06G751P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMMEPI ARREDI DI CIVILLA PAOLO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03819180757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03104440759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HITEK DI MAURO SANTO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GDUGLC77B26C978G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOMPUTER BREAK DI GUIDA GIANLUCA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAZZARI S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03991990759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WICITY S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3603</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z912AD5CC9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>supporto agli adempimenti inerenti all'attività del responsabile della Transizione Digitale</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04956780755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PA 3.26 S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8032.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0711519C0A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI NELL'ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE L'EMERSIONE DELLE EVASIONI TRIBUTARIE</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatarioRaggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4285.93</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z342A5F306</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizi tecnici per l'intervento di risanamento della copertura dell'immobile di proprietà comunale in via Barbosa.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DMBPRZ86A46D851J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Patrizia D'AMBROSIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DMBPRZ86A46D851J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Patrizia D'AMBROSIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-27</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD52A924FD</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA MANIFESTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD52A924FD</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA MANIFESTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZE62ACCC09</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO DI P.I.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLTNTN90D01D851V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA ANTONIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTNTN90D01D851V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA ANTONIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>21500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z132ADAF80</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACCERTAMENTO E INCASSO SOMME RICONOSCIUTE DAL M.I.U.R. PER LA MENSA DEL PERSONALE DOCENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7837.51</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA32A684A3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURE ATTREZZATURE SPORTIVE</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRCRN62R49L064S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCARLINO CATERINA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCRCRN62R49L064S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCARLINO CATERINA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10391.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZE02B19015</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>887 - Manutenzione aiuole del cimitero e della piazzetta Don Leopoldo De Giorgi.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNZGNN79C26L484L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO GIOVANNI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZGNN79C26L484L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO GIOVANNI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZB729008CB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>direzione lavori pulizia del litorale</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SLVNRC72D13L484X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALVATI Geom. Enrico</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SLVNRC72D13L484X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALVATI Geom. Enrico</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5229C3108</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ricovero e cure cane ferito</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04530620758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>clinica veterinaria lecce città</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04530620758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>clinica veterinaria lecce città</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>286.88</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>286.88</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z352A6807B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Acquisto sistema di conservazione digitale triennio 2019-2021</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13588.41</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1E2ADE95F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO BORRACCE IN ALLUMINIO PERSONALIZZABILI</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NCLFRZ58H23A794Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JOLLY DI NICOLI FABRIZIO- IMPRESA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3538.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF32AEFB77</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>974 RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE AL SETTORE PATRIMONIO E MANUTENZIONI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05041080754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EREDI NEGRO SALVATORE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05041080754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EREDI NEGRO SALVATORE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>259.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC42698F91</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>412.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>412.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z292A668A8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Centro dialisi di via Cosenza: prove sui materiali.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03940580750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEOPROVE S.a.s.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03940580750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEOPROVE S.a.s.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZB42A86D92</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizi inerenti la realizzazione del progetto “EDUCTOUR SULLE ORME DI BACCO”. CIG. ZB42A86D92</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1675300</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF32AFA41B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>BUONI PASTO SEGRETARIO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>161.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZDE29B3E5A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizio di pubblicazione bando di gara servizi tecnici relativi agli "INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI DEL PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI"</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03563130719</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03563130719</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1487.22</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1487.22</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD824524C7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Incarico di supporto al R.U.P. per l'attività di istruttoria e conclusione dei piani itinere (P.C.C., P.R. Porto, PRG - adeguamento P.P.T.R., P.E.B.A., Piano del Verde, Piano del Colore).</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PCLNCL57B18I887A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCH. NICOLA PACELLA COLUCCIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PCLNCL57B18I887A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCH. NICOLA PACELLA COLUCCIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18250.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11500.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z15297A862</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Assistenza medica sanitaria durante manifestazioni organizzate dal Comune di Ugento. CIG Z15297A862</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GFFFLL63P23Z133O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>dott. Fiorello Luigi Giaffreda Medico da Ugento</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>73200</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0829B407B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>attività di ricognizione, digitalizzazione e pubblicazione dei Provvedimenti di Autorizzazioni Paesaggistiche</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01708730757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVIC SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01708730757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVIC SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3999.99</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZED285C20B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento del servizio tecnico per studio di fattibilità tecnico-economica dei due mercati coperti di Ugento e Gemini</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DQNNNP85A18D851H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>d'Aquino Arch. Antonio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DQNNNP85A18D851H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>d'Aquino Arch. Antonio</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCB2A90FAA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA DI UN GONFALONE</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05016260753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B&amp;B SARTORIA SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05016260753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B&amp;B SARTORIA SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3050.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4B2B0IE7C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADRIATECA S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADRIATECA S.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0B27E9E53</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>esercitazioni poligono di tiro</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03928750755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03928750755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>845</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>845</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZDC2ABB7CA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>932 FORNITURA MATERIALE PER CAMPO DI ADDESTRAMENTO UNITA' CINOFILA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04216520751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADRIATICA METALLI &amp; FERRAMENTA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04216520751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADRIATICA METALLI &amp; FERRAMENTA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7934.96</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z402A8C4F1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Servizio di pubblicazione su GURI bando di gara DEC per il "Servizi di igiene urbana nei Comuni dell'ARO 10/LE"</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03563130719</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03563130719</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>537.28</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>537.28</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5529E23EB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>attività di promozione dell’artigianato tipico e locale</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCA28257D6</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio tecnico per le verifiche di concentrazione della radioattività naturale al fine di garantire la sicurezza delle persone dai rischi derivanti dall’esposizione prolungata al gas Radon negli immobili di proprietà comunale</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>LSSFNN67R20D883M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Geom. Fernando ALESSANDRELLI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LSSFNN67R20D883M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Geom. Fernando ALESSANDRELLI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z462941611</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA DRUM</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03130930757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03130930757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5D295AE42</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Incarico di commissario di gara per l'affidamento sei Servizi Tecnici dell'intervento di miglioramento del sistema di deflusso delle acque meteoriche nelle marine di Torre San Giovanni e Lido Marini.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CCCLSE90T43D862O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Elisa CUCCI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CCCLSE90T43D862O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Elisa CUCCI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF328B41A7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nella frazione di Gemini. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>RSSVCN86H01E815A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Vincenzo RUSSO</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03744180757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEOCHEM Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>81003470754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Antonio Mangia</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>SFRNTN64R05A662B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Antonio SFORZA</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatarioRaggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>RSSVCN86H01E815A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Vincenzo RUSSO</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03744180757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEOCHEM Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>81003470754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Antonio Mangia</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>SFRNTN64R05A662B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Antonio SFORZA</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5624F737A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamentoservizi tecnico-ambientalinell’ambito del progetto “LOW ADRIATIC SPECIES AND  HABITAT (LASPEH)</oggetto>
		<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04411790753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO SIGMA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04411790753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO SIGMA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39040</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>37040</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD124BDC98</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizi di project management e di comunicazione del progetto “LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT (LASPEH)”</oggetto>
		<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02336400748</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Orange Public Management srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02336400748</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Orange Public Management srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>31676.81</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>811741706C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Appalto dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO IGNAZIO SILONE SEDE DEL CPIA LECCE</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANACLETO LONGO SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANACLETO LONGO SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>52137.18</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZDD293B96C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizi tecnici per ulteriori lavori al realizzando centro dialisi</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PSCGPP69A30A271N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Giuseppe Peschiulli</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PSCGPP69A30A271N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Giuseppe Peschiulli</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5824</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1875.26</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z532AB3E8B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>925 - Servizio di pulizia immobili comunali.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06630460720</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06630460720</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1217.21</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-24</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2A2A8B149</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana del Comune di Ugento, Frazioni e Marine “UGENTO SICURA 2018”: stipula polizza fidejussoria</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADRIATECA S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADRIATECA S.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1820</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1820</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6F2A185D1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PER LA SEZIONE PRIMAVERA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8358.94</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z072A938F6</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A UGENTO. A.S. 2019/2020</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03126830755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL QUADRIFOGLIO di Carluccio Giovanna Martina &amp; C</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03126830755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL QUADRIFOGLIO di Carluccio Giovanna Martina &amp; C</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15052.99</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z47297AA18</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Organizzazione Concerto. CIG Z47297AA18</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03859820759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Elettronica Service Sas di Renato Longo</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z252A5CEA0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA AUTOCARRO PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03137010736</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANSONETTI COSIMO DAMIANO SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03137010736</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANSONETTI COSIMO DAMIANO SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13200.99</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZDC2A94E18</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>890 - Fornitura combustibile da riscaldamento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1967.21</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1795.69</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD42A9FA76</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>EVENTO SPORTIVO. ZD42A9FA76</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>92084940532</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Società Pugilistica Grossetana ASD Umberto Cavini di Corsino Fabrizio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1220000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z7B2A45CA3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>NTNDNL77P15D862L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAR DEL CORSO DI ANTONAZZO DANIELE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NTNDNL77P15D862L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAR DEL CORSO DI ANTONAZZO DANIELE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>343.01</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z792A45D14</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>NTNDNL77P15D862L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAR DEL CORSO DI ANTONAZZO DANIELE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05020320759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NERO CAFFE' M&amp;G S.N.C. DI MARUCCIA MAURO E GIANNUZZI ALESSANDRO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PTRCSM44P27B822O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBERGO RISTORANTE PORTA SAN NICOLA DI PETRACHI COSIMO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NTNDNL77P15D862L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAR DEL CORSO DI ANTONAZZO DANIELE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05020320759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NERO CAFFE' M&amp;G S.N.C. DI MARUCCIA MAURO E GIANNUZZI ALESSANDRO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PTRCSM44P27B822O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBERGO RISTORANTE PORTA SAN NICOLA DI PETRACHI COSIMO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1501.29</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1501.29</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z7D297A9F1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Organizzazione Concerto</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04485580759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM Eventi srl con sede in Via Cavoti, 36 – 73100 Lecce</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10.00000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10.00000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF62A5D5EF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA E FORNITURA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZEO2AI51EA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA N. 2 REGISTRI CIMITERIALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>214.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6126CB743</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RINNOVO GIGANTOGRAFIA ROBERTA MARTUCCI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>351.36</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z62296A9A0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura di uno scanner nell'ambito dei lavori di restauro e nuovo allestimanto di Palazzo Rovito. P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.7.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>784.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>784.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>804749287A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Appalto degli Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in via De Cesari in Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04764270759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Antico Mestiere Srls</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04764270759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Antico Mestiere Srls</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>63116.59</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12623.32</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2129573ED</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2020: CIG Z2129573ED</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1049.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZA729C3164</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39632</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5D296A06F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura di stoviglie biodegradabili</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9098.36</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>8114.75</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z51296BD8E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>monitor -scanner</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>99796</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z36297D398</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>stampa e fornitura opera editoriale</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01604830719</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Claudio Grenzi Società in Accomandita Semplice</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01604830719</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Claudio Grenzi Società in Accomandita Semplice</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7307.69</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7307.69</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZEO2AI51EA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA N.4000 BOLLETTINI DI CC POSTALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.a.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z172A7CAA8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO SEMAFORICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
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		<importoAggiudicazione>3853</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z172A7CAA8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO SEMAFORICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02917390755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUDSEGNAL SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02917390755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUDSEGNAL SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3853</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z8129D97CE</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>763 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1345.39</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9D297A8C3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>organizzazione festival internazionale artisti strada</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04381130758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE GESSETTI E STRACCETTI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4.200</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4.200</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z0628D7A2D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Organizzazione evento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03372370753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO DEL SUD - LECCE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03372370753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO DEL SUD - LECCE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8337.70</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>8337.70</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZBD28D7A7A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Realizzazione premi</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02659460458</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Pappadà Paolo Davide</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02659460458</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Pappadà Paolo Davide</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1721.31</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2B28D7A58</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Organizzazione viaggi</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04511240758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Agenzia Lux Services</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04511240758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Agenzia Lux Services</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4628701C4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>disinfestazione territorio comunale</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GDUNNA68A42E563A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Alfa &amp; Omega Disinfestazioni di Guido Anna da Copertino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GDUNNA68A42E563A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Alfa &amp; Omega Disinfestazioni di Guido Anna da Copertino</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>8196.72</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZB82A55A5A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>849 RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE AL SETTORE PATRIMONIO E MANUTENZIONI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05041080754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EREDI NEGRO SALVATORE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05041080754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EREDI NEGRO SALVATORE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>619.28</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZBD29EA1FF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>867 RIPARAZIONE AUTOMEZZO APE PIAGGIO IN DOTAZIONE AL SETTORE PATRIMONIO E MANUTENZIONI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLCDFL77D02B936F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLACI MOTO di ADOLFO COLACI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLCDFL77D02B936F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLACI MOTO di ADOLFO COLACI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>325.25</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z772A3CC69</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>848 FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1606.56</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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		<oggetto>848 FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
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		<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>765.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>BASTONE SALVATORE S.A.S.</ragioneSociale>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03715860759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTONE SALVATORE S.A.S.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
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		<oggetto>847 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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		<oggetto>847 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>CRDRRT80E21L419P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIARDO ROBERTO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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		<oggetto>847 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Antico Mestiere Srls</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1110</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>847 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DN EDILIZIA SRLS</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04985410754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DN EDILIZIA SRLS</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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		<cig>80666076AD</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>CONCESSIONE GESTIONE DEI BENI MUSEALI E CULTURALI DI UGENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
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		<cig>ZC529A00CE</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>723 - Manutenzione ordinaria impianto termico e idraulico immobile SS 274 per Acquarica.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7600</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7600</importoSommeLiquidate>
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		<cig>77000580E1</cig>
		<strutturaProponente>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di riqualificazione di Piazza Immacolata in Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3380.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3380.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZF52A37E99</cig>
		<strutturaProponente>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>817 - Lavori di manutenzione ordinaria su infissi esterni presso i plessi scolastici di Ugento e Gemini.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02588590758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02588590758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5520</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5520</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z602A378C1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento fornitura manifesti murali per comunicazioni istituzionali alla tipografia "Tipografia Marra di Marra Rosaria". CIG: Z602A378C1</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRRSR82T61I549U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARRA ROSARIA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z382A151BC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>COPERTURA QUOTA PARTE RETTA DI RICOVERO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02398900759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02398900759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5935.04</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0C29F3B49</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DISABILI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>327.75</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6F26AC313</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizi tecnici per realizzazione piste ciclabili nel Comune di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRCTMS71P07E979E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Tommaso MARCUCCI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRCTMS71P07E979E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Tommaso MARCUCCI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>29079.42</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>14000.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z28296D8BE</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>755 - Fornitura materiale elettrico per lavori di manutenzione ordinaria su immobili comunali.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05150120722</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05150120722</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4265</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4D2973222</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Acquisto buoni carburante</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>786.98</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z37268174D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA DEI PASTI PER LA MENSA DEL DORMITORIO DI CUI AL PROGETTO “C’È POSTO PER TE”</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z172A34C91</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>815 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1780.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6B2903AE7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>supporto tributi minori</oggetto>
		<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12750.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZDD2995EA2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizi tecnici per attivazione presso la scuola dell'Infanzia "Via Monteverdi" di Gemini di una una Sezione Primavera.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>RSSLLC61B16L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI Ing. Luigi Lucio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RSSLLC61B16L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI Ing. Luigi Lucio</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z812995F54</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento lavori di adeguamento impiantistico e abbattimento barriere architettoniche per attivazione presso la scuola dell'Infanzia "Via Monteverdi" di Gemini di una Sezione Primavera.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00643970759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>O.E.C.I. di Vincenzo Orsi</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00643970759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>O.E.C.I. di Vincenzo Orsi</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZDB297A9C9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Organizzazione del Festival di danza</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>93131620754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Associazione Culturale Behashtag con sede in Via Minzoni, 1 a 73010 Zollino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>93131620754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Associazione Culturale Behashtag con sede in Via Minzoni, 1 a 73010 Zollino</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3.300</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-18</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3.300</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z2B2A4742D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizi di protezione civile</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90010280759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ass. di volontariato Prot. Civ. La forestal</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90010280759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ass. di volontariato Prot. Civ. La forestal</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>17491.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z89294D5AB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPE BUSTE VERDI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>268.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>268.40</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z11285C870</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>manutenzione verde pubblico</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04782600755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE di URSO ANTONIO PASQUALE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04782600755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE di URSO ANTONIO PASQUALE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>30669.35</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>30455.96</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCA282B4FB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>distruzione nidi di api e processionaria</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GDUNNA68A42E563A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Alfa &amp; Omega Disinfestazioni di Guido Anna da Copertino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GDUNNA68A42E563A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Alfa &amp; Omega Disinfestazioni di Guido Anna da Copertino</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2008.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2008.20</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9E29BFEEC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>stampa manifesti murali</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC02A41021</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>rilievi elettromagnetici</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05830420724</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.R.P.A. PUGLIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05830420724</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.R.P.A. PUGLIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>614.04</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>614.04</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9227553D1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza Esecuzione per lavori di REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE C/O STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CSTSRG64T28A662T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Sergio CISTERNINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CSTSRG64T28A662T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Sergio CISTERNINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>14720.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10782.74</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9227553D1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza Esecuzione per lavori di REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE C/O STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CSTSRG64T28A662T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Sergio CISTERNINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CSTSRG64T28A662T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Sergio CISTERNINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>14720.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10782.74</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z8929B2676</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizio di pubblicazione degli esiti di gara del "Servizio unico di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi-urbani dei comuni ricadenti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) n. 10 della Provincia di Lecce".</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Info s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Info s.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1965.74</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1965.74</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>77290115A5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di ammodernamento e manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi del centro urbano – 2° Stralcio</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>168541.65</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>133994.22</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z63293D554</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "OSTELLO DIFFUSO UGENTO" ANNUALITA' 2019</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC427E9B3E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio di infoalert</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04485980751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3plab</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04485980751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3plab</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8B295B0DA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>619FORNITURA CARTA PER UFFICIO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRLRD69M13I549K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCORRANO LEONARDO FEDEL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCRLRD69M13I549K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCORRANO LEONARDO FEDEL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1179</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAB28D7A87</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Realizzazione video mapping e identità visiva</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01627470535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACAS3D s.r.l.s.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01627470535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACAS3D s.r.l.s.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7249.56</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7249.56</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z7F28D7A6F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Supporto logistico ed organizzativo</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04275430751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAURO CARRATTA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04275430751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAURO CARRATTA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1390.16</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1390.16</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0828A27AB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN TORRE SAN GIOVANNI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2019.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9A24152A8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>copertura quota parte rette di ricovero</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03248560751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sol Levante SRL, VIA LECCE 67, 73056 TAURISANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03248560751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sol Levante SRL, VIA LECCE 67, 73056 TAURISANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15281.84</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>15281.84</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z242751BB2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizi tecnici relativi ai lavori di installazione di nuovo sistema illuminante si via Sondrio in Gemini.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SLVNRC72D13L484X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALVATI Geom. Enrico</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PRTSMN80T21L419E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Geom. Simone</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SLVNRC72D13L484X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALVATI Geom. Enrico</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRTSMN80T21L419E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Geom. Simone</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZE7298BF8D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di posa in opera di nuovo sistema illuminante su via Sondrio in Gemini Frazione di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00236430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUZZACI Strade S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00236430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUZZACI Strade S.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>22331.14</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>22331.14</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2127EAC19</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PRONTO INTERVENTO STRADALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02056370758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02056370758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9420D87B1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Riqualificazione della marina di Torre Mozza. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>TA Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCHMHL91M09L419S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MICHELE SCHIAVANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03165410279</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TA Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCHMHL91M09L419S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MICHELE SCHIAVANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12196.72</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12196.72</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z25299FAF0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico a notaio per stipula acquisizione terreno resosi necessario per la realizzazione di una rotatoria in Contrada Fontanelle.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>FLNFRC75S42D862F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Notaio Federica FILONI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FLNFRC75S42D862F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Notaio Federica FILONI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2910.29</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2410.29</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC3282DA50</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>compilazione e spediazione mud</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03792370755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03792370755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z06277A486</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA CARD CARBURANTI</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>20500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-06</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>20183.98</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z4D291416D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>708 - Servizio di assistenza per la definizione del valore di rimborso</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01503160192</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIARA S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01503160192</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIARA S.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB8276D885</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>490 LAVORI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI ALCUNI VANI DI PALAZZO ROVITO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03939080754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALFA &amp;OMEGA DI GUIDO ANNA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03939080754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALFA &amp;OMEGA DI GUIDO ANNA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2868</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZED291B034</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>644 ACQUISTO DI ARREDO URBANO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>DIMO GROUP SRL GIOCHIPARK OPEN D</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03273820757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMO GROUP SRL GIOCHIPARK OPEN D</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2459</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZE42995D94</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA E FORNITURA MANIFESTI DI AVVISO PUBBLICO INERENTE IL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2019/2020.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>7940243FCB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>pulizia litorale</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03779100753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>1) AMBIENTE &amp; VERDE S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04039440757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03774200756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cento18Ambiente srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02326050743</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMNIA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04389930753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VS ECOSYSTEM AMBIENTE &amp; ARCHITETTURA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04039440757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>70949.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>42192.62</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZDB27588D4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Servizi tecnici per la Ristrutturazione, messa a norma del palazzetto comunale di Ugento e realizzazione ex novo di un campo da padel.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PRTDNC85M09D851T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Domenico PREITE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DMRMRT84B08D862L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'AMORE Geom. Umberto</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRTDNC85M09D851T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Domenico PREITE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DMRMRT84B08D862L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'AMORE Geom. Umberto</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>29200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>25422.22</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF5292FSD1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio di manutenzione straordinaria sul battello pneumatico del cantiere “Zodiac” mod. PRO15 MAN</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03328500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Motonautica 2000 di Gravili Eugenio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03328500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ditta Motonautica 2000 di Gravili Eugenio</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2764.28</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2764.28</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z642904BA5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04887050757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE PALAZZO RICORDI - GEMINI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04887050757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE PALAZZO RICORDI - GEMINI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1.300</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1.300</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC1298D6A5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura manifesti per incontro partecipativo "Riqualificazione della marina di Torre Mozza".</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>221.31</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>221.31</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z3F297A8EB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI ASSISTENZA TECNICO LOGISTICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04275430751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAURO CARRATTA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04275430751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAURO CARRATTA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2.160</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2.160</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z50297A899</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA POPOLARE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04382020750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE "I CALANTI"</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04382020750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE "I CALANTI"</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3.000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3.000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD72694159</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>56 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03661340756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCARDIGNO ELEVATORI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03661340756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCARDIGNO ELEVATORI SNC</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7457236135</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>impegno di spesa in favore della ditta Ecotecnica srl da Lequile per il servizio di smaltimento ingombranti sul territorio di Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02051620751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTECNICA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02051620751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTECNICA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>83916.45</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>35767.27</importoSommeLiquidate>
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		<cig>7878838EC9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio di igiene urbana sino al 31.12.2019 – Servizi integrativi estivi</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02051620751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTECNICA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02051620751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTECNICA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>54123.07</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>54123.07</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z252904D4B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ORGANIZZAZIONE BALLETTO E TEATRO ITINIERANTE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO DEL SUD - LECCE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03372370753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO DEL SUD - LECCE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10.500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10.500</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z37285D890</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>601 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2213.11</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-15</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZBF2929AE2</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>601 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02056370758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02056370758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1715.16</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-15</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZBF2929BDD</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>601 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>STASI COSIMO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04299720757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STASI COSIMO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-15</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>601 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CR ELETTROMECCANICA di COSIMO RIZZO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02499190755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CR ELETTROMECCANICA di COSIMO RIZZO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-15</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>601 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DSBSVT77B26L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DSBSVT77B26L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-15</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>7457236135</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>smaltimento ingombranti</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02051620751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTECNICA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02051620751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTECNICA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>76287.68</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>76287.68</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z07289287A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Manutenzione del verde del Comune di Ugento. - Affidamento Ditta DE NUZZO Giuseppe</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNZGPP74E20L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO Giuseppe</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZGPP74E20L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO Giuseppe</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>48678.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>13115.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z8126289F5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO N. 2 ATM NELLA MARINA DI TORRE SAN GIOVANNI FINO ALL'ANNO 2020</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE - via Prov.le per Matino - Parabita</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE - via Prov.le per Matino - Parabita</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z992921DED</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 3 condizionatori per alcuni uffici della sede comunale e di n. 1 condizionatore per lo IAT di Torre San Giovanni.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CRDRRT80E21L419P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIARDO ROBERTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRDRRT80E21L419P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIARDO ROBERTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z592753E92</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico collaudo statico e tecnico amministrativo scuola media Ignazio Silone di Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CVLRNZ52S25L484P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Oronzo CAVALERA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04392650752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I-PLANNING ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CVLRNZ52S25L484P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Oronzo CAVALERA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04392650752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I-PLANNING ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z242751BB2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico per i servizi tecnici inerenti l'intervento di messa in sicurezza e ammodernamento di alcune strade ed installazione di plance in Gemini, Frazione di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SLVNRC72D13L484X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALVATI Geom. Enrico</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PRTSMN80T21L419E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Geom. Simone</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SLVNRC72D13L484X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALVATI Geom. Enrico</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRTSMN80T21L419E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Geom. Simone</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7488.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7488.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z312961618</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>647 RIPARAZIONE E MONTAGGIO PASSERELLA IN LEGNO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DSBSVT77B26L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DSBSVT77B26L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5A2921BA7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>570 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03424710758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I VISION GROUP SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03424710758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I VISION GROUP SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>495.66</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC02926D12</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>570 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04956580759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN DESIGN SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04956580759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN DESIGN SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1017.71</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>78395254AF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Appalto dei SERVIZI SPC CLOUD nell'ambito dell'intervento di Restauro e nuovo allestimento quale Community Library di Palazzo Rovito nel centro storico di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>12582280157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HPE SERVICES ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.a.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>05692591000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTEL S.p.a.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatarioRaggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>12582280157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HPE SERVICES ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.a.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>05692591000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTEL S.p.a.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>94986.25</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>18714.48</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z65272A520</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1589.25</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>124.05</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z65272A520</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI e STAMPANTI</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1589.25</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>124.05</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>78439085A6</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di messa in sicurezza e ammodernamento di alcune strade ed installazione di plance nel Centro Storico di Gemini, Frazione di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00236430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUZZACI Strade S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00236430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUZZACI Strade S.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>58118.96</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>58118.96</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0628905E4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MATERIALE - SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z8F28CE5CB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Sistemazione strade rurali in Ugento e Torre San Giovanni</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNZGPP74E20L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAIM COSTRUZIONI E BONIFICHE DI DE NUZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZGPP74E20L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAIM COSTRUZIONI E BONIFICHE DI DE NUZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27272.73</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>27272.73</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA72903195</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di realizzazione del progetto integrato di fruizione della spiaggia libera di Torre Mozza per le persone affette da disabilità. - Liquidazione della spesa in favore dell'impresa esecutrice.</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04382430751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOC SERVICE SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04382430751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOC SERVICE SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19950</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>19950</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z392952904</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>613 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1780.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z07289287A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>taglio erba cigli stradali</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>grecucci roberto</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>grecucci roberto</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0628DEBE9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO2019-06-26</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05892870152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05892870152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>959.14</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>959.14</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z20288D7F4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>smaltimento carcasse animali</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03194640755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI DE CARLO SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03194640755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI DE CARLO SNC</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6049.43</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5641.68</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZAC28AD937</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>613 - Lavori di manutenzione ordinaria sull'impianto idrico della fontana di Piazza P. Colonna.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CNILSN69S03Z133V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CINO IRRIGAZIONE di Alessandro CINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CNILSN69S03Z133V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CINO IRRIGAZIONE di Alessandro CINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1150</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-08-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1150</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6B280DF39</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE L'ARCA DI RAUSA LOREDANA E C. SAS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE DE GIOVANNI E RISO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>32837.49</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>8918.85</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z60285D8D4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>TFRMRC78M06D851E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTAFURO di TAFURO Marco</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TFRMRC78M06D851E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTAFURO di TAFURO Marco</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1085.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z60285D8D4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>TFRMRC78M06D851E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTAFURO di TAFURO Marco</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TFRMRC78M06D851E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTAFURO di TAFURO Marco</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1085.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5624F737A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO-AMBIENTALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT (LASPEH)”</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04411790753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO SIGMA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04411790753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO SIGMA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10120.22</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4A2901C70</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470745</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>526 - Servizi cimiteriali, custudia e guardiania presso il Cimitero comunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>11553.92</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4756.80</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1728A7735</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Miglioramento del sistema di deflusso delle acque meteoriche nelle marine di Torre San Giovanni e Lido Marini - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GNNSVD68E49I690N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GNNSVD68E49I690N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>11076.92</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-09</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7384.62</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1129084B1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5629083AE</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI CONTABILITA' ANNO 2019</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6300</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC3293D6B1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>stampa materiale informativo</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01443120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GRAFICART VIA DEI GABALLO 14 - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01443120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GRAFICART VIA DEI GABALLO 14 - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z36296E070</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PTRCSM44P27B822O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBERGO RISTORANTE PORTA SAN NICOLA DI PETRACHI COSIMO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04210300753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RESET DI CONGEDI PAOLO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>NTNDNL77P15D862L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAR DEL CORSO DI ANTONAZZO DANIELE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PTRCSM44P27B822O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBERGO RISTORANTE PORTA SAN NICOLA DI PETRACHI COSIMO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NTNDNL77P15D862L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAR DEL CORSO DI ANTONAZZO DANIELE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04210300753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RESET DI CONGEDI PAOLO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05020320759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NERO CAFFE' M&amp;G S.N.C. DI MARUCCIA MAURO E GIANNUZZI ALESSANDRO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2673.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>7699939EA9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Realizzazione di velostazione presso la stazione ferroviaria di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
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					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04145070753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
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			<aggiudicatarioRaggruppamento>
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					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>146811.66</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>116231.92</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZEE291D9AT</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI UGENTO E LA PRO-LOCO BEACH PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA QUALIFICAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELL'INFO POINT TURISTICO DI TORRE MOZZA.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z80235B54D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Spese per connessione impianto fotovoltaico presso il museo.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZD42755104</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico rilievo strumentale di tutte le aree ed i percorsi interessati dalla rete ciclabile e delle interferenze con i percorsi previsti nel progetto.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>RMIFBA80M27H163Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Iunior Fabio RIMO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RMIFBA80M27H163Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Iunior Fabio RIMO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10556.42</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10556.42</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZEB2904DB7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SUPPORTO TECNICO LOGISTICO MANIFESTAZIONI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04275430751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAURO CARRATTA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04275430751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAURO CARRATTA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10.000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10.000</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZA928A33B0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA E FORNITURA DI N. 50 MANIFESTI INERENTI L'AVVISO DELLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO "CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO" PER L'A.S. 2019/2020ANDADI AVVISO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2127F064D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>noleggio fotocopiatrice</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2459.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>335.21</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z552922321</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</oggetto>
		<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRRRSR82T61I549U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARRA ROSARIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRRSR82T61I549U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARRA ROSARIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZE42878C70</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura manifesti murali</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
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			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZF12904E5A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA OCCASIONALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SMRLSN78B67D862T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEMERARO ALESSANDRA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SMRLSN78B67D862T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEMERARO ALESSANDRA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z132904D58</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04993090754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLI AVVOCATI DIVORZISTI ASSOCIAZIONE FRA ARTISTI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04993090754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLI AVVOCATI DIVORZISTI ASSOCIAZIONE FRA ARTISTI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-13</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF22904AB3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4.000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4.000</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZA329437F5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI MURALI per comunicazioni istituzionali</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1F28ED61E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Spettacolo teatrale</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04495120752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Società Cooperativa “Gli In-disciplinati”</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04495120752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Società Cooperativa “Gli In-disciplinati”</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA128A28B5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI UGENTO E LA PRO-LOCO BEACH PER LA GESTIONE DELLO I.A.T. NELLA MARINA DI TORRE MOZZA NELLA STAGIONE ESTIVA 2019.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2D267360A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Ricognizione di parte dei sostegni dell'impianto Pubblica illuminazione</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>NZZCLD94L07D851U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUZZO CLAUDIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NZZCLD94L07D851U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUZZO CLAUDIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZED289308B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento di miglioramento sismico ed adeguamento alle norme tecniche di edilizia scolastica dell'edificio scolastico "Lorenzo Milani".</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Giuseppe VIVA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CSTLRT74H17B936P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTO Ing. Alberto Luigi</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Giuseppe VIVA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CSTLRT74H17B936P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTO Ing. Alberto Luigi</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>17600.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>17600.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8D284E318</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria da effettuare presso le scuole "Agazzi" e "L. Milani" in Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CRSDLC85S19D883I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAVINT di Corsano Danilo Cosimo</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRSDLC85S19D883I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAVINT di Corsano Danilo Cosimo</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZDC27DBF39</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Realizzazione di un nuovo centro per i pazienti in emodialisi. Realizzazione allaccio alla rete gas metano.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06724610966</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>2i Rete Gas Spa</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06724610966</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>2i Rete Gas Spa</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-09</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z39282DB5B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>TAGLIO ARBUSTI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04230410757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VERDE &amp; GREEN</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04230410757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VERDE &amp; GREEN</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1803.28</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1803.28</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6528DA669</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>COPERTURA RC VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ADRIATECA SRL, PIAZZA MAZZINI 64, 73100 LECCE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04396020754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, AGENZIA DI "LECCE SUD" DI PALMA ANNA MARIA Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ADRIATECA SRL, PIAZZA MAZZINI 64, 73100 LECCE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02371010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALMA CESARIO ANTONIO E ANNA MARIA SRL - LLOYD'S OPEN MARKET CORRESPONDENT - MAGLIE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>28000.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZC528DA3DA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>COPERTURA INFORTUNI CUMULATIVA INCENDIO PATRIMONIO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ADRIATECA SRL, PIAZZA MAZZINI 64, 73100 LECCE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04817760756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipolsai ass.ni - Studio Pennetta Group Assicuratori dal 1990</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ADRIATECA SRL, PIAZZA MAZZINI 64, 73100 LECCE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04817760756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipolsai ass.ni - Studio Pennetta Group Assicuratori dal 1990</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5748.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>5748.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZF1290A59D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Realizzazione di un nuovo centro per i pazienti in emodialisi da ubicarsi presso l’immobile di proprietà comunale sito in via Cosenza: accordo bonario per risoluzione riserve apposte sugli atti contabili dei lavori principali e di completamento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASQUALE DAMIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASQUALE DAMIANO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>17136.36</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>17136.36</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z0F28F5EFE</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale “Libellula”</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03632620757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale “Libellula”</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZA52869DDF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di completamento del percorso pedonale sul lato destro di via Mare.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>04764270759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Antico Mestiere Srls</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04764270759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Antico Mestiere Srls</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15530.39</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>15530.39</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC228FB384</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL BOLLETTINO "CONTABILITA', FINANZA E TRIBUTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>249.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>249.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z4528FB329</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>439.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>439.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2128C0CE0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA BANDIERE</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>219.84</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>219.84</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>7917412711</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>356 - Approvigionamento energia elettrica.</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>300000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>230303.41</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCB26819EF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI DI PULIZIA, LAVANDERIA, AUTISTA E ASSISTENZA MENSA, PREVISTI NEL PROGETTO “C’È POSTO PER TE”</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03209980758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HORIZON SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03209980758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HORIZON SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>23942.82</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>14000.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCF28DA882</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA MUSEI</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ADRIATECA SRL, PIAZZA MAZZINI 64, 73100 LECCE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ADRIATECA SRL, PIAZZA MAZZINI 64, 73100 LECCE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1789.04</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1789.04</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6128D2CBC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura manifesti murali</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZBD2878EAC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>REVISIONE CONTROLLO AUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01309500757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL DI NEGRO SALVATORE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01309500757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL DI NEGRO SALVATORE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>66.88</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>66.88</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z3C28CC59E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>471 - Lavori di manutenzione ordinaria del parco giochi di Piazza della Torre in Torre Mozza.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03273820757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMO GROUP SRL GIOCHIPARK OPEN D</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03273820757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMO GROUP SRL GIOCHIPARK OPEN D</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2995.5</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2995.5</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZAE28073C8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>CONVENZIONE SPORTELLO INFORMATIVO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04815800752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FORMED SRLS - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04815800752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FORMED SRLS - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC928CCE35</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>459 RIPARAZIONE MONTAGGIO E SMONTAGGIO PEDANA IN LEGNO PER PORTATORI DI HANDICAP</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DSBSVT77B26L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DSBSVT77B26L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCF2890529</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI PER ELEZIONI EUROPEE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05013460752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZANURBE SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05013460752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZANURBE SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
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		<strutturaProponente>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>442 - Lavori di manutenzione ordinaria dei parco giochi delle Piazze del territorio dcomunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03487400750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRADIMGIOCHI di Grasso C &amp; C s.a.s.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03487400750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRADIMGIOCHI di Grasso C &amp; C s.a.s.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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		<cig>7699971913</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di ristrutturazione, messa a norma del palazzetto comunale e realizzazione ex novo di un campo da padel</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DLCLSN72B05B936B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DLF di De Luca Alessandro</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04145070753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03577500758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMMEPI SPORT Srl</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SOLEDIL GROUP SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SOLEDIL GROUP SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>287204.32</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>258440.86</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>364 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-16</dataInizio>
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		<oggetto>364 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02588590758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-16</dataInizio>
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		<oggetto>364 INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>TFRMRC78M06D851E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTAFURO di TAFURO Marco</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TFRMRC78M06D851E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTAFURO di TAFURO Marco</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>364 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03680110750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PULIMENO SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>364 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZGPP74E20L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAIM di De Nuzzo Giuseppe</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1557.38</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2019-06-16</dataInizio>
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		<oggetto>364 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCNVCN61C01A208O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCANDEREBECH VINCENZO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>364 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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		<tempiCompletamento>
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		<oggetto>364 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>364 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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					<codiceFiscale>LNAGTN74T20D883W</codiceFiscale>
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		<importoAggiudicazione>2868.85</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>17000</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>17000</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZDC2898048</cig>
		<strutturaProponente>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS TRIENNIO 2019/2021</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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		<cig>Z9D2654E8A</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA SWICH, MINIBIC E CAVO DI RETE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2980.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-29</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZA6273D4F1</cig>
		<strutturaProponente>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SPESE POSTALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>231.21</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z7C28A9A46</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA MANIFESTI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GRAFICART VIA DEI GABALLO 14 - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01443120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GRAFICART VIA DEI GABALLO 14 - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>280.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>280.60</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF2283FB79</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA EVENTI &amp; SPORT</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA EVENTI &amp; SPORT</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-05</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z70284182A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLTNTN90D01D851V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA ANTONIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTNTN90D01D851V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA ANTONIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39998.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZC0284DC40</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA E FORNITURA MANIFESTI DI AVVISO RELATIVI ALLA DOMANDA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER L'A.S. 2019/2020</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB82899303</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>VNNLSN74H24B936M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDICOLA DANTE ALIGHIERI DI VENNERI ALESSANDRO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>VNNLSN74H24B936M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDICOLA DANTE ALIGHIERI DI VENNERI ALESSANDRO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>373.76</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>373.76</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9E2781FDA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>122 RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT DOBLO’ IN DOTAZIONE AL SETTORE PATRIMONIO E MANUTENZIONI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>NGRSVT59R03L484Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL di Salvatore NEGRO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NGRSVT59R03L484Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL di Salvatore NEGRO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>272.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z0A249C58C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>realizzazione di un progetto mirato alla prevenzione in materia di dipendenze patologiche</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04083390759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Società Sorgente S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04083390759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Società Sorgente S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>11261.92</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6002.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z93288FECB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>365 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1780.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z5D284D23C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>361 - Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici della Scuola Elementare L. Milani e A. Moro.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-06-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z8327AD828</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06371120723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONE NET SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06371120723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONE NET SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z052840521</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04396020754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, AGENZIA DI "LECCE SUD" DI PALMA ANNA MARIA Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04396020754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, AGENZIA DI "LECCE SUD" DI PALMA ANNA MARIA Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>0711519C0A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI NELL'ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE L'EMERSIONE DELLE EVASIONI TRIBUTARIE.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
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					<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatarioRaggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3875</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZEF278C3DA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO A VALORE</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05892870152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05892870152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4836.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZEF278C3DA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO A VALORE</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05892870152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05892870152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4836.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z1E286E651</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>335 - Lavori di messa in sicurezza di alcune parti del basolato di Piazza A. Colosso e Piazza P. Colonna.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04764270759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Antico Mestiere Srls</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04764270759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Antico Mestiere Srls</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1260</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZEF20D770A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01309500757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL DI NEGRO SALVATORE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01309500757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL DI NEGRO SALVATORE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>672.13</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-11-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-03</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>665.51</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZBA27F57BD</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Servizio di sorveglianza</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02359310758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO DI VIGILANZA LA FOLGORE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02359310758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO DI VIGILANZA LA FOLGORE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>792.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>792.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z90276823E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura manifesti murali e brochure</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7699849467</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI DEL COMUNE DI UGENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02839580731</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SD ENERGY SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04280730757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL TECNO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03633090752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUSSO LUIGI SURL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03273320634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.ED. Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04280730757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL TECNO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>201357.99</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>177071.60</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2B285DA3B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>327 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1137.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1F285D9F0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>327 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IIMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1039.59</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z3F284DDC2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>canone 2019 di gestione e manutenzione del portale web SUE, mediante il software di gestione pratiche edilizie "HALLEY"</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01708730757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVIC SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01708730757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVIC SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4879.96</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9C283F5F1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RIPARAZIONE CICLOMOTORE</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLCDFL77D02B936F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLACI MOTO di ADOLFO COLACI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLCDFL77D02B936F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLACI MOTO di ADOLFO COLACI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>153.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>153.90</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7878838EC9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio di igiene urbana fino al 31.12.2019</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02051620751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTECNICA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02051620751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTECNICA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1617005.97</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1437338.64</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZB8283F6A0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA MANIFESTI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01443120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GRAFICART VIA DEI GABALLO 14 - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01443120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GRAFICART VIA DEI GABALLO 14 - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>140.30</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z972863130</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>325 - Fornitura del servizio idrico per gli immobili di proprietà comunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-05-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZE02631742</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA E MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CGGLPS72E30A208K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L&amp;G Service di Caggiula Luigi</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CGGLPS72E30A208K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L&amp;G Service di Caggiula Luigi</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>24959.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2793.86</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z7E281B820</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE SULLO SCUOLABUS COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1475.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1475.40</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZD227A7153</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>32467</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z70284D565</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL "ANCI RISPONDE" PER L'ANNO 2019</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1199.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>1199.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZEA284D4F1</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO TESTI PER L'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC826F5054</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICIO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRLRD69M13I549K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCORRANO LEONARDO FEDEL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCRLRD69M13I549K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCORRANO LEONARDO FEDEL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1179.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1179.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6427EA1B9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>pronto soccorso animale</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03855660753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAN FRANCESCO SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03855660753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAN FRANCESCO SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>13500.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2E239449B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANTENIMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE TRIENNIO 2018-2020</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8400</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5600</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZA02828176</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio tipografico di stampa manifesti per DPP (documento programmatico preliminare PUG)</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>140.30</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4128135F3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05457290723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METROPOLIS Consorzio Di Cooperative Sociali Soc. Coop.Arl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05457290723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METROPOLIS Consorzio Di Cooperative Sociali Soc. Coop.Arl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7680.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-31</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6406.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z7E28135B9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03357460751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN” a.r.l. VIA ARCHIMEDE 40 - GAGLIANO DEL CAPO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03357460751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN” a.r.l. VIA ARCHIMEDE 40 - GAGLIANO DEL CAPO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10595.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-31</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC92813559</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03610040754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNITA' CLARA -VIALE STAZIONE 35 TAVIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03610040754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNITA' CLARA -VIALE STAZIONE 35 TAVIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39875.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-31</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>13195.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z3A281350B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04213720750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale “Mettere le Ali”</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04213720750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale “Mettere le Ali”</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12375.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-31</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6825.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z482782EE9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>212 MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARI IMPIANTI ELEVATORI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>FRNNNM44E20A208O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SERVICE DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRNNNM44E20A208O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SERVICE DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5C2772B93</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>111 - Lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico e di messa a terra dell'immobile comunale di via Taurisano "Ecocentro".</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0E27E5599</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SUPPORTO TECNICO LOGISTICO MANIFESTAZIONI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04275430751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAURO CARRATTA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04275430751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAURO CARRATTA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4883</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4883</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0D2811A35</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9A26090E4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di revisione e manutenzione dell'impianto di prevenzione incendi presso il Museo Civico di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04396800759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRUNO BARBA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04396800759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRUNO BARBA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>29860.16</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>29860.16</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z7C2810FED</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z4C2815C36</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE RICOVERO DISABILI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00310810221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00310810221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>29349.65</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>14554.21</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z6026B92D0</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		<oggetto>RETTE RICOVERO DISABILI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>00310810221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00310810221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>29349.65</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>14554.21</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z63280B5D9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico progettazione definitiva/esecutiva, D.L., CSP e CSE per i lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Casarano, via Taurisano e C.so Garibaldi</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>LCCNTN71H13L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LECCI Arch. Antonio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LCCNTN71H13L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LECCI Arch. Antonio</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16880.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3578.28</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico per rinnovo CPI del Museo Civico di Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>GVNNLN69D16E038E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Natale GIOVINAZZI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GVNNLN69D16E038E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Natale GIOVINAZZI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4080.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>4080.00</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di pulizia di detriti e sfalci nel cimitero comunale di Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z7E281B820</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z1025B3351</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>RINNOVO SPORTELLO CASA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04133610750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SINDACALE FNACOMAL - CAF CISAL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04133610750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SINDACALE FNACOMAL - CAF CISAL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6147.54</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2049.18</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZF526C5DBB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico di supporto al RUP per l'intervento di realizzazione di piste ciclabili in Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CCCLSE90T43D862O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Elisa CUCCI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CCCLSE90T43D862O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Elisa CUCCI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7350.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z17261D083</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>manutenzione e installazione staccionate e passerelle</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04834250757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DA.CLA. SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04834250757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DA.CLA. SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>23688.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>23367.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC52741339</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470745</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>79 - Servizio di sorveglianza e custodia immobili comunali.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02111890758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALMA ROMA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02111890758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALMA ROMA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z5E0C3B0E5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>incarico del supporto nelle analisi idro-geo-morfologiche e geologiche all’Ufficio di Piano nella formazione del PUG comunale</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04349850752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIURLIA DOTT.SSA SILVIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04349850752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIURLIA DOTT.SSA SILVIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6B2797022</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>144 RIPARAZIONE AUTOMEZZI APE PIAGGIO IN DOTAZIONE AL SETTORE PATRIMONIO E MANUTENZIONI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLCDFL77D02B936F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLACI MOTO di ADOLFO COLACI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLCDFL77D02B936F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLACI MOTO di ADOLFO COLACI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4B27ED0E9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico per ausilio e assistenza informatica al Settore LL.PP. in materia di appalti e contratti pubblici</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04698520758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.A. Infoservice srls</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04698520758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.A. Infoservice srls</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2980.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2980.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZF527EA96E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39950</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>39499.63</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF626EB8FD</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03739800757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENAULT GUGLIELMO DE NUZZO CASARANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03739800757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENAULT GUGLIELMO DE NUZZO CASARANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>495.96</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-02-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>495.96</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC127AF216</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>181 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1780.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCE2782106</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>123 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA ACQUARICA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>BRLRLR61M16L064G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.R.M.A. DI BERLINGERI ROMOLO ROCCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRLRLR61M16L064G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.R.M.A. DI BERLINGERI ROMOLO ROCCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC32773C8D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>126 - Spesa per fornitura di energia elettrica anno 2019 per le manifestazioni culturali organizzate dall'Ente.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1687.49</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0527D514F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RIPRODUZIONE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA MARINA DI TORRE SAN GIOVANNI, TORRE MOZZA E LIDO MARINI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02063690750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SILVIO PALMA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02063690750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SILVIO PALMA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>428.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>428.20</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>228980138F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Contratti di servizio per il conferimento in discarica di rifiuti</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02661010732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02661010732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>710454.67</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>610454.83</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z84265519B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1077 ASSISTENZA E MANUTENZIONE CARE PACK SU SERVER HP PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2735</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6D263C52E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1004 ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'APPARATO DI SICUREZZA FORTIGATE 100D</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7572145BB8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di adeguamento strutturale, impiantistico, sicurezza antincendio e manutenzione scuola media Silone, Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PNDMCL50D27I115I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA PANDONE MARCELLO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PNDMCL50D27I115I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA PANDONE MARCELLO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>779864.99</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-02-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>694572.99</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>763862371B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Ugento - 1° stralcio funzionale.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatarioRaggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>226014.82</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>213302.96</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z11271035B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO NAVETTA MANIFESTAZIONE TURISTICA</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1.100</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1.100</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z90276BC17</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE.</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1975</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1918.76</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z65272A520</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1589.25</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>731.11</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7107753F50</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizi tecnici per i lavori di adeguamento strutturale, impiantistico, sicurezza antincendio e di manutenzione della scuola media Ignazio Silone</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>RZZLGU63L02E506F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Luigi RIZZO</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04072520754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARKGEO Engineering Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>CSCLCU86R18L419D</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ing. Luca Casciaro</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>MGGGNN68B23E815R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Giovanni Luca MIGGIANO</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>BLVLDA54H08I172I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Aldo BLEVE</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatarioRaggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>RZZLGU63L02E506F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Luigi RIZZO</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04072520754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARKGEO Engineering Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>CSCLCU86R18L419D</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ing. Luca Casciaro</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>MGGGNN68B23E815R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Giovanni Luca MIGGIANO</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>BLVLDA54H08I172I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Aldo BLEVE</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>75945.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>49691.73</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCE27248D4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA E FORNITURA MANIFESTI INERENTI BORSA DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-02-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAE270B513</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>422.95</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9D2651B8E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Interventi di ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione del comune di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19070.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7185.09</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD2251124D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANUTENZIONE PER RIPRISTINO AUTOVETTURA COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04529170757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROGARAGE DI BRUNO LUIGI - Via mare, 280 - Ugento - Lecce</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04529170757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROGARAGE DI BRUNO LUIGI - Via mare, 280 - Ugento - Lecce</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2419.89</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAB26317AE</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>986 - Servizio di pulizia immobili comunali.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06630460720</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06630460720</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>29865.56</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10524.89</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9F26941F1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>57 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1030</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5A274D5EE</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3003.47</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2021.87</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z83274D828</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ELABORAZIONE LISTA CARICO TARI 2014 2015 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06371120723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONE NET SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06371120723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONE NET SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZBE25F8810</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>937 TAGLIO DELLE ALBERATURE DANNEGGIATE DALLA TROMBA D'ARIA  DEL 20.11.2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04782600755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE di URSO ANTONIO PASQUALE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04782600755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE di URSO ANTONIO PASQUALE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18190</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>18190</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2E1FCC133</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INCARICO PROFESSIONALE RICOGNIZIONE TERRITORIALE PER REDAZIONE REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI FINI COMMERCIALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DQNNNP85A18D851H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>d'Aquino Arch. Antonio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DQNNNP85A18D851H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>d'Aquino Arch. Antonio</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z1826A9AF5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470745</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>62 - Spesa per il canone bimestrale che per il consumo delle conversazioni telefoniche di tutti gli immobili comunali.</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>8697.51</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2F2707473</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>CANONE ANNUO PER ACCESSO PIATTAFORMA WEB MONTE TITOLI SPA ANNO 2019</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03638780159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTE TITOLI SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03638780159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTE TITOLI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z772609048</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico servizi tecnici lavori ammodernamento e manutenzione straordinaria strade centro urbano - 2° stralcio</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>crfcrl65a02l484p</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARAFA ING. CARLO</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>CSCFBA82C31L419A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCIARO Geom. Fabio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>crfcrl65a02l484p</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARAFA ING. CARLO</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CSCFBA82C31L419A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCIARO Geom. Fabio</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z3026B21DE</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE CIG Z3026B21DE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>841.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>561.20</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z3026B21DE</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>841.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>701.50</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z5726638A2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ORGANIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE GEMINIANO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03994040750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE GEMINI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03994040750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE GEMINI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1.300</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-01-06</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1.300</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z412694605</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO FINO AL 29 MARZO 2019.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39480</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z412694605</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO FINO AL 29 MARZO 2019.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39480</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z412694605</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO FINO AL 29 MARZO 2019.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39480</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z412694605</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL MESE DI MARZO 2019.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39840</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z1826A5944</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05457290723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METROPOLIS Consorzio Di Cooperative Sociali Soc. Coop.Arl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05457290723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METROPOLIS Consorzio Di Cooperative Sociali Soc. Coop.Arl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9270.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9270.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z7D26A5909</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03357460751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN” a.r.l. VIA ARCHIMEDE 40 - GAGLIANO DEL CAPO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03357460751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN” a.r.l. VIA ARCHIMEDE 40 - GAGLIANO DEL CAPO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5850.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z3E26A58B9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03610040754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNITA' CLARA -VIALE STAZIONE 35 TAVIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03610040754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNITA' CLARA -VIALE STAZIONE 35 TAVIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13050.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>13050.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1A26A53EC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04213720750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale “Mettere le Ali”</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04213720750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale “Mettere le Ali”</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6750.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1725F03CA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura di due computer tramite ricorso al MEPA – Determina a contrarre – Affidamento diretto - Impegno di spesa.</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2076.44</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2064.24</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1725F03CA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura di due computer tramite ricorso al MEPA – Determina a contrarre – Affidamento diretto - Impegno di spesa.</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2076.44</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2064.24</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4626F0903</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento del servizio di elaborazione dei dati propedeutico all'attività di accertamento Imu e Tasi relativo alle annualità 2014 e 2015</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39950</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>39950</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4C1C978F7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA SITO IN TORRE SAN GIOVANNI CONTRADA PADULI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>17272.72</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1727.72</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9924063B4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Installazione Bancomat presso fabbricato di proprietà comunale sito in Lido Marini, Lungomare Nazario Sauro e intervento di manutenzione straordinaria asilo nido via Cosenza, Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CRSDLC85S19D883I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAVINT di Corsano Danilo Cosimo</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRSDLC85S19D883I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAVINT di Corsano Danilo Cosimo</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>14198.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11018.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6826B02E1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>20 - Fornitura di gas metano per alcuni immobili comunali.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04039180759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LW ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04039180759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LW ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>15231.71</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZBD26830A2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02469190751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICHE GIORGIANI - Castiglione d'Otranto</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02469190751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICHE GIORGIANI - Castiglione d'Otranto</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>397.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>397.50</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z65263F9EE</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19024.29</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>764.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z7A269216B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>6 MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>379.28</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZBA263EE86</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1475.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z632698FE5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>polizza fidejussoria</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03749190751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Stefanizzi Assicurazioni &amp; C S.a.s. – Agente Allianz S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03749190751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Stefanizzi Assicurazioni &amp; C S.a.s. – Agente Allianz S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC1264A4D1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ALLESTIMENTO LUMINARIE</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04393130754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DITTA MARIANO LIGHT S.R.L. - ZONA ARTIGIANALE, LOTTO 11 - CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) P.IVA 04393130754</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04393130754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DITTA MARIANO LIGHT S.R.L. - ZONA ARTIGIANALE, LOTTO 11 - CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) P.IVA 04393130754</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-01-06</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>18000</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z0E256DED9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>smaltimento ingombranti</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>37440.93</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>28894.50</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z2C2663CBB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE PIANO FORMATICO ANTICORRUZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1336.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>445.50</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z5725E52E8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>983 FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>790.41</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6825E5296</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>983 FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>590.70</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZBE25F28F5</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNZGNN79C26L484L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO GIOVANNI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZGNN79C26L484L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO GIOVANNI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZA325E53C8</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z1A25E541D</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z5225E5480</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZA225D0DFF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>909 FORNITURA DI TONER E NASTRO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>319.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z382605CFC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA'AREA CIMITERIALE IN SEGUITO ALLE CALAMITA' ATMOSFERICHE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>30490.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z5226137C6</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ELABORZIONE PRATICHE BONUS SOCIALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04409230721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAAF CGIL - VIA V. CALACE, 3 - BARI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04409230721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAAF CGIL - VIA V. CALACE, 3 - BARI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>92.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7109291486</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Rimozione di rifiuti abbandonati sulle coste rientranti nell'area naturale protetta ' Litorale di Ugento'.  – INTEGRAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DI ONDA MARINA.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04039440757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04039440757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>133520.59</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>105617.61</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>6775735966</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>“VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO" - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI 16 COMA 1, LETTERA B), PUNTO 11 DEL DPR 5 OTTOBRE 2010, N. 207</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DMTMRZ66R07A662U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'AMATO DOTT. MAURIZIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DMTMRZ66R07A662U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'AMATO DOTT. MAURIZIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25132.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12082.70</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z8024E0C2E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>675 FORNITURA DI LAVAGNE INTERATTIVE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLNMSM71L11Z133A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIEMME INFORMATICA di COLAIANNI MASSIMO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLNMSM71L11Z133A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIEMME INFORMATICA di COLAIANNI MASSIMO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8196.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z7D25F7D68</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AD UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE 2018 E SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI E ADEMPIMENTI CONNESSI 2019/2020</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>24400</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>13576.16</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZD724FC068</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>916 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>742.54</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZFA24FC104</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>916 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>554.67</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4425E51B5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>916 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04956580759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN DESIGN SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04956580759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN DESIGN SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>90.98</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB225E56D8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>947 - Manutenzione ordinaria ed esercizio di tutti gli impianti termici di proprietà comunale per le stagioni invernali 2018-2019-2020.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9490.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4742.50</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z14261A19F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>971 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1780.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZBF24E0A88</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>946 - Riparazione e servizio di manutenzione ordinaria della recinzione posta a protezione della Torre sita in via G.B. Tiepolo in Torre Mozza.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4742.62</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2806.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCD24EC1BB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>48 - Fornitura di energia elettrica.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6109.08</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF3252BAEA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1049.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-11-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2F24FDAB3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04815800752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FORMED SRLS - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04815800752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FORMED SRLS - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA7250C01E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>737 SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE DELLE CADITOIE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03715860759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTONE SALVATORE S.A.S.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03715860759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTONE SALVATORE S.A.S.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8195.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1024D164A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizi di corsi di formazione professionale e politiche sociali per il lavoro</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04815800752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FORMED SRLS - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04815800752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FORMED SRLS - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7500</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6224F245A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura carburante</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1975.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1575.59</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0711519C0A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL' UFFICIO TRIBUTI</oggetto>
		<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5523.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2011-06-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5522.41</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8A24962B4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI ALLA SOCIETA RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO ANTONIO SCARCELLA S.A.S.,</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>24802</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-08-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8A24962B4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI ALLA SOCIETA RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO ANTONIO SCARCELLA S.A.S.,</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>24802</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-08-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8A24962B4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI ALLA SOCIETA RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO ANTONIO SCARCELLA S.A.S.,</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>24802</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-08-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z012240B77</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SPESE POSTALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4281.36</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1568.72</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZA52509666</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI BUONO PASTO DIPENDENTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
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		<cig>Z5324F04DB</cig>
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			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>PERCORSO FORMATIVO ANUSCA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A S.r.L</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A S.r.L</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-10-04</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER ANNI QUATTRO RIVOLTO AGLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>495000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-09-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
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		<strutturaProponente>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>775 RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE AL SETTORE PATRIMONIO E MANUTENZIONI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>NGRSVT59R03L484Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL di Salvatore NEGRO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NGRSVT59R03L484Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL di Salvatore NEGRO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>468.26</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>742 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
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		<oggetto>742 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>742 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>742 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>TFRMRC78M06D851E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTAFURO di TAFURO Marco</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TFRMRC78M06D851E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTAFURO di TAFURO Marco</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>742 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI RITENUTE DI NOTEVOLE INTERESSE.</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>2548.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z92234600C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI RITENUTE DI NOTEVOLE INTERESSE.</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		<oggetto>777 - Fornitura di gas metano per le Scuole Materne e la Scuola Media di Gemini.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ENGIE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENGIE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9346.05</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>656.58</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z922107245</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Ampliamento del cimitero comunale di Ugento – 1° stralcio funzionale. Affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo,  D.L., direttore operativo, CSP e CSE.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MGGMSM60B22D863C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIORE ING. MASSIMO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>Arch. Vincenzo Romano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MGGMSM60B22D863C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIORE ING. MASSIMO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04386500757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Vincenzo Romano</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>23845.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZA924A9715</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MANIFESTI INERENTI L'INIZIO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E RELATIVO CALENDARIO PER L'A. S. 2018/2019</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z402444280</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio di autolavaggio</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>ZCCLGU51S25L064O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO DI ZECCA LUIGI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>ZCCLGU51S25L064O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO DI ZECCA LUIGI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7481061ED2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di completamento per l'adeguamento strutturale di una porzione della scuola media I. Silone adibita a sede del CPIA</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06989940728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.MAI. Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03274470750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.D. S.N.C. DI BOTTAZZO MICHELE, BOTTAZZO DONATO E PUSTERLA SALVATORE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INGROSSO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LE.GA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03682200757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.M.E. Strade S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04296460753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AESSEPI Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03311540755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCIARO COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04296460753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AESSEPI Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>45632.32</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-08-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>43740.29</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2D245007E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio assicurativo relativo alla copertura RC verso Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO)</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04396020754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, AGENZIA DI "LECCE SUD" DI PALMA ANNA MARIA Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04396020754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, AGENZIA DI "LECCE SUD" DI PALMA ANNA MARIA Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>28.000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>28.000</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZAA243293E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO PATRIMONIO E INFORTUNI CUMULATIVA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04817760756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipolsai ass.ni - Studio Pennetta Group Assicuratori dal 1990</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04817760756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipolsai ass.ni - Studio Pennetta Group Assicuratori dal 1990</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5748</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-07-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5748</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>assicurazione copertura “Incendio patrimonio”,</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04817760756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipolsai ass.ni - Studio Pennetta Group Assicuratori dal 1990</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04817760756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Unipolsai ass.ni - Studio Pennetta Group Assicuratori dal 1990</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4422</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-07-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4422</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE GARA PER LA LOCAZIONE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO AGRARIO COCOLA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PRVNMR72H59L074M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREVITERO ANNAMARIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRVNMR72H59L074M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREVITERO ANNAMARIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-09-29</dataUltimazione>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE GARA PER LA LOCAZIONE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO AGRARIO COCOLA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>GGLLCU78C63D862H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAGLIARDI LUCIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GGLLCU78C63D862H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAGLIARDI LUCIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-09-29</dataUltimazione>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>540 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>906.97</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-08-20</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZFA243EE4F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>540 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>356.15</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-08-20</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZD6243EE69</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>540 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>998.38</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-08-20</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCC249B33E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE AFFARI GENERALI.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5616</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z24230612F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>noleggio fotocopiatrice</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2270.32</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z5023F8EE0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI UGENTO E LA PRO-LOCO UGENTO E MARINE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA IN UGENTO PER IL PERIODO 01/01/2018/31/12/2020</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>43120</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7487649B6A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PULIZIA DEL LITORALE E DELLE AREE PINETATE COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04039440757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04039440757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>71280.43</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-06-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-09-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>70858.97</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z572429C3C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI CIMITERIALI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>35900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD824524C7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>lncarico di supporto al R.U.P. per l'attività di istruttoria e conclusione dei piani itinere (P.C.C., P.R. Porto, PRG - adeguamento P.P.T.R., P.E.B.A., Piano del Verde, Piano del Colore)</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PCLNCL57B18I887A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCH. NICOLA PACELLA COLUCCIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PCLNCL57B18I887A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCH. NICOLA PACELLA COLUCCIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18250</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9C1ADD2F4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>lncarico di l'adeguamento del PRG al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DMBMSM82D26L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Arch. Massimo D'Ambrosio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DMBMSM82D26L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Arch. Massimo D'Ambrosio</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7572145BB8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>82001370756</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>BANDO DI GARA per l'appalto dei lavori presso la scuola media Ignazio Silone di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>06791751214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW IMPIANTISTICA Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03460131216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI.GI.ALL di Giovanni Di Girolamo</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>02664830839</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.PA.CA. Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>02498250741</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAZZO COSTRUZIONI Srls</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PNDMCL50D27I115I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA PANDONE MARCELLO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03273320634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.ED. Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02665960759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Alfa Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04359260751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Venna S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03311540755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCIARO COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02185540750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERROTTAGROUP Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PNDMCL50D27I115I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA PANDONE MARCELLO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>779864.99</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>694572.99</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z09243202A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>532 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZE82432076</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>532 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02588590758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02588590758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z62243209F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>532 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02056370758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02056370758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z0424320C7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>532 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03273820757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMO GROUP SRL GIOCHIPARK OPEN D</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03273820757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMO GROUP SRL GIOCHIPARK OPEN D</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>693.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z9422C82B4</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura manifesti murali</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-04-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6F1E675C3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>incarico per rilievi, accertamenti ed indagini di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DMTMRZ66R07A662U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'AMATO DOTT. MAURIZIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DMTMRZ66R07A662U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'AMATO DOTT. MAURIZIO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25132.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12566.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z8A1FC4CCF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>redazione della relazione per la verifica di assoggettabilità a VIA e per la redazione dello Studio di incidenza ambientale</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>NDRGLC70T19A662S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDREASSI Arch. Gianluca</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NDRGLC70T19A662S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDREASSI Arch. Gianluca</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15587.44</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7215.95</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z331789E6A</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>incarico di svolgimento dell’attività di supporto al RUP ed alla commissione per gli aspetti legali e giuridici</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>QNTLGU76B14I119M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVV. LUIGI QUINTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>QNTLGU76B14I119M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVV. LUIGI QUINTO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6344</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4758</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z03061AFAA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INCARICO SUPPORTO TECNICO REDAZIONE PUG</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>04301530723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLITECNICO DI BARI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>POLITECNICO DI BARI</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>32729.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2009-01-08</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>27000.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z2F2420D17</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ASSICURAZIONE REPERTI MUSEO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ADRIATECA SRL, PIAZZA MAZZINI 64, 73100 LECCE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ADRIATECA SRL, PIAZZA MAZZINI 64, 73100 LECCE</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1789.04</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-06-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1789.04</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z0623BBA12</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>raccolta e smaltimento carcasse animali</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03194640755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI DE CARLO SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03194640755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI DE CARLO SNC</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2390.25</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZF7241D048</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO SIOPE+</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE - via Prov.le per Matino - Parabita</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE - via Prov.le per Matino - Parabita</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5435.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2015.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZE622AA1D3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>175 MANUTENZIONE ORDINARIA DI CADITOIE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-03-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>7403094A6C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGETIC S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGETIC S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>300000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-03-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>300000.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z7F237ADF9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sebach S.p.a.  Unipersonale con sede in Via Fiorentina, 109 50052 Certaldo (FI)</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sebach S.p.a.  Unipersonale con sede in Via Fiorentina, 109 50052 Certaldo (FI)</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>35014.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>940.32</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA523E6045</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>496 RIPARAZIONE MONTAGGIO E SMONTAGGIO PASSERELLA IN LEGNO PER PORTATORI DI HANDICAP</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DSBSVT77B26L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DSBSVT77B26L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD7239ECB7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Rinnovo polizza infortuni lavori di pubblica utilità</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04396020754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, AGENZIA DI "LECCE SUD" DI PALMA ANNA MARIA Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04396020754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, AGENZIA DI "LECCE SUD" DI PALMA ANNA MARIA Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z48240F974</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZA E PORTALE DEI SERVIZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4120.56</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2747.04</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9723FA203</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE DI CONTABILITA' 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6299.02</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAC2308CB4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GNNSVD68E49I690N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GNNSVD68E49I690N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZDC23ACCA1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>401 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2530.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>7476454504</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>smaltimento rifiuti ingombranti</oggetto>
		<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>45902.05</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-09-29</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>42051.44</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZDF23C6455</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO 2000 CARTELLINI COPIA CARTE DI IDENTITA' PERSONALIZZATE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2B2287580</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura card carburante</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>26863.12</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7403094A6C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>296 - Approvvigionamento energia elettrica.</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGSM Energia S.p.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ENERGETIC S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGSM Energia S.p.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGETIC S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>300000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>300000.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4D20591C5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>28560.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>28544.40</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z532396CF9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizi tecnici Centro Comunale di raccolta rifiuti differenziati in Gemini</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>RSSVCN86H01E815A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Vincenzo RUSSO</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03744180757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEOCHEM Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>81003470754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Antonio Mangia</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>SFRNTN64R05A662B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Antonio SFORZA</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatarioRaggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>RSSVCN86H01E815A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Vincenzo RUSSO</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03744180757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEOCHEM Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>81003470754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Antonio Mangia</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>SFRNTN64R05A662B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Antonio SFORZA</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>20073.47</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>18360.67</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4B2396CC7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA E SUPPORTO ALLA UTILIZZAZIONE SOFTWARE ACCERTA TU PRO E ATTIVITA' AGGIUNTIVE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05751831214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OLIKON SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05751831214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OLIKON SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12505.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9577.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5323652CB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>318 - Spesa per il canone bimestrale che per il consumo delle conversazioni telefoniche di tutti gli immobili comunali.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>37250.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>17916.20</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z05232D42C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>329 - Fornitura del servizio idrico per gli immobili di proprietà comunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>37407.13</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZEA2334FAA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA E FORNITURA DI N. 5.000 TESSERE "SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI"</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7481061ED2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Procedura negoziata ala Silone adibita a CPIA.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAD SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INGROSSO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LE.GA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03682200757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.M.E. Strade S.r.l.</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>AESSEPI S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03311540755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCIARO COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06989940728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.MAI. Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04296460753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AESSEPI S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>45632.32</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4C22F0AFF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE FINO AL 15 GIUGNO 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>37500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC7234C0B1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>302 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03273820757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMO GROUP SRL GIOCHIPARK OPEN D</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03273820757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMO GROUP SRL GIOCHIPARK OPEN D</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>68.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z33234C100</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>302 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>577.13</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z792267526</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA MODULISTICA SUL TESTAMENTO BIOLOGICO(DAT)</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>123.59</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6621F66E8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>84180</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>42090</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z0A22E1D95</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 9 GIUGNO 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39945</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z81214EEB8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS” della città di UGENTO. Affidamento incarico professionale</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SFRNTN64R05A662B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Antonio SFORZA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SFRNTN64R05A662B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Antonio SFORZA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12500</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF82332947</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>290 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
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		<oggetto>288 RIPARAZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI FIAT PANDA E APE PIAGGIO</oggetto>
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		<oggetto>257 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
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		<importoAggiudicazione>4560.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2018-04-13</dataInizio>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TARI  ANNO 2017  E SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES E TARI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>6933.26</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-10-29</dataInizio>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>LOCAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI NEL CIMITERO COMUNALE. AFFDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<aggiudicatari>
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					<ragioneSociale>DITTA SEBACH SRL DI BASTONE SALVATORE</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>1220.04</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>COPERTURA RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE - PERIODO 28.02.2018-28.02.2019</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA GENERALE MAGLIE</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>14577.53</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>14577.53</importoSommeLiquidate>
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		<cig>0711519C0A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL' UFFICIO TRIBUTI</oggetto>
		<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38591.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2011-06-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>6099.08</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZD02155564</cig>
		<strutturaProponente>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6153.85</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>1966.03</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z4721FB5D0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTI MURALI  - NUOVA CARTA D`IDENTITA` ELETTRONICA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZD122B11D2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>176 - Fornitura di energia elettrica per immobili di proprietà  comunale, anno 2018.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>493.59</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZAB1F92208</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>STAMPA AVVISI E BOLLETTINI TARI ANNI 2017-2019</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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		<importoAggiudicazione>14894.70</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-08-29</dataInizio>
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		<cig>Z8A1F91B19</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>BOLLETTAZIONE TARI 2017-2019 ATTIVITA' DI PROCESSING</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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			<dataInizio>2017-08-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>29997.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-08-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>CANONE ANNUO PER ACCESSO PIATTAFORMA WEB MONTE TITOLI SPA ANNO 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MONTE TITOLI SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
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					<codiceFiscale>03638780159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTE TITOLI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>SAC “Terre d’Arte e di Sole” - FSC 2007/2013 – Scheda 49. Determinazione di incarico n. 590 del 26/05/2016. Liquidazione</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Società Cooperativa “Gli In-disciplinati”</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<ragioneSociale>Società Cooperativa “Gli In-disciplinati”</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18300.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>5490.00</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SAC “Terre d’Arte e di Sole” - FSC 2007/2013 – Scheda 49. Determinazione di incarico n. 604 del 27/05/2016. Liquidazione</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Studio di Consulenza Archeologica</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>03974430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio di Consulenza Archeologica</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>43299.99</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SAC “Terre d’Arte e di Sole” – FSC 2007/2013 – Scheda 49. Determinazione di incarico n. 593 del 26/05/2016. Liquidazione</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Consorzio di Gestione di Torre Guaceto</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01918280742</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Consorzio di Gestione di Torre Guaceto</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>18544.00</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>98 MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>379.28</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura di dispositivi fissi antincendio di scuole e campo di calcio.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LWS Antinfortunistica</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>4705.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>4303.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z862240B09</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER MESI 2 FINO AL 31 MARZO 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>30303</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>15151.50</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z062143984</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SPORTELLO INFORMATIVO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>FORMED SRLS</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04815800752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FORMED SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15.000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5.000</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z19224549B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>138 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4868.85</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZCE229A63D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>156 - Servizio di telefonia fissa e mobile per tutti gli immobili di proprietà comunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>26850.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>19481.83</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9421AF050</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA E STAMPA MANIFESTI INERENTI LA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ANNO SCOLASTICO 208/2019</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>152</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-01-24</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2521579A9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>incarico professionale di progettazione di servizi tecnici per la gestione degli impianti sportivi comunali</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PRTDNC85M09D851T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Ing. Domenico</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRTDNC85M09D851T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Ing. Domenico</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZAD1F9A9E0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizio di noleggio fotocopiatrice per il Settore Lavori Pubblici</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5403.12</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2022-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2163.12</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z881D661A1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>701.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>280.60</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z0D1F61236</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico per redazione progetto definitivo/esecutivo e direzione lavori dell'intervento di riqualificazione di Piazza Immacolata.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCRFLV67A28L776L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Flavio DE CARLO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DTMDNL84D52H793C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Daniela DE TOMMASI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCRFLV67A28L776L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Flavio DE CARLO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DTMDNL84D52H793C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Daniela DE TOMMASI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>20673.08</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-09-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7881.46</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z671D6713F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>320 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03661340756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCARDIGNO ELEVATORI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03661340756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCARDIGNO ELEVATORI SNC</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZF4214DFA2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico a Notaio per stipula atti di cessione di aree a favore del Comune di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>FLNFRC75S42D862F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Notaio Federica FILONI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FLNFRC75S42D862F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Notaio Federica FILONI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38967.28</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>30967.04</importoSommeLiquidate>
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		<cig>z6821c7b59</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>TRASPORTO ALLESTIMENTO SEGGI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04787650755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04787650755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>565</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>74 - Fornitura di energia elettrica per immobili comunali.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>49 - Fornitura del servizio idrico degli immobili di proprietà comunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>2498.16</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER MESI TRE.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39945</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>9414</importoSommeLiquidate>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE FINO AL 31 GENNAIO 2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>37777</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>13851</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>47 - Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>776.06</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z9A21DB4D9</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>47 - Fornitura di energia elettrica per edifici pubblici.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>3468.61</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z7720AE623</cig>
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			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1750 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ALCUNI PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2205066.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>764.69</importoSommeLiquidate>
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		<cig>7109291486</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SUL LITORALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SLVNRC72D13L484X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALVATI Geom. Enrico</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SLVNRC72D13L484X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALVATI Geom. Enrico</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3328.31</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z32101DFB1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>DATA ENTRY SU SOFTWARE GESTIONALE PENSIONI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9900</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z731E3657C</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>esercitazioni poligono di tiro a segno</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03928750755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZE9213EF65</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01443120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GRAFICART VIA DEI GABALLO 14 - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01443120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GRAFICART VIA DEI GABALLO 14 - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6D213D9BD</cig>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04782600755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE di URSO ANTONIO PASQUALE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04782600755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE di URSO ANTONIO PASQUALE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZBA213D8EC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>737.71</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z0E213D7AA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02056370758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZBC213D45E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DSBSVT77B26L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DSBSVT77B26L484U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DSS LEGNO  di DE SABATO Salvatore</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAE2143D9E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INTEGRAZIONE SOFTWARE DJ  GESTIONE ANAGRAFE - RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' DATA MANAGEMENT PA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' DATA MANAGEMENT PA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z2E213D195</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1735.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z712143BE2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AKROPOLIS ANPR</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' DATA MANAGEMENT PA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' DATA MANAGEMENT PA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
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			<dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
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		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
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		<oggetto>1972 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
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		<oggetto>1938 FORNITURA DI MATERIALE  PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>818.61</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
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		<oggetto>1858 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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					<ragioneSociale>STASI COSIMO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
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		<oggetto>FORNITURA GRATUITA TESTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>EDICOLA DANTE ALIGHIERI DI VENNERI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>IL QUADRIFOGLIO DI ALDO ZECCA &amp;CO. S.N.C.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>EDICOLA DANTE ALIGHIERI DI VENNERI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>14780</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI PER IL MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA’ MARINA NELLO SPECCHIO ACQUEO DELL’OASI BLU “SECCHE DI UGENTO”.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>8.000</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI PER IL MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA’ MARINA NELLO SPECCHIO ACQUEO DELL’OASI BLU “SECCHE DI UGENTO”.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI PER IL MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA’ MARINA NELLO SPECCHIO ACQUEO DELL’OASI BLU “SECCHE DI UGENTO”.</oggetto>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI PER IL MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA’ MARINA NELLO SPECCHIO ACQUEO DELL’OASI BLU “SECCHE DI UGENTO”.</oggetto>
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		<oggetto>Servizio di supporto per i tributi minori</oggetto>
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		<cig>ZD420F1A44</cig>
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		<oggetto>1806 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEON TOMA SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3150.40</importoAggiudicazione>
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		<cig>Z3A20F1ABE</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1806 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>03915740751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARANGELO QUINTINO ROCCO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03915740751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARANGELO QUINTINO ROCCO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiudicazione>
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		<importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z3C20EEF56</cig>
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		<oggetto>1805 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GGLFNN64R23D883G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA di Fernando Gugliersi</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1441.82</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
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		<cig>ZD020EF002</cig>
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		<oggetto>1805 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02056370758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>1045.00</importoAggiudicazione>
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		<cig>ZD620EEEAF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1805 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
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			<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z1E2080072</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA PIU'</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>MYO s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO s.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7981.62</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5321.08</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZDB20A43DC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU STAMPANTI IN USO PRESSO L'UFFICIO CULTURA E L'UFFICIO SEGRETERIA PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>89</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z8C1FAA1DD</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Pulizia immobili</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06630460720</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06630460720</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39125.65</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5811.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z7C1E29712</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico componente commissione giudicatrice per l'appalto del servizio di igiene urbana nei comuni dell'ARO 10/LE.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MSTSVT60H28C983G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTRORILLO Salvatore</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>VLLGPP71R20G942K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VELLUZZI Giuseppe</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DPRPLA58L09L736L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIPRIMA Paolo</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MSTSVT60H28C983G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTRORILLO Salvatore</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>VLLGPP71R20G942K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VELLUZZI Giuseppe</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DPRPLA58L09L736L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIPRIMA Paolo</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13960.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10423.47</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z64200E103</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER MESI DUE.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>37756</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>15360</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZE61F0561C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEP ANNO 2017</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6269.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3306.44</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC7203EEA8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INCREMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3825</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-11-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZEB209E816</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO TELEFONICO</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>22008.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7306.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z0A20767FC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1589 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03562920755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDEL  SRL - MEDITERRANEA ELETTRICA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03562920755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDEL  SRL - MEDITERRANEA ELETTRICA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2435.75</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-11-02</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>987.95</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z1A2040F72</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1527 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CNILSN69S03Z133V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CINO IRRIGAZIONE di Alessandro CINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CNILSN69S03Z133V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CINO IRRIGAZIONE di Alessandro CINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>481.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z092040FC4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1527 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>233.61</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z66204114D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1527 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1465.08</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z301F7E48B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI PUBBLICI INERENTI IL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2017/2018</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-08-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z23203D31F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1470 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04721940759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STASI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04721940759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STASI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z841ADD359</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INCARICO TECNICO PER L’ACCATASTAMENTO IMMOBILI SITI IN UGENTO E TORRE SAN GIOVANNI ADIBITI AD ECOCENTRO E RILIEVO CELERIMETRICO DELLE PARTICELLE DI PROPRIETA’ COMUNALE RICADENTI SUL FOGLIO 97 IN ADIACENZA ALLA PROPRIETA’ ASTORVILLAGE SRL</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNLGGS82M28L419J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANIELE Geom. Eugenio Giuseppe</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNLGGS82M28L419J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANIELE Geom. Eugenio Giuseppe</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5E1AE8074</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02734350750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Clio SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02734350750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Clio SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>29700</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>29700</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>6843267A91</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI UGENTO PERIODO 2017 - 2022</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE - via Prov.le per Matino - Parabita</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE - via Prov.le per Matino - Parabita</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>47714.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-07-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>13582.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7109291486</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>lavori di rimozione rifiuti sul litorale</oggetto>
		<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04039440757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A &amp; V SRL LEQUILE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOM SERV.AMBIENTALI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03715860759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASTONE SALVATORE S.A.S.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AOZEN SOC. COOP. S.R.L</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04782600755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE di URSO ANTONIO PASQUALE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03838530750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPIL TROUPP DI GRECUCCI FABRIZIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GDUNNA68A42E563A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Alfa &amp; Omega Disinfestazioni di Guido Anna da Copertino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03792370755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04791650759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VECCHI MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04039440757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONDA MARINA DI CUCCI CLAUDIO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>118729.94</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>92434.10</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z391F11E8F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01443120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA DE ICCO LUIGI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01443120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA DE ICCO LUIGI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-08-23</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO-LOCO BEACH PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO I.A.T. IN TORRE MOZZA DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO GESTIONE SISTEMA DI STAMPA PER IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, QUINQUENNIO 2017/2021</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>8700</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
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		<oggetto>Pulizia immobili</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PIPPI TRASPORTI &amp; LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>04014790754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIPPI TRASPORTI &amp; LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>13934</importoAggiudicazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura cestini gettacarte</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ubi urbe by alessio sgaramella</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SGRLSS76C23L419Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ubi urbe by alessio sgaramella</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-06-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-07-14</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>4098.00</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>smaltimento ingombranti</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>44181.82</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>33249.39</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z121E34C52</cig>
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		<oggetto>custodia e mantenimento cani randagi</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CANILE DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>CANILE DE GIOVANNI E RISO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>37230.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>15380.50</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>29508.20</importoAggiudicazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA TESTI PER L'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-06-30</dataInizio>
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		<oggetto>849 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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		<oggetto>1752 - Lavori di sistemazione e ripristino immobile confiscato alla mafia sito in Torre San Giovanni C.da Paduli.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>17272.72</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>17272.72</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>570 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>395.70</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>324.35</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZA21E3C483</cig>
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		<oggetto>570 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCRMTN46S11L484W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZAN PAVIMENTI di Scarcia Martino</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>623.28</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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		<oggetto>342 FORNITURA GAS METANO PER LA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI GEMINI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ENGIE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENGIE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>1947.36</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE I.A.T. IN UGENTO PER L'ANNO 2017</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z3D1C09D05</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI PER IL LAVORO INERENTI SPORTELLO INFORMATIVO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04815800752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FORMED SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04815800752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FORMED SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>35.000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>20.000</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z881D661A1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTI MURALI CONSIGLI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1267.70</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
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		<importoSommeLiquidate>1122.40</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZC01CA6FEF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>LMNLSN79H09D862N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Architetto LOMONACO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LMNLSN79H09D862N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Architetto LOMONACO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>25376</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>15225.60</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>riparazione monitor e ups</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>76.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-03-08</dataUltimazione>
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	<lotto>
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		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z011C88A1B</cig>
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		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
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	<lotto>
		<cig>Z2F1CE7B72</cig>
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		<oggetto>spese postali</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1606.86</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9D1D66F22</cig>
		<strutturaProponente>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>275 MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2513.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>1286.85</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z161D67001</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>278 MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>379.28</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>189.64</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z041D2A950</cig>
		<strutturaProponente>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>CANONE ANNUO PER ACCESSO PIATTAFORMA WEB MONTE TITOLI SPA - ANNO 2017</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MONTE TITOLI SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03638780159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTE TITOLI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z951D36B4F</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470075</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO TELEFONICO RETE FISSA 2017</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27664.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>22357.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9D17E199A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>P.R.I.A (Programma di Recupero Insediamenti Abusivi) afferente le aree limitrofe al Comune di Taurisano</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>TRSRML76T12B936Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Romolo TROISIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TRSRML76T12B936Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Romolo TROISIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16917.33</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>8913.83</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCC17E1986</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>P.R.I.A (Programma di Recupero Insediamenti Abusivi) afferente le aree limitrofe al Comune di Taurisano</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CRSPDS80T26D851V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Paride Stefano CORSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRSPDS80T26D851V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Paride Stefano CORSANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13866.66</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7306.41</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZF317E1940</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>P.R.I.A (Programma di Recupero Insediamenti Abusivi) afferente le aree limitrofe al Comune di Taurisano</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DMBMSM82D26L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Arch. Massimo D'Ambrosio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DMBMSM82D26L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Arch. Massimo D'Ambrosio</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13866.66</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7306.41</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZE71C8AF96</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Proroga affidamento servizio trasporto scolastico comunale dal 9 gennaio 2017 al 31 marzo 2017.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38250</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z211D12BE2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRRRSR82T61I549U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARRA ROSARIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRRSR82T61I549U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARRA ROSARIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0C1BE92F3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONI UFFICIO S.N.C. DA CASARANO PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>134.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>134.020</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC31CB1F44</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Rinnovo polizza infortuni lavori di pubblica utilità</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04294900750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Agenzia Generali Ina Assitalia</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04294900750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Agenzia Generali Ina Assitalia</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>329.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0319D54FF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03928750755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03928750755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1727.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>882.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1D1BFC970</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>smaltimento ingombranti</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27934.15</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>18470.48</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZC01C9C264</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ASSISTENZA E SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTITUZIONE DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO DUC</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DPLFST78H02L419V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE PAOLIS FAUSTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DPLFST78H02L419V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE PAOLIS FAUSTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6607E8FA1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento dell’incarico di redazione del Piano del commercio di Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GDUNTN63D11L074Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GUIDA DR. ANTONIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GDUNTN63D11L074Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GUIDA DR. ANTONIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15372.95</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>8222.41</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZA81CD5E63</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI SEI ANNI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE - via Prov.le per Matino - Parabita</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02848590754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIESE - via Prov.le per Matino - Parabita</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>30600.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2017-01-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>acquisto personal computer per uffici area AA.GG.</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>CSI GROUP SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04604490757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSI GROUP SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3687</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO TESTI E GUIDA NORMATIVA 2017</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>573.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>317.20</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1703 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04275700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEMAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1730 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1730 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
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					<ragioneSociale>METALLUMINIO DI FRACASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>799.18</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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		<cig>Z381C7E96D</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>1730 INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02588590758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALVANOTECNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z681BC7ED7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1316 - manutenzione ed estensione rete idrica su diverse strade del territorio comunale di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16700.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZDA1C40E9E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1575 FORNITURA DI UN AUTOCARRO PER IL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLCDLF77D02B936F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOTO COLACI di COLACI ADOLFO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02898910753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEGA MAURIZIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02063590752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MIRTO ANTONIO DI A. MIRTO SAS - PIAGGIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLCDLF77D02B936F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOTO COLACI di COLACI ADOLFO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>13852.40</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZD0198386B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>462 - Realizzazione di un nuovo centro per i pazienti in emodialisi da ubicarsi presso l’immobile di proprietà comunale sito in Via Cosenza - Incarico tecnico per Direzione lavori e coordinamento sicurezza</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>RMNLSN82S03D862T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROMANO Ing. Alessandro</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RMNLSN82S03D862T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROMANO Ing. Alessandro</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>21200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16600.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z261BD8D4F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1491 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02106890755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVIOLAMP di MANCO MARIA SILVANA &amp; C. sas</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00221390750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Carburanti</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRTGZN77C10L419I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINESE CARBURANTI DI MARTINESE GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>37600.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>24979.90</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCA1BC033E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER LA SCUOLA PRIMARIA.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAE1AEFBFC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura buoni pasto</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>999.40</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA31AEFBF6</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura buoni carburante</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1490.41</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2F1B065DD</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1075 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI-FINESTRA PRESSO  LA SCUOLA MATERNA AGAZZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1145.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z081BABD67</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA IN TORRE MOZZA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90014350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO BEACH GEMINI TORRE SAN GIOVANNI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZFA1BC27B6</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1315 - LAVORI DI MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>26750.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZBB190BDC9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>03791010758</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI PER L’ANNO 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13210.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z171BD9312</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO TESTI PER L’UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z121B0739E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1090 MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC71B98812</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA CABINE ELETTORALI - MATERIALE ELETTORALE</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03487400750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRADIMGIOCHI di Grasso C &amp; C s.a.s.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03487400750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRADIMGIOCHI di Grasso C &amp; C s.a.s.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1778</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-11-23</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1F1B7456A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ALLESTIMENTO SEGGI, LAVORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO ANNESSI PER IL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016.</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04787650755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04787650755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1845</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZF91B7445D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MODULISTICA ELETTORALE OCCORRENTE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>549</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAB1BCB723</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Incremento somme a favore della Pro.Loco Ugento e Marine da Ugento per prolungamento orario di apertura dell'ufficio I.A.T. in Ugento nel mese di ottobre e dIcembre 2016.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5377628EFF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>affidamento dei lavori di Rifunzionalizzazione delle cave di proprietà comunale in località Burgesi denominato “CAVALEONTE: il parco multifunzionale delle cave” nell’Ambito del PO FESR 2007-2013 Asse II Linea di intervento 2.3 Azione 2.3.4</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02506331210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POGGIO IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>568525.91</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>77755.38</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z5D1A96247</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA "SALENTO SERVIZI" a.r.l. DI RUSSO LAURA PER SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA C/O IL CIMITERO COMUNALE NEMESE DI SETTEMBRE 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1921.16</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1921.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z151B4635E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1175 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTLNS40B06L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI ELETTRICI DI SANTORO ALFONSO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3936.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>393.50</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z28125EE12</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE O AZONI DI MITIGAZIONE DEI FENOMINI EROSIVI CHE INTERESSANO IL LITORALE UGENTINO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>TMSGPP65P01A662H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Tomasicchio Giuseppe</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>TMSGPP65P01A662H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Tomasicchio Giuseppe</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>23790.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>22620.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z581AE3452</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico di supporto al RUP per l'intervento di restauro della Chiesa di Santa Filomena nel centro storico di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GNNSVD68E49I690N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GNNSVD68E49I690N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8A1A5E379</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>fornitura buoni acquisti carburante</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-07-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12912.33</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z581AD52D0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA LINEE TELEFONICHE</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>36147.54</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>24543.57</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8B1B1631C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DAL 12/9/2016 AL 22/12/2016.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9C1AE8857</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19551.92</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12480.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCC1B28FFC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1072 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04607240753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3313.44</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3312.24</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF41873EE1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L DI RUSSO LAURA PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DA APRILE 2016 A LUGLIO 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2122.80</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZDC190BAEA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEP ANNO 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6428.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3448.96</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0A1AD2D1F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE CON SOCIETA' DATA MANAGEMENT PA SPA .</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' DATA MANAGEMENT PA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' DATA MANAGEMENT PA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>36845.22</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCF1998A69</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA MEDIA I. SILONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GNNSVD68E49I690N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GNNSVD68E49I690N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNOTTA Arch. Silvia Domenica</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA21A89263</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura e stampa di n. 50 manifesti relativo alla preiscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DCCLGU60R27L484J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRAFICART di Luigi DE ICCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>132</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z29156D206</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOLUZIONI UFFICIO S.N.C. DA CASARANO PER SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI,UFFICIO SEGRETERIA E GIUDICE DI PACE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1082.29</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z071A80F63</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TARI 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1432.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1045.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD8191EFAA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>BRNVLR72R47B180H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIS- DITTA INDIVIDUALE-SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRNVLR72R47B180H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIS- DITTA INDIVIDUALE-SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1927.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9A1A57FDB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>772 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z010FE73AC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI ALLA PESCA NEL PORTO PESCHERECCIO DI TORRE SAN GIOVANNI DI UGENTO - AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE RELAZIONI SPECIALISTICHE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04411790753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO SIGMA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04411790753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO SIGMA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>37004.37</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>21774.43</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5705782043</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento lavori interventi di miglioramento dei servizi offerti alla pasca</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03676730751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>consorzio csc via ravenna n 16 lecce</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03676730751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>consorzio csc via ravenna n 16 lecce</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>752640.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>42617.93</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5218721EC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio di custodia e mantenimento cani randagi</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03805610759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE SANTA CROCE DI MARTE MARIA ROSARIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03805610759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE SANTA CROCE DI MARTE MARIA ROSARIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38325.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>18938.50</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZB7191D038</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>400 FORNITURA DI GAS METANO PER LA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI GEMINI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2911.01</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZDC13E165C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7163.92</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7155.72</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD4191C372</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Rinnovo autorizzazione all'estrazione di acque sotterranee da destinare ad uso diverso a servizio della struttura destinata a sede dei Vigili del Fuoco.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CMOMNC79C59L419F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMI DOTT.SSA GEOL. MONICA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CMOMNC79C59L419F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMI DOTT.SSA GEOL. MONICA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>916.64</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZB5127B1D5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RACCOLTA E SMALTIMENTO AMIANTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03017050752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CF AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03017050752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CF AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4918.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4575.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF41873EE1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L. MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3280.85</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2718B5C89</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE UFFICIO I.A.T. ANNO 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90006350756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO LOCO UGENTO E MARINE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9836.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0618A9378</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Acquisto toner e servizio gestione, manutenzione e assistenza stampanti in uso presso l'Area Affari Generali.</oggetto>
		<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>664.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8E07CC7B5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38461.54</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>38461.50</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8C1230274</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI</oggetto>
		<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03248560751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sol Levante SRL, VIA LECCE 67, 73056 TAURISANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03248560751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sol Levante SRL, VIA LECCE 67, 73056 TAURISANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-03-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>18988.36</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZFA0CDA6FB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03248560751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sol Levante SRL, VIA LECCE 67, 73056 TAURISANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03248560751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Sol Levante SRL, VIA LECCE 67, 73056 TAURISANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2010-01-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2012-08-03</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>14989.76</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z53164616B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>24990.00</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>Rinnovo polizza infortuni lavori di pubblica utilità</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Agenzia Generali Ina Assitalia</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>04294900750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Agenzia Generali Ina Assitalia</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2016-01-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione>
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		<oggetto>ACQUISTO BANDIERE NAZIONALI ED EUROPEE PER I SEGGI ELETTORALI</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ROBERTO FAGGIONATO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROBERTO FAGGIONATO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>156</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-03-08</dataUltimazione>
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		<oggetto>REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE - RIPARAZIONE PLANCE E VARI SERVIZI DI RIPARAZIONE AI SEGGI DI SEZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>164</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
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		<oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE 17 APRILE 2016 -FORNITURA MANIFESTI NON FORNITI DALLO STATO RILEGATURA LISTE  FORNITURA CARTA DI IMBALLAGGIO</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>123</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
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		<oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 ACQUISTO MODULISTICA E MATERIALE VARIO NON FORNITO DALLO STATO.</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>565</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
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		<oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 ACQUISTO MODULISTICA E MATERIALE VARIO NON FORNITO DALLO STATO.</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>565</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
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		<oggetto>228 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>SUD LEGNO SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
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		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI CUSTODIA E GUARDIANIA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
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		<oggetto>CANONE ANNUO PER ACCESSO PIATTAFORMA WEB MONTE TITOLI SPA - ANNO 2016</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
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		<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALE MESE DI DICEMBRE COOP.SALENTO SERVIZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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		<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>2423.19</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER MESI 3</oggetto>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03738160757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale - via racale, 26 MELISSANO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>34727.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>12862.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z29156D206</cig>
		<strutturaProponente>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINE FOTOCOPIATRICI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>566.81</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z1615F9619</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2015</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12144.05</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZF217F4115</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>44 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>32073.78</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12153.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z89137EFE8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ELABORAZIONE PRATICHE BONUS SOCIALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04409230721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAAF CGIL - VIA V. CALACE, 3 - BARI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04409230721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAAF CGIL - VIA V. CALACE, 3 - BARI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>217.50</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z06179DEAA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1828 MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z46179C9AD</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1828 MANUTENZIONE CIGLI STRADALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PNATLI73T64Z133C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLE di PAIANO ITALIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PNATLI73T64Z133C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLE di PAIANO ITALIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZF0177A941</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1750 RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>NGRSVT59R03L484Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL di Salvatore NEGRO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01309500757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSAL DI NEGRO SALVATORE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1053.53</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCC15A6D70</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 6 PER LA TELEFONIA MOBILE 2016-2017</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18525.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-08-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11205.17</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCF16A60EB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1670 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI SOSTEGNI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Damiani Costruzioni Snc di Damiani Rinaldo e Martino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNZGPP74E20L419M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAIM COSTRUZIONI E BONIFICHE DI DE NUZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Damiani Costruzioni Snc di Damiani Rinaldo e Martino</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z1B173790F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00950700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "L'ADELFIA" Via Stazione s.n. 73031 Alessano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950700757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "L'ADELFIA" Via Stazione s.n. 73031 Alessano</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4759.70</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZD4158950C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04662450750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO ANTONIO SCARCELLA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04662450750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO ANTONIO SCARCELLA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>17400.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-08-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2018-08-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>483.35</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z8616F5D6C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1532 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-11-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-29</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>16933.54</importoSommeLiquidate>
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		<cig>64495164F8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>APPALTO INTEGRATO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3968367.24</importoAggiudicazione>
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			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z29156D206</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI 2015-2016-2017</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-09-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>990.23</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>0711519C0A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE A FAR EMERGERE L'EVASIONE TRIBUTARIA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>11210661002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EQUITALIA SUD S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11210661002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EQUITALIA SUD S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>40489.09</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z4B16C6F26</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ELABORAZIONE DEI DATI TARES E TARI.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-11-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCC15A6D70</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE A CONSIP 6 TELEFONIA MOBILE</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8525.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1193.74</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>6450632DE9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE SPAZIO PER EVENTI CULTURALI DELLA CHIESA DI SANTA FILOMENA NEL CENTRO STORICO DI UGENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>08049411211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.G. Impianti Tecnologici Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00846310753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CESARE INDINO</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DLNGRG45D21B936R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LENTINIS GIORGIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03641350750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIULLO RESTAURI S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03273320634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.ED. Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NICOLI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatarioRaggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>08049411211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.G. Impianti Tecnologici Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00846310753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CESARE INDINO</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>708705.03</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-09-21</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>708705.02</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z3E160BD37</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA PERSONAL COMPUTERS, MONITORS E GRUPPO CONTINUTA' PER L'UFFICIO ISTRUZIONE-TURISMO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04604490757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSI GROUP SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04604490757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSI GROUP SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>654</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD1158D9DA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>998 - LAVORI RISANAMENTO CENTRO LUDICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5209.09</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-08-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4E153E422</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1240 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0A1598C96</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04086790757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICE 3000 S.R.L.-VIA G. VALENTE,58-SALICE SALENTINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04086790757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICE 3000 S.R.L.-VIA G. VALENTE,58-SALICE SALENTINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-08-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>701.55</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8F154E0F7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03194640755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI DE CARLO SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03194640755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI DE CARLO SNC</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>747.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-07-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>624.83</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6F152A29C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19672.13</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16964.50</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>637931379E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>BANDO DI GARA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER I PAZIENTI IN EMODIALISI DA UBICARSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA COSENZA A UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>03755790759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEKATECH SRL</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERULLI EDILINFISSI</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00582060794</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BALZANO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>MOLITERNI MICHELE</ragioneSociale>
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		<oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IGIENE, SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA I. SILONE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ARTIGIANI DEL SALENTO SOC. COOP.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TECNOGEST SRL</ragioneSociale>
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		<oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE</oggetto>
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					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
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		<tempiCompletamento>
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		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI</oggetto>
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					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
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		<oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DI UN  PERCORSO VITA, UN PERCORSO SALUTE, N°3 PERCORSI AVVENTURA E UN PARCO ACROBATICO FORESTALE</oggetto>
		<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z081412967</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>LEGA NAZIONALE DILETTANTI (LND) Servizi Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09807131009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGA NAZIONALE DILETTANTI (LND) Servizi Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9272.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4392.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z3C13FA472</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI AUSILIO E ASSISTENZA INFORMATICA AL SETTORE LAVORI PUBBLICI IN MATERIA DI APPALTRI E CONTRATTI PUBBLICI 2015</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03664180753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEST.IMM. Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03664180753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEST.IMM. Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig> ZDC13E165</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PRIMO SEMESTRE 2015.</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3725.24</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI COME DA DELIBERA DI GIUNTA COMMISSARIALE N. 93/2015</oggetto>
		<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7595009.89</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>640 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>640 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1121.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>640 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z1B14BC38F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura materiale defissione manifesti abusivi e materiale di consumo per le Elezioni Regionali del 31/05/2015</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z1B14BC38F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura materiale defissione manifesti abusivi e materiale di consumo per le Elezioni Regionali del 31/05/2015</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>6075154FA9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LARGO SAN NICOLA IN UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MELLO SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.L.M. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CPPGLN66E08F054L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Coppola Giuliano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GESTWORK ITALIA Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAMIANI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>71618.17</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZAC1481A18</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO TESTI E FORMULARI PER L’UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>459.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZA613C9726</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2015</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>31909.32</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>30567.34</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z24134AFB8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB324F9B40</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO S.U.A.P. - SOC. GLOBO S.r.l.</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBO S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBO S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3570</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3570</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAF122F847</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI</oggetto>
		<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25961.54</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>25961.53</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z121252FD0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO s.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2470.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2469.94</importoSommeLiquidate>
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		<cig>61624327C1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Appalto dei lavori per la realizzazione di un PERCORSO FITNESS</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MELLO SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MELLO SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>46498.89</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-09-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>46418.43</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6D1368764</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI CIMITERIALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>14754.10</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5805.94</importoSommeLiquidate>
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		<cig>6006021551</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03645610753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VITO DE SANTIS SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03505350755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAR LINK SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02534920752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEA EDP DIVISIONE INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03389030754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MICRON S.N.C. DI S.ZECCA E M.VOZZA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03351210756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04313460752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FV GROUP DI VERRI FRANCESCO GIUSEPPE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01899940751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03788510752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELISA SUD DI MARCO GARZIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03485250751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.M.MEDIA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04190430753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BPM SOFT SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04604490757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSI GROUP SRLS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03000950752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFOCOM SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PCLGLC66B20E506Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APICELLA FIORENTINO GIANLUCA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>67500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>48375.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z42134F593</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>258 MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IOL MUSEO CIVICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2513.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1802.43</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z40123A260</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04014790754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIPPI TRASPORTI E LOGISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04014790754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIPPI TRASPORTI E LOGISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>22377.04</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10128.92</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z281152C85</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ABBONAMENTO SISTEMA ENTI LOCALI-LEGGI D'ITALIA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3399.12</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z4312AA571</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO PALAZZETTO DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04581630755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGEDILAB SRLS</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5732.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5302.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z22135A933</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SMALTIMENTO INGOMBRANTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13636.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10560.82</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2813225C4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03356640759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO COOPERATIVA SOCIALE “AMPIO SPAZIO”  VIA PIAVE-PIAZZ.TTA OZAN - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03356640759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO COOPERATIVA SOCIALE “AMPIO SPAZIO”  VIA PIAVE-PIAZZ.TTA OZAN - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>76700.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>51950.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2812436D2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>servizio di custodia e mantenimento cani randagi</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03375130758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CTD DI CONGEDI CLAUDIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE EMMEPI DI MINERVA SERGIO</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE L'ARCA DI RAUSA LOREDANA E C. SAS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03805610759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE SANTA CROCE DI MARTE MARIA ROSARIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03805610759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANILE SANTA CROCE DI MARTE MARIA ROSARIA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>31937.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>18145.75</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9E12AA961</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura idrica su immobili comunali.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-01-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16164.10</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>6052035944</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04377830759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERAL SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>07277350729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLOBO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02326050743</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMNIA SERVICE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02791590728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOP. LA PULITA &amp; SERVICE S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>05152400726</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CRISTALLINA SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>07577660637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA MINOPOLI SRL APPALTI DI SERVIZI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00254300726</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PULISAN SISTEMI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE S.RL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06630460720</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06630460720</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>47064.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-08-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11605.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6A0D852F9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Rifacimento dei muri di cinta crollati presso le Scuole Comunali di Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DPSPTL52E02C334U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>De Pascali Pantaleo</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>VZZGPP51S27L776V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIZZINO IMPRESA EDILE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DPSPTL52E02C334U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>De Pascali Pantaleo</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6486.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-02-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z830F1950A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento attività di supporto al RUP per l'intervento di "Realizzazione del nuovo centro per i pazienti in emodialisi".</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03773860758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENI&amp;SERVIZI Srl unipersonale</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03773860758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENI&amp;SERVIZI Srl unipersonale</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z4F0F5DFDB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI DI SIGILLATURA DEI VETRI ESTERNI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3688.52</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZBC103C300</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico per redazione progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione di Largo San Nicola, in Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>LCFFNC80T04H163E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Franco LUCIFORA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCHVCN78M26F537M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Vincenzo SCHINELLA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LCFFNC80T04H163E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Franco LUCIFORA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCHVCN78M26F537M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Vincenzo SCHINELLA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6348.99</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5531.24</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC710F34AA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico di direzione lavori e direttore operativo dei lavori di recupero dell'immobile comunale adibito centro IAT di Torre Mozza.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>VTTLBT79A45D862U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Elisabetta VITTI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>PRTGFR68M11L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Gianfranco PREITE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>VTTLBT79A45D862U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Elisabetta VITTI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRTGFR68M11L484T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Gianfranco PREITE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z65123F000</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RETE IDRICA TORRE SAN GIOVANNI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ING. DELL'ANNA GIOVANNI ANTONIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DLLGNN60E23I115M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ING. DELL'ANNA GIOVANNI ANTONIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI ALLACCIO RETE ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNA ZONA PIP</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>11999.52</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori messa sicurezza solai edificio Giudice di Pace</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>04648410753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALENTO COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04648410753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALENTO COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PULIZIA POZZO RETE IDRICA TORRE S.G.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00594430753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Spedicato Impianti Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AQP PER CONSUMO IDRICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-06-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ACCATASTAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO DI GEMINI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>crfcrl65a02l484p</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARAFA ING. CARLO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>21200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-16</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-05-12</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di realizzazione tronco di fognatura nera in Via Fermi ad Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6325.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>6317.60</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>ECOSERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>4092.46</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z82122BA25</cig>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MASSA VESTIARIO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SARTORIA POLIMENO ANNA LUISA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>SARTORIA POLIMENO ANNA LUISA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>4097.80</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA SERVIZI TELEFONICI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>37295.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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		<oggetto>SERVIZIO MICRODISCARICHE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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		<importoAggiudicazione>7272.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
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		<oggetto>SMALTIMENTO INGOMBRANTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIALPLAST SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18181.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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		<cig>Z900F322B1</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA CARBURANTE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967520754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA DI SERVIZIO AGIP NORMA DEL NILO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
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		<oggetto>SERVIZI DI TELEFONIA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>983.60</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
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		<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04093330753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPANO SIGNAL SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16393.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>16390.44</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MASSA VESTIARIA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SARTORIA POLIMENO ANNA LUISA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03308120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARTORIA POLIMENO ANNA LUISA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>4097.80</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z1311FB508</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>CUSTODIA GIUDIZIALE DI UN VEICOLO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SGM SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03500970755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SGM SPA</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>3785.61</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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		<cig>Z6611F8CA7</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
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		<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-01-25</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>5247.30</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZCE11ADB2D</cig>
		<strutturaProponente>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>CRRLRI65L31L484R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARRATTA ILARIO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>CRRLRI65L31L484R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARRATTA ILARIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
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		<cig>Z9F1174393</cig>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6721.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5349.69</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>24 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04044860759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.G.A. S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02538810751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOMA CARBURANTI srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00199030750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CA.MER. SRL CARBURANTI MERIDIONALI GRECO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRTGZN77C10L419I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINESE CARBURANTI DI MARTINESE GRAZIANO</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>00221390750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Carburanti</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>02106890755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVIOLAMP di MANCO MARIA SILVANA &amp; C. sas</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02279450759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REAL CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>31377.64</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>INCREMENTO TRASPORTO SCOLASTICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>22727.25</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>4545.45</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>22 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ASTORIA SNC di Rodigliano Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>04205840756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASTORIA SNC di Rodigliano Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>21 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z9810D139A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>02066400405</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1012.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1004.29</importoSommeLiquidate>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento incarico a notaio per stipula rogito tra PICCINNI e Comune di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALLARA NOTAIO ROSARIO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>PALLARA NOTAIO ROSARIO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8576.51</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIA FINO A DICEMBRE 2014</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>40438.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>38820.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z3511A0F2E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1573 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>04044860759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.G.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>20660.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>19751.68</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZA0112FCA9</cig>
		<strutturaProponente>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA SERVIZI TELEFONICI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>29590.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>20728.39</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z310CF5C05</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MARE (PALAZZO GRECUCCI)</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>LNAGTN74T20D883W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANA AGOSTINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LNAGTN74T20D883W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANA AGOSTINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>17600.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-11-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>15140.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCF113046D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1462 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03967520754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA DI SERVIZIO AGIP NORMA DEL NILO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967520754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA DI SERVIZIO AGIP NORMA DEL NILO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5849315F6C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>262400.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2017-06-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>221440.25</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8D10AC45B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1374 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DELLA SPESA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MNCTMS54M07L484Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECHNO OFFICINA di Tommaso MANCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MNCTMS54M07L484Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECHNO OFFICINA di Tommaso MANCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>542.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>409.10</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z330D663B8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA E STAMPA MANIFESTI MURALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04597600750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA di Rosaria Marra</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1122.40</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>59188884E4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>BANDO DI GARA per l'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Primaria</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILELE SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03972040756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOBALENO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>07144800724</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL BROS S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03972890754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>"EDILSALENTO STRADE S.R.L." UNIPERSONALE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASQUALE DAMIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06710120723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASELLIS SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "MASELLIS S.U.R.L."</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03296490612</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM TECNOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>FLLLDA71D02B936M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FELLINE s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MSTDNL65T22H826M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTROLIA COSTRUZIONI DI MASTROLIA DANIELE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03536680758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELE. MER. S.R.L. IMPIANTI</ragioneSociale>
			</partecipante>
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					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIZZO LUIGI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>S.M.E. Strade S.r.l.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FANULI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>TRNRCC65L15D851K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRANE ROCCO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PELLE' LUIGI - SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>Coppola Donato</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>EDILIA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>BAGNATO LUIGI</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>EDIL TOGEN DI GENTILE PIETRO S.R.L.</ragioneSociale>
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		<oggetto>FORNITURA SERVIZI TELEFONICI</oggetto>
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		<oggetto>fornitura linee telefoniche</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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		<oggetto>952 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA LUGLIO A DICEMBRE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA SOFTWARE IMU</oggetto>
		<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.</ragioneSociale>
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		<aggiudicatari>
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					<ragioneSociale>ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>5124.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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		<oggetto>ELEZIONI DEL 25/05/2014 - FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E MATERIALE NON FORNITO DALLO STATO</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
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		<strutturaProponente>
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		<oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
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		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>8112.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>7654.73</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>155 ESECUZIONE DI ALCUNE LAVORAZIONI E INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA GIANO BIFRONTE IN TORRE SAN GIOVANNI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>04139580759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EL.CA. DI CAPOTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02323400743</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONTANA ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03199890751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IRMA ASCENSORI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DNZNGL78H19L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE NUZZO ANGELO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>21890.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z380D6311A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SU ALCUNI SITI COMUNALI.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04394740759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BCS SECURITY SRL DI TRICASE (LE)</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04394740759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BCS SECURITY SRL DI TRICASE (LE)</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>979.63</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z9B0FCC2A2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03356640759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO COOPERATIVA SOCIALE “AMPIO SPAZIO”  VIA PIAVE-PIAZZ.TTA OZAN - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03356640759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO COOPERATIVA SOCIALE “AMPIO SPAZIO”  VIA PIAVE-PIAZZ.TTA OZAN - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>33280.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>30150.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z5B0FBFB04</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI EDISON ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>22044.50</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZE30F83893</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>00000000000</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI, DI CUSTODIA E GUARDIANIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI UGENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOP SALENTO SERVIZI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>XE20D8EBEA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>VIGILANZA SU STRUTTURE COMUNALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03769340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Securpol Puglia srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03769340757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Securpol Puglia srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z2E0F5CB32</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>758 MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO GLI UFFICI DI VIA MONSIGNOR ZOLA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04441361005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OCE -ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL - Via Pietro Nenni, 32 - PALESTRINA (RM)</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04441361005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OCE -ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL - Via Pietro Nenni, 32 - PALESTRINA (RM)</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z0B0E69525</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>39427.50</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZE806465CA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Sorveglianza archeologica dei lavori di "Realizzazione di infrastrutture nella zona 167 di Via Acquarica in Ugento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03974430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio di Consulenza Archeologica</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03974430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio di Consulenza Archeologica</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-09-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>634.75</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z200E994A1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03357460751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN” a.r.l. VIA ARCHIMEDE 40 - GAGLIANO DEL CAPO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03357460751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN” a.r.l. VIA ARCHIMEDE 40 - GAGLIANO DEL CAPO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5460.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-18</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>5704885C05</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>BANDO DI GARA PER I LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A CENTRO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA SITO IN TORRE MOZZA – MARINA DI UGENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03785250758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Greco Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03785250758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Greco Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>65841.23</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>22700.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z7F0E98BEB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>521 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA APRILE A GIUGNO 2014</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z940D32CC7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>34 FORNITURA DEL GAS METANO PER LA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI GEMINI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1897.89</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z520AB0371</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Incarico per la Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori  e Cordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione per l'Intervento di Valorizzazione turistico-ricreativa di due Boschi.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03788670754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUD PROJECT S.n.c.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Salvatore CAVALLO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Ivan Matteo COTRINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03788670754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUD PROJECT S.n.c.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>24356.51</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10208.24</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZD408DFC9C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA TARES</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5293.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-09-03</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4809.80</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z7402444EE</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1139 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03541610758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4114.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2011-11-01</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>822.80</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z6C0D32FB9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>39 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRE UTENZE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>39476.01</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z690D32EEA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>39 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12554.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZE80DD1070</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>04597600750</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINI CARTE D' IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>591.69</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZD20DCAA6C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Studio di Fattibilità per la realizzazione di un Porto Turistico in Torre San Giovanni mediante Finanza di Progetto.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>80024610158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Università Commerciale "Luigi Bocconi" - CERGAS, Centro di Ricerche sulla gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80024610158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Università Commerciale "Luigi Bocconi" - CERGAS, Centro di Ricerche sulla gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9196.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>X720B38BBA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SU ALCUNI SITI COMUNALI.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04335330751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECURPOL SECURITY srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04335330751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECURPOL SECURITY srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1119.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>X370D8EBE8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTALE ISTITUTO SCOLASTICO ALDO MORO.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04594100754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZONO DISINFEZIONI via Cap.Congedi ang. via F.lli Molle - 73059 UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04594100754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OZONO DISINFEZIONI via Cap.Congedi ang. via F.lli Molle - 73059 UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>5617518A7E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA BAVONE LORIS DA SUPERSANO FINO AL MESE DI GIUGNO 2014.</oggetto>
		<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03151000753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bavone Loris da Supersano - Ristorazione collettiva</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>57600</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Servizio Tipografico di stampa manifesti per le esigenze egli uffici e del Consiglio Comunale</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01443120751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GRAFICART VIA DEI GABALLO 14 - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3620.49</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SPESA PER LA FORNITURA DI PLANIMETRIE  DEGLI IMMOBILI SITI  NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2850.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura gas metano per la scuola Media e Materna di Gemini</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>277.00</importoSommeLiquidate>
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		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>liquidazione onorario professionale in seguito a sentenza esecutiva del tribunale di lecce n. 456/2012 del 27.11.2012</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>RMNFNC46D13F054N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Franco ROMANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RMNFNC46D13F054N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Franco ROMANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>42152.14</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SPESE POSTEGGIO ORARIO FIAT 16 - BARI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LPRNCL75L08A662X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEPORE NICOLA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2.47</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SPESA PER POSTEGGIO ORARIO FIAT 16 - BARI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>LPRNCL75L08A662X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEPORE NICOLA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LPRNCL75L08A662X</codiceFiscale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9.91</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-03-25</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>SPESA PER PARCHEGGIO - BARI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AUTOTECNEDIL S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05419360721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOTECNEDIL S.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2.45</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-03-27</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA CARBURANTE AL MEZZO IN DOTAZIONE AL PARCO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>SPINELLI MASSIMO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01978240735</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPINELLI MASSIMO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>41.32</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-09-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-09-28</dataUltimazione>
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		<oggetto>ACQUISTO SET PINZE E FILI FILATO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5.37</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-06-24</dataUltimazione>
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		<oggetto>ACQUISTO CONFEZIONI DI SILICONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RSUFRN73R31L484G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCHIMEDE FERRAMENTA di Urso Floriano</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>9.91</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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		<oggetto>ACQUISTO CONFEZIONE VITI.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>VENTI MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04073480750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VENTI MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
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		<oggetto>ACQUISTO CONFEZIONE DI VITI E TASSELLI</oggetto>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRRMCL55A22L484E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERMAR di MARCELLO MARRA</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>24.79</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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		<oggetto>ACQUISTO PUNTA PER TRAPANO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>VENTI MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04073480750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VENTI MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3.63</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
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		<oggetto>INCARICO TECNICO STESURA VAS</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DDMMRC77E25F152J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DADAMO MARCO</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>83596.16</importoAggiudicazione>
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			<dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
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		<importoSommeLiquidate>4298.08</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>ACQUISTO MARCHE DA BOLLO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>80415740580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>4.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		<oggetto>SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA A/R</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10.35</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
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			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO CAVO USB PER FOTOCAMERA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>FIORITO MARCELLO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255330751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORITO MARCELLO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z710C26B99</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per il periodo novembre 2013 - marzo 2014.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02106890755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVIOLAMP di MANCO MARIA SILVANA &amp; C. sas</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>04044860759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.G.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>02538810751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOMA CARBURANTI srl</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03827960752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONVERSANO S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CA.MER. SRL CARBURANTI MERIDIONALI GRECO</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRTGZN77C10L419I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINESE CARBURANTI DI MARTINESE GRAZIANO</ragioneSociale>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>00221390750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Carburanti</ragioneSociale>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>REAL CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
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					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27609.30</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>26930.97</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>ACQUISTO SACCHI NERI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>LIDL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIDL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2.47</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-09-13</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<oggetto>ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
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					<ragioneSociale>SID S.R.L.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03185870759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SID S.R.L.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5.73</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-10-07</dataUltimazione>
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		<oggetto>SMALTIMENTO INGOMBRANTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02431340757</codiceFiscale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27272.72</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>24793.38</importoSommeLiquidate>
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		<cig>ZFA0969F9B</cig>
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			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>521 ABBONAMENTO A RIVISTA L'UFFICIO TECNICO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
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			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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		</strutturaProponente>
		<oggetto>elaborazione dati per redazione regolamento</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2704.64</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z310D1C2C6</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>DETERMINAZIONE DELLA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DRNMHL75P12F842S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DURANTE ING. MICHELE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DRNMHL75P12F842S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DURANTE ING. MICHELE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZBC0B86942</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Pubblica illuminazione frazioni, marine e Gemini</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>24900.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZA30A7C53F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO PULIZIA DEL LITORALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04553280753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IMPRESE TURISTICHE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04553280753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IMPRESE TURISTICHE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>14876.03</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11475.40</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z5F08CB29D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA CARBURANTE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>ASTORIA SNC di Rodigliano Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04205840756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASTORIA SNC di Rodigliano Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3305.78</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3219.84</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB20829CDC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>calora surl sp vitigliano - santa cesarea terme</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04168530758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>calora surl sp vitigliano - santa cesarea terme</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>127.86</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z5E0C3B0E5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SUPPORTO GEOLOGICO ALL'UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PUG</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04349850752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIURLIA DOTT.SSA SILVIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04349850752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIURLIA DOTT.SSA SILVIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZF20C2BC73</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INCARICO TECNICO PER SUPPORTO LEGALE ALL'UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PUG</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02951020755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRIMALDI AVV. ALBERTO MARTINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02951020755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRIMALDI AVV. ALBERTO MARTINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>51728155F9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI AUSILIO PARCHEGGIO A PAGAMENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01986630752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC. COOP. APULIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02894960166</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TSP ITALIA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04093330753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPANO SIGNAL SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01945020749</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SOC. COOP</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03833810751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARK SIGNAL SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03833810751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARK SIGNAL SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>84600.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z5F0D29249</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA ESTERNALIZZAZIONE TRIBUTI MINORI</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
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					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>z570c3bbc1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04093330753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPANO SIGNAL SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04093330753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPANO SIGNAL SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16393.45</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16393.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z280C61DAF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori ripristino viabilità della strada extraurbana n° 2 in C.a Tore e chiusura di buche sulle strade extraurbane località Artus, Monteconomi e Torre Vecchia.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03092650757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SALENTINA di CUCCI Maurizio e FORTE Francesco</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3760.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z320C81275</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Pubblica illuminazione Ugento - Enel Energia</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7115.08</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z860C81387</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Pubblica illuminazione frazioni e marine - Enel Energia</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>19935.10</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z7D0C8140B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Altre utenze Enel Energia</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11331.24</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZE10BA6454</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA TESTI E ABBONAMENTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1446.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-01-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1257.73</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z340B1BBEC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRIBUTI MINORI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02900690732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERPHIN SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16525.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11881.72</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z3B0A014DE</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Incarico di Direzione dei Lavori, Contabilità e misura e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile confiscato in località Fontanelle.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SRRVCN76H15I119E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRATI' Geom. Vincenzo</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SRRVCN76H15I119E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRATI' Geom. Vincenzo</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4520.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2010-11-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2012-01-23</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZEC084F2E4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Ulteriori lavorazioni di manutenzione straordinaria del porticato e delle panchine in legno esistenti</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04210110757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arredamento &amp; Servizi Salento Soc. Cop. s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04210110757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arredamento &amp; Servizi Salento Soc. Cop. s.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6E0C3BC12</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA ACCESSORI PER STAMPANTI, FOTOCOPIATORI E FAX</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRLRD69M13I549K</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCORRANO LEONARDO FEDEL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04157330756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MELICART SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SAS</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03470860754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.S.I. SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2146.57</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0A090E0ED</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Tutte le utenze Enel Servizio Elettrico</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>26800.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9C0B25C51</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
		<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>370.67</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4B08742D7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizio di elaborazione dati in materia di appalti e lavori pubblici.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03664180753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEST.IMM. Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03664180753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEST.IMM. Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2589.35</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z410890A06</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento servizio di trascrizione e voltura del decreto di acquisizione al Comune di aree di uso pubblico.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03225330756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBL.IMM. CONSULTANT</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03225330756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBL.IMM. CONSULTANT</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>481.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-02-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC50A3EF28</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVAGGIO AUTOMEZZI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CRRLRI65L31L484R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARRATTA ILARIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRRLRI65L31L484R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARRATTA ILARIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-07-18</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>237.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4776561ED1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03375130758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CTD DI CONGEDI CLAUDIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03375130758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CTD DI CONGEDI CLAUDIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>141912.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>53217.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZB30C7CD4C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Affidamento attività di registrazione e trascrizione atto di cessione bonaria terreni di proprietà privata su cui insiste il nuovo depuratore in contrada Livino.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03225330756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBL.IMM. CONSULTANT</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03225330756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBL.IMM. CONSULTANT</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1047.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF509131EA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Attivazione e fornitura di gas metano per la Scuola Materna e Media di Gemini</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GDF SUEZ ENERGIE SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1508.94</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA80BC22C4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>442.51</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z870B7DC7E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA SERVIZI TELEFONICI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2023-11-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RIPARAZIONE FORATURA GOMMA AL MEZZO IN DOTAZIONE AI VIGILI AMBIENTALI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03874820750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STASI VINCENZO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03874820750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STASI VINCENZO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8.26</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
			<dataUltimazione>2031-01-21</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>8.26</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z8E07CC7B5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38461.54</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<cig>Z2909391BA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI UGENTO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DGTVTR59P16L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE GAETANI P.I. VITTORIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DGTVTR59P16L484B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE GAETANI P.I. VITTORIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2011-08-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2012-08-25</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2975.21</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z9E07B9B18</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ATTUAZIONE PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI MINORI DISABILI E PERSONE CON DISABILITA'</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01949780751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19983.31</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>14272.50</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZCA07D05F6</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORI VOLONTARI DI PUBBLICA UTILITA'</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADRIATECA SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02571410758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADRIATECA SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>439.92</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z23083F7A4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>POLIZZA FIDEJUSSORIA MCTC ROMA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03749190751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Stefanizzi Assicurazioni &amp; C S.a.s. – Agente Allianz S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03749190751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Stefanizzi Assicurazioni &amp; C S.a.s. – Agente Allianz S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>203.29</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZB1090E0A5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Altre utenze Enel Energia</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3990.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>ZB50C81082</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>34.16</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z040C11B55</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA CONTRATTO PER LAVORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE SALME, DI CUSTODIA E GUARDIANIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC00B6735B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI, DI CUSTODIA E GUARDIANIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI UGENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z7F0AA2442</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Proroga contratto per lavori di tumulazione ed estumulazione salme, di custodia e guardiania presso il cimitero comunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6607E8FA1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>INCARICO PIANO DEL COMMERCIO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>GDUNTN63D11L074Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GUIDA DR. ANTONIO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GDUNTN63D11L074Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GUIDA DR. ANTONIO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z320968913</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI UGENTO.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4811439D0E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Realizzazione di 2 ZONE 30 nel centro urbano di Ugento e di 1 rotatoria compatta tra S.P. 91 e strada comunale di accesso alle strutture turistico-alberghiere di contrada Fontanelle</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>03273320634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.ED. Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04301750750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROMANO S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04045600758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLi VERARDO S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04300440759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Mello S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CPPGLN66E08F054L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Coppola Giuliano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04315440752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecno Light S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Damiani Costruzioni Snc di Damiani Rinaldo e Martino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04340470758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STE.MAR. Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DLCLSN72B05B936B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D.L.F. di De Luca Alessandro</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04515020750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI GENERALI S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>DPSPTL52E02C334U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>De Pascali Pantaleo</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04045600758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLi VERARDO S.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>160556.33</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z140D13989</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Pubblicazione estratto bando sulla GURI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVENDA Srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVENDA Srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>294.53</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC408169EC</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04335330751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Securpol Security srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04335330751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Securpol Security srl</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5D0C4B087</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7812.15</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZBD0C4B0E9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Fornitura energia elettrica immobili comunali</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5992</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9707DB768</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Progetto denominato Housing sociale</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04237601002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANCI SERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04237601002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANCI SERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-12-24</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z500CE88C0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza presso la Scuola Media di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCEDURA IN CORSO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCEDURA IN CORSO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z310CF5C05</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile comunale di via Mare</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
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			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCEDURA IN CORSO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	<lotto>
		<cig>Z520CF7B77</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria sui mercati Coperti di Ugento e Gemini.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCEDURA IN CORSO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCEDURA IN CORSO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z990599248</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Ampliamento della rete idrica e fognante su Via Taranto, in Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04280790751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3M Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Acquedotto Pugliese S.p.a.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04280790751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3M Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2012-09-25</dataInizio>
			<dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9930.67</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZB408615B4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE DI RICOVERO MINORI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03356640759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO COOPERATIVA SOCIALE “AMPIO SPAZIO”  VIA PIAVE-PIAZZ.TTA OZAN - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03356640759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO COOPERATIVA SOCIALE “AMPIO SPAZIO”  VIA PIAVE-PIAZZ.TTA OZAN - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>103350</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>98770</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z200860F26</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE DI RICOVERO MINORI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04187560752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale “La Svolta” - via A. D’Amato 73050 Gemini</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02610150753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE 'CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO' - VIA A. D'AMATO - GEMINI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04187560752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Sociale “La Svolta” - via A. D’Amato 73050 Gemini</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02610150753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE 'CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO' - VIA A. D'AMATO - GEMINI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>27700.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>27350.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z390C69CD3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>1583 FORNITURA DI BITUME A FREDDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>LGTRCC54D07L008Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO ROCCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LGTRCC54D07L008Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO ROCCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4719.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4632.86</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z560D5FD61</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>08100347075</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>78 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE .PER LE MENSILITA' DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2014</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SNTGLN72M29E506Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI di Santoro G. Gregorio</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CLTGZN64H27L483G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLETTA GRAZIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z690D32617</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>08100347075</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>9 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO IMMOBILI COMUNALI.</oggetto>
		<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00199030750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CA.MER. SRL CARBURANTI MERIDIONALI GRECO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03827960752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONVERSANO S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04044860759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.G.A. S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02538810751</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOMA CARBURANTI srl</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRTGZN77C10L419I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINESE CARBURANTI DI MARTINESE GRAZIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03145820753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SVICAT SRL - PETROLI E SERVIZI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00221390750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREITE Carburanti</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02106890755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVIOLAMP di MANCO MARIA SILVANA &amp; C. sas</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02279450759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REAL CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234630756</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTELLO CARBURANTI SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>25584.28</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z65272A520</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI e STAMPANTI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02583240755</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1589.25</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>731.11</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5521451D7E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA, RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MGGGNN68B23E815R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Giovanni Luca MIGGIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MSSMCL71E27G187X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Marco Aldo MASSARI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CNTVMT82C01G842U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Ivan Matteo CONTRINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>BLVGNN76C27L166J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Giovanni BLEVE</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>BRBDLA81B64A509P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott.ssa Adele BARBIERI</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>MRCPZN67A07I549V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Ippazio Antonio MORCIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03455900617</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio Associato di Architetture CARAFA e GUADAGNO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MGGGNN68B23E815R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott. Giovanni Luca MIGGIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03455900617</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio Associato di Architetture CARAFA e GUADAGNO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRBDLA81B64A509P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Dott.ssa Adele BARBIERI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRCPZN67A07I549V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Ippazio Antonio MORCIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BLVGNN76C27L166J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Giovanni BLEVE</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CNTVMT82C01G842U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ing. Ivan Matteo CONTRINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MSSMCL71E27G187X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Arch. Marco Aldo MASSARI</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>271628.62</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>257233.74</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>552807689F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA N. 1 SCUOLABUS, N. 24 POSTI A SEDERE + N. 1 PER ACCOMPAGNATORE + N.1 POSTO DI SERVIZIO (AUTISTA) + N. 1 POSTO CARROZZINA CON PEDANA PER DISABILI</oggetto>
		<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00531160760</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.F. CAR SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI PINTO &amp; DALESSANDRO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00531160760</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.F. CAR SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>43199.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z360CFC647</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>19500.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC10D2370B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Portale dei servizi per la consultazione on line delle informazioni sulle presenze e trattamento economico del personale + canone assistenza anno 2014</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03791010758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARSEC 3.26 SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2670.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z760D07853</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Proroga contratto per lavori di tumulazione ed estumulazione salme, custodia e guardiania del cimitero comunale.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04239120753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SALENTO SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4974.21</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4794975A89</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nella zona PIP di Ugento.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>03484730753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Fratelli Centonze S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04374330753</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C&amp;C Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03839890757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ICOM S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04449050758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A. Riccardo S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04436220752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Costruzioni Generali S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CPPDNT55D13F054O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Coppola Donato</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>CPPGLN66E08F054L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Coppola Giuliano</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Damiani Costruzioni Snc di Damiani Rinaldo e Martino</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>01198780759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROSTRADE Snc di Cassiano Vito e Fasano Dalmazio</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04323830754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Anacleto Longo S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03682200757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.M.E. Strade S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03273320634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.ED. Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02569500750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Damiani Costruzioni Snc di Damiani Rinaldo e Martino</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>360001.27</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>154728.66</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZE709E4D3A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>liquidazione fattura 6° bimestre 2013 a telecom italia (telefonia mobile)</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  MOBILE  S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8009E3563</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Rilascio nuova suite applicativa e fornitura manutenzione ed assistenza software.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATA MANAGEMENT P.A. SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATA MANAGEMENT P.A. SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>28870.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9703.06</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8F08610A2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RETTE DI RICOVERO MINORI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03610040754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNITA' CLARA -VIALE STAZIONE 35 TAVIANO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03610040754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNITA' CLARA -VIALE STAZIONE 35 TAVIANO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>32875</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>30205</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF60DAF11C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO TIPOGRAFICO STAMPA MANIFESTI MURALI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E PER IL CONSIGLIO COMUNALE. TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00108950759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARRA FERNANDO - VIA L. CORVAGLIA 19 - UGENTO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
			<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z83092CB6B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO STENOTIPIA -Z83092CB6B</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04086790757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICE 3000 S.R.L.-VIA G. VALENTE,58-SALICE SALENTINO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04086790757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICE 3000 S.R.L.-VIA G. VALENTE,58-SALICE SALENTINO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1116000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-05-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4181.30</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4F099FD6E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>616 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>405.84</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>383.58</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z3509565B4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>499 FORNITURA DI BITUME A FREDDO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>LGTRCC54D07L008Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO ROCCO</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LGTRCC54D07L008Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGITTIMO ROCCO</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4719.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4715.56</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5336631736</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO DI UGENTO DA ADIBIRE AD AREA MUSEALE</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<raggruppamento>
				<membro>
					<codiceFiscale>01356390474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.R.C. Arte Restauro Conservazione di Gavazzi Giuseppe e Massimo S.n.c.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>02665960759</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Alfa Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>07039900720</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Rossi Restauri S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03785250758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Greco Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03818200754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edil Generali S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>01392451009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecnicon Srl</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>05139911001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Alfa Restauri S.n.c. di Simone Colalucci &amp; C.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>07460260636</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Costruzioni Cinquegrana S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>02696941216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Capriello Vincenzo s.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04010700633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecnores S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>02036821201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEONARDO S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03273320634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.ED. Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04301750750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROMANO S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03913141002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L'Officina Consorzio</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>07200160724</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE MARCO S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04733910287</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AR Arte e Restauro S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>SMPDVD84D14F839B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Fides Restauri di Davide Sampaolesi</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>04356260754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>La Valle Costruzioni e Restauri S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>CRSMRP56A71H501M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corsale Maria Pia</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>00549250769</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edil Gri.Va. s.n.c.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>07128900722</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Abbatantuono Arcangelo Costruzioni e Restauri S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
				</membro><membro>
					<codiceFiscale>03289530754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Leopizzi 1750 S.r.l.</ragioneSociale>
					<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
				</membro>
			</raggruppamento>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>06746680724</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Manelli Impresa S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>02629020757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Nicolì s.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00281620377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>00454840778</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edil Co. S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>04323830754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Anacleto Longo S.r.l.</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02629020757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Nicolì s.r.l.</ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
			
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3725243.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3580637.13</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0968421E46</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>81003470754</codiceFiscaleProp>
			<denominazione/>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI RELATIVI AI BENI CULTURALI.</oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
					<codiceFiscale>03974430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio di Consulenza Archeologica</ragioneSociale>
			</partecipante>
			</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03974430757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Studio di Consulenza Archeologica</ragioneSociale>
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		<importoAggiudicazione>48000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
			<dataInizio>2011-06-17</dataInizio>
			<dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
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